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行政单位小金库自查自纠报告篇【一】根据市财政局关于开展 2016 年会计监督检查的通知(酒市财监20164 号)、关于印发的通知(酒市财发201636 号)、关于开展扶贫资金监督检查的通知(酒市财发201633 号)文件精神,我局按照相关要求,认真进行了全面的自查自纠工作,现将自查自纠情况汇报如下:一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长王红兰任组长,副局长张滨、戴生平任副组长的清理工作领导小组,由财务室具体负责此次专项治理工作。二、提高认识,加强宣传根据市财政局关于开展 2016 年会计监督检查的通知、关于印发的通知、关于开展扶贫资金监督检查的通知要求,我局认真组织学习,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”和扶贫资金监督是深入贯彻落实中央八项规定和扶贫政策的有力保障,加强会计监督检查保障单位资金运用合理规范,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。三、认真开展自查,实施长效监督(一)按照关于开展 2016 年会计监督检查的通知要求,我局对 2015 年度国家相关政策的落实、财务制度以及财经纪律执行财政预算管理、会计核算、会计准则执行、资产管理、“小金库”治理等情况进行检查。1.2015 年我局积极学习国家政策方针,制定相关方案,积极落实,保证学透吃透,将政策学习到位不遗漏、落实到位不走样。2.会计核算全部按照市财政要求进行,盘活存量资金,落实专项资金使用,财务账目清晰,预算据算全部按要求进行核算。3.为了落实工作要求,监管财务会计工作执行,我单位制定了酒泉市体育局财务管理制度进一步落实财务管理,执行会计准则。4.我局所有财政资金全部按照要求在国库统一管理,实施国库支付制度,固定资产全部按时录入,有明细、有账目。(二)按照酒泉市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作实施方案的要求,我局重点对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。1.我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有私设账户,未设任何形式的“小金库”。2.我局财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。3.各类票据均管理规范,并建立相应的备查账薄。4.按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。5.清查结果在全局进行了公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。(三)按照关于开展扶贫资金监督检查的通知的要求,我局重点对我局扶贫资金进行检查。经检查,我局不存在扶贫资金。行政单位小金库自查自纠报告篇【二】自治区工商局计财处:根据自治区工商局关于转发自治区纪委等四部门关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知的通知(宁工商财20XX120 号)和关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知的要求,结合廉政风险点防范工作的深入开展,我局积极组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下:一、制定工作方案,成立组织机构,为专项治理工作的实施提供了组织保障为切实落实好“小金库”专项治理工作,成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,负责组织实施“小金库”自查自纠工作,并本着实事求是的工作态度,按规定要求认真开展“小金库”自查自纠工作。同时,我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施,组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案及其补充通知,提高本局各单位对清理“小金库”专项治理自查自纠工作重要性的认识。自查报告范文二、明确专项治理范围和内容(一)专项治理范围:本局内设各科、室、队,工商所及协会等。(二)专项治理内容:凡违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等,继续保留咨询服务部和银行帐户的,工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的,各级协会财务未进单位财务统一代管核算的,均视同私设“小金库”,纳入治理范围。重点是 20XX 年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及 20XX 年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。自查报告范文三、按照“五查五看五个到位”,认真开展“小金库”专项治理自查自纠工作按照“小金库”专项治理工作实施方案的安排,本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度,自 20XX 年 5 月 21 日至 6 月10 日,我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法,重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。自查报告范文四、清查结果经全面细致的自查、清查,我局不存在“小金库”现象。我们的体会是:(一)领导务实,作风扎实。局领导特别是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则,对大额开支做到集体研究,民主决策。(二)各项财经纪律得到有效执行。局领导特别是“一把手”能够以身作则,带头执行各项财务制度和财经纪律,严格执行政府采购制度。(三)银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用,严格监控各银行帐户资金的流动,定期检查各部门资金的收支情况,督查各部门按规定要求正确使用资金。(四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生,确保资金的有效使用。20XX 年以来,我局先后完善财务管理制度 6 个。
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