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泓域咨询MACRO/ 卡座类连接器项目立项请示申请卡座类连接器项目立项请示申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59936.62平方米(折合约89.86亩),其中:净用地面积59936.62平方米(红线范围折合约89.86亩)。项目规划总建筑面积97097.32平方米,其中:规划建设主体工程68209.97平方米,计容建筑面积97097.32平方米;预计建筑工程投资7111.59万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为卡座类连接器,根据市场情况,预计年产值20424.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16199.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7111.596014.98180.2816199.961.1工程费用万元7111.596014.9812556.791.1.1建筑工程费用万元7111.597111.5938.36%1.1.2设备购置及安装费万元6014.986014.9832.44%1.2工程建设其他费用万元3073.393073.3916.58%1.2.1无形资产万元1596.491596.491.3预备费万元1476.901476.901.3.1基本预备费万元651.07651.071.3.2涨价预备费万元825.83825.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元16199.9616199.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2341.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12556.7910601.479954.5512556.7912556.7912556.791.1应收账款万元3767.042448.573013.633767.043767.043767.041.2存货万元5650.563672.864520.445650.565650.565650.561.2.1原辅材料万元1695.171101.861356.131695.171695.171695.171.2.2燃料动力万元84.7655.0967.8184.7684.7684.761.2.3在产品万元2599.261689.522079.412599.262599.262599.261.2.4产成品万元1271.38826.391017.101271.381271.381271.381.3现金万元3139.202040.482511.363139.203139.203139.202流动负债万元10215.786640.268172.6210215.7810215.7810215.782.1应付账款万元10215.786640.268172.6210215.7810215.7810215.783流动资金万元2341.011521.661872.812341.012341.012341.014铺底流动资金万元780.33507.22624.27780.33780.33780.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18540.97万元,其中:固定资产投资16199.96万元,占项目总投资的87.37%;流动资金2341.01万元,占项目总投资的12.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7111.59万元,占项目总投资的38.36%;设备购置费6014.98万元,占项目总投资的32.44%;其它投资3073.39万元,占项目总投资的16.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16199.96+2341.01=18540.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18540.97114.45%114.45%100.00%2项目建设投资万元16199.96100.00%100.00%87.37%2.1工程费用万元13126.5781.03%81.03%70.80%2.1.1建筑工程费万元7111.5943.90%43.90%38.36%2.1.2设备购置及安装费万元6014.9837.13%37.13%32.44%2.2工程建设其他费用万元1596.499.85%9.85%8.61%2.2.1无形资产万元1596.499.85%9.85%8.61%2.3预备费万元1476.909.12%9.12%7.97%2.3.1基本预备费万元651.074.02%4.02%3.51%2.3.2涨价预备费万元825.835.10%5.10%4.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16199.96100.00%100.00%87.37%5建设期间费用万元6流动资金万元2341.0114.45%14.45%12.63%7铺底流动资金万元780.344.82%4.82%4.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.14%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度180.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32688.2232688.2268209.9768209.975495.411.1主要生产车间19612.9319612.9340925.9840925.983407.151.2辅助生产车间10460.2310460.2321827.1921827.191758.531.3其他生产车间2615.062615.063956.183956.18329.722仓储工程6935.276935.2718776.7818776.781100.202.1成品贮存1733.821733.824694.194694.19275.052.2原料仓储3606.343606.349763.939763.93572.102.3辅助材料仓库1595.111595.114318.664318.66253.053供配电工程369.88369.88369.88369.8824.383.1供配电室369.88369.88369.88369.8824.384给排水工程425.36425.36425.36425.3621.814.1给排水425.36425.364
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