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泓域咨询MACRO/ 偏心旋塞阀项目立项请示申请偏心旋塞阀项目立项请示申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7256.96平方米(折合约10.88亩),其中:净用地面积7256.96平方米(红线范围折合约10.88亩)。项目规划总建筑面积8853.49平方米,其中:规划建设主体工程5730.14平方米,计容建筑面积8853.49平方米;预计建筑工程投资672.70万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为偏心旋塞阀,根据市场情况,预计年产值5901.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1954.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元672.70619.08179.661954.701.1工程费用万元672.70619.084315.951.1.1建筑工程费用万元672.70672.7025.16%1.1.2设备购置及安装费万元619.08619.0823.16%1.2工程建设其他费用万元662.92662.9224.80%1.2.1无形资产万元269.69269.691.3预备费万元393.23393.231.3.1基本预备费万元197.26197.261.3.2涨价预备费万元195.97195.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元1954.701954.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金718.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4315.951754.632860.804315.954315.954315.951.1应收账款万元1294.78517.91906.351294.781294.781294.781.2存货万元1942.18776.871359.521942.181942.181942.181.2.1原辅材料万元582.65233.06407.86582.65582.65582.651.2.2燃料动力万元29.1311.6520.3929.1329.1329.131.2.3在产品万元893.40357.36625.38893.40893.40893.401.2.4产成品万元436.99174.80305.89436.99436.99436.991.3现金万元1078.99431.60755.291078.991078.991078.992流动负债万元3597.391438.962518.173597.393597.393597.392.1应付账款万元3597.391438.962518.173597.393597.393597.393流动资金万元718.56287.42502.99718.56718.56718.564铺底流动资金万元239.5295.81167.66239.52239.52239.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2673.26万元,其中:固定资产投资1954.70万元,占项目总投资的73.12%;流动资金718.56万元,占项目总投资的26.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资672.70万元,占项目总投资的25.16%;设备购置费619.08万元,占项目总投资的23.16%;其它投资662.92万元,占项目总投资的24.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1954.70+718.56=2673.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2673.26136.76%136.76%100.00%2项目建设投资万元1954.70100.00%100.00%73.12%2.1工程费用万元1291.7866.09%66.09%48.32%2.1.1建筑工程费万元672.7034.41%34.41%25.16%2.1.2设备购置及安装费万元619.0831.67%31.67%23.16%2.2工程建设其他费用万元269.6913.80%13.80%10.09%2.2.1无形资产万元269.6913.80%13.80%10.09%2.3预备费万元393.2320.12%20.12%14.71%2.3.1基本预备费万元197.2610.09%10.09%7.38%2.3.2涨价预备费万元195.9710.03%10.03%7.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1954.70100.00%100.00%73.12%5建设期间费用万元6流动资金万元718.5636.76%36.76%26.88%7铺底流动资金万元239.5212.25%12.25%8.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.72%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.28%,固定资产投资强度179.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2756.202756.205730.145730.14478.921.1主要生产车间1653.721653.723438.083438.08296.931.2辅助生产车间881.98881.981833.641833.64153.251.3其他生产车间220.50220.50332.35332.3528.742仓储工程584.77584.772030.182030.18123.402.1成品贮存146.19146.19507.55507.5530.852.2原料仓储304.08304.081055.691055.6964.172.3辅助材料仓库134.50134.50466.94466.9428.383供配电工程31.1931.1931.1931.192.133.1供配电室31.1931.1931.1931.192.134给排水工程35.8735.8735.8735.87
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