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xx年学校固定资产清查工作报告 根据我校资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,并提请小组对我单位的固定资产进行检查,现将自查报告如下: 1、资产自查工作总体状况分析; (1)资产清查工作基准日 (2)资产清查范围(不作为乱作为问题自查报告) (3)资产清查工作具体实施情况 固定资产清查小组自查报告固定资产清查小组自查报告 (4)资产清查工作取得的成效及存在的问题 2、资产清查结果 (1)单位清查出的资产损失情况 (2)单位申报核销损失的处理预案 3、对资产清查暴露出来的单位资产中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等。 (1)存在的实际问题 (2)原因分析 (3)改进措施 为全面规范和加强学校国有资产管理,提高国有资产使用效率,学校决定组织开展固定资产清查工作。为确保固定资产清查工作的顺利开展,现制定固定资产清查工作实施方案如下: 认真贯彻落实科学发展观,依据国家财政部、河南省政府国有资产管理的有关规定,进一步规范和加强学校国有资产管理工作。国有资产是学校资产的重要组成部分,开展固定资产清查工作是全面规范和加强国有资产管理、建立健全国有资产管理体制的必要举措,对进一步提高国有资产使用的规范性、安全性和有效性具有重要的意义。 1.澄清家底。对学校固定资产情况进行全面清查,真实、完整地反映资产状况,为进一步加强学校国有资产监督管理奠定坚实基础。 2.规范管理。建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的运行机制,为编制年度预算,加强资产收益及规范收入分配秩序创造条件。 3.完善制度。针对固定资产清查过程中发现的问题认真分析研究、查找问题原因、理清工作思路、提出整改意见的基础上,建立健全资产管理制度,使国有资产配置合理、使用高效、安全完整。 学校成立固定资产清查工作领导组: 组长: 副组长: 成员:fwdq 办公室主任: 办公室副主任: 各院(部)和校直各单位要成立固定资产清查工作领导组。 本次固定资产清查以xx年12月31日为清查基准日。 固定资产清查的范围是应列入及已列入学校管理的资产。道路、管网、树木等不在此次清查范围。 五、固定资产清查工作步骤及时间安排 固定资产清查工作的实施,按照“统一方法、统一步骤、统一要求、分级实施”的原则。 (一)准备阶段。考察兄弟院校、购买管理软件、制定实施方案。 (二)动员阶段。xx年5月2日-5月5日,召开动员大会,动员布置全校资产清查工作。 (三)自查阶段。xx年5月6日-5月25日,各部门、各单位自查。各部门、各单位从校园网下载清查表格,按照要求清查本部门、单位资产并如实填写各种表格。在清查工作中,要做到以账查物、以物对账。各学院(部)公费购置的图书,由学院(部)统计后报图书馆统一汇总。各部门将固定资产清查的结果进行认真审核汇总,在部门负责人签字盖章后报国有资产办公室(同时上报电子文档)。 (四)核查阶段。xx年5月26日-6月30日。 学校固定资产清查工作领导组,根据学校财务处报账发票和总务处及实验室建设与实验设备管理处登记的单据对各部门上报的统计结果进行逐一清查核对。 (五)整改总结阶段:xx年9月-10月。 汇总各种数据并输入计算机,对学校国有资产实行网络信息化管理,对存在的问题进行整改,并写出清查报告,在全校处级干部会议上进行通报。 1.加强领导。各部门、各单位要加强对固定资产清查工作的组织领导,实行一把手负责制,有关负责人要切实履行管理责任,保证固定资产清查结果真实、可靠。 2.精心组织。各部门、各单位要做好动员,指定专人负责固定资产清查工作。要认真学习相关文件,并结合本部门、本单位实际情况,制定固定资产清查的具体实施方案,确保工作顺利完成。 3.严肃纪律。要坚持实事求是的原则,如实反映固定资产管理情况和存在的问题,不得瞒报虚报,对于固定资产清查过程中出现的违法违纪行为,按照相关法纪政纪处理。 xx年学校固定资产清查工作报告 为规范我校固定资产管理,提高固定资产使用效率,保障我校国有资产安全,迎接财政部门及上级主管部门的检查审计,根据事业单位国有资产管理暂行办法(财政部令第36号)、区教育局关于进行20XX年全区教育系统固定资产清查处置工作的安排、福田区行政事业单位固定资产清查参考文档,学校决定在20XX年11月开始进行全面清查盘点我校固定资产的工作。现就有关事项说明如下: 一、清查盘点范围:全校各部门、各处室、功能室使用的全部固定资产。 二、清查基准日:20XX年11月18日开始。 三、组织安排 1.为确保本次固定资产清查盘点工作顺利进行,学校决定成立固定资产清查盘点领导小组,全面负责固定资产清查盘点的领导工作。领导小组成员如下 组长:郭其俊 成员:刘先俊詹翔张超波郭炎平孙小明 2.固定资产清查盘点领导小组下设固定资产清查盘点工作小组,负责全校固定资产清查盘点的具体工作,包括清查盘点工作的安排与清查工作过程的核查鉴定等。工作小组成员如下: 组长:张超波 成员:孙小明赵尽晖黄平姬林威曹开樟(金政公司)陈炎杰(金政公司)朱健铭(金政公司) 3.全校所有教职员工在工作小组清查盘点过程中必须支持和配合。 :需指定一人全程协助。例如:带领工作小组进出领导办公室、部分实验室、仓库等 :学校各办公室设立负责人,配合盘点不易清点的实物。列如:照相机、手提电脑、录音笔等 :体育馆、音乐室、各种实验室等专用设备场地,需要相关老师协助清点(避免专用设备的名称输入不一致)。 :账目核对过程中,需学校财务人员提供部分资产购买的原始凭证。 :为提高工作进度,学校需提供办公场所、硬件设备(电脑一台)给予工作的支持。 xx年学校资产清查工作报告篇二: 根据明光市行政事业单位资产清查工作实施方案、明光市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定及资产清查工作的有关制度、政策,做到统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求。 我单位及时组织人力和物力,经过两紧张有序的工作,已经按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下: 一、资产清查基本情况 (一)工作基准日 本单位资产清查工作基准日是20XX年16月31日 (二)工作起止日期 本单位于xx年4月1日至xx年4月16日期间进行了资产清查工作 (三)单位资产清查工作具体实施情况 1.资产清查的组织工作 认真学习有关文件,全面理解认识本次清查工作的意义、任务和目的,端正态度成立相关组织,各项登记工作要做到账实相符,不重不漏,查清资产,支付和管理情况,财务账目要清楚,彻底查清经济状况。 清查内容为单位基本情况、财务清理、财务清查和制度完善。 成立以校校长为组长的工作领导小组。 2、资产清查工作程序等内容 办公室由潘电强负责全面工作兼财务登记。 陈绍金同志负责校舍的登记。 童德金同志负责图书馆资料。 陈必文同志负责电教仪器。 潘文学同志负责理化教学仪器的登记。 3、其他工作情况 根据市教育局教计(xx)26号文件精神,结合我校实际,为做好我校资产清查工作,经校务会研究决定,成立涝口中学资产清查工件领导小组并下设办公室,组成人员如下: 组长:任树荣 副组长:王凤林 成员:许宝玉、陈绍金、潘电强、童德金、陈必文、潘文学 办公室主任:王凤林 二、资产清查工作结果 (一)资产清查结果 应包括以下内容:通过对本单位20XX年16月31日会计报表及资产损溢情况的清查,其结果为:资产清查数为742177.61元,负债清查数241446.75元,净资产清查数为500730.86元。 (二)单位清查出的会计差错调整情况 应包括以下内容:截止20XX年16月31日,本单位账面资产总额为742177.61元,此次资产清查中发现会计差错影响资产总额减少(增加)0元,调整后资产总额的资产清查基准数为742177.61元。具体情况为:做到账实相符,不重不漏,查清资产,支付和管理情况,财务账目要清楚 (三)单位清查出的资产损溢及资金挂账情况 应包括以下内容:截止20XX年16月31日,本单位资产总额的基准数为742177.61元,此次资产清查中共清查出资产损失(收益)0元,清查出的资产损失占资产总额的基准数0%。资产损失(收益)主要包括流动资产损失(收益)0元、固定资产损失(收益)0元、对外投资(有价证券)损失0元、对外投资(有价证券)收益0元、无形资产损失0元、无形资产收益0元、其他资产损失及资金挂账等71474元。 (四)单位申报处理的资产损溢 截止20XX年16月31日,本单位在此次资产清查中共申报处理资产损失(收益)0元,申报处理的资产损失(收益)占资产总额的基准数0%。 本次资产清查,本单位申报资产损失(收益)0元,其中流动资产损失(收益)0元,固定资产损失(收益)0元,对外投资损失(收益)0元,无形资产损失(收益)0元,其他资产损失(收益)0元。 三、资产清查工作中发现的资产和财务管理中存在问题及有关改进措施 (一)存在的资产管理问题及产生原因 单位在账务清理中,对清理出来的20XX年度的错账,要根据有关会计差错调整的规定自行进行账务调整。在资产清查的基础上,针对资产清查工作中暴露出来的资产及财务管理等方面的问题,依据相关政策法规,建立健全单位内部各项管理制度。 (二)存在的财务管理问题及产生原因 面对学校沉重的债务负担。我带领领导班子成员,精心规划,查找原因,制定了5年发展计划和还款计划。精打细算节约有效经费用于教学。 (三)相应的改进措施 今后,我们会不断克服困难、执行党的教育方针,加强资产管理,全面实行素质教育,努力提高教育教学质量,尽量组织财力、创造条件让学校实行寄宿制,使偏远地的孩子接受现代化的教育,享受优越的教学资源,让涝口乡的教育事业蓬蓬勃勃,生机无限,为涝口乡的世世代代人民孕育、造就大批的科技人才、文化队伍,成长为高素质的社会主义建设者。 四、其他需要说明的事项 1、账务清理应当以资产清查基准日为时点,采取倒轧的方式对各类账务进行全面清理。 2、对实物盘点情况进行,考虑清查日至基准日间变化. 3、将清查明细表与财务账、资产卡片核对,确定盘盈、盘亏数额。
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