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泓域咨询MACRO/ 活性炭布项目可行性研究报告目录第一章 概况第二章 项目建设单位基本情况第三章 投资背景和必要性分析第四章 市场分析、调研第五章 建设规划第六章 选址方案评估第七章 项目工程方案第八章 项目工艺技术第九章 项目环境保护和绿色生产分析第十章 生产安全第十一章 项目风险应对说明第十二章 节能说明第十三章 项目进度说明第十四章 投资可行性分析第十五章 项目经济评价第十六章 项目评价结论第十七章 项目招投标方案第一章 概况一、项目概况(一)项目名称活性炭布项目(二)项目选址某工业园所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。(三)项目用地规模项目总用地面积45916.28平方米(折合约68.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.42%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度182.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45916.28平方米,建筑物基底占地面积33711.73平方米,总建筑面积68874.42平方米,其中:规划建设主体工程47931.05平方米,项目规划绿化面积3455.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费5285.38万元。(七)节能分析1、项目年用电量847020.06千瓦时,折合104.10吨标准煤。2、项目年总用水量16585.10立方米,折合1.42吨标准煤。3、“活性炭布项目投资建设项目”,年用电量847020.06千瓦时,年总用水量16585.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.52吨标准煤/年。达产年综合节能量31.52吨标准煤/年,项目总节能率27.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17493.09万元,其中:固定资产投资12540.58万元,占项目总投资的71.69%;流动资金4952.51万元,占项目总投资的28.31%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35012.00万元,总成本费用27733.51万元,税金及附加304.14万元,利润总额7278.49万元,利税总额8586.56万元,税后净利润5458.87万元,达产年纳税总额3127.69万元;达产年投资利润率41.61%,投资利税率49.09%,投资回报率31.21%,全部投资回收期4.70年,提供就业职位630个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园及某工业园活性炭布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园活性炭布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“活性炭布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展,为社会提供就业职位630个,达产年纳税总额3127.69万元,可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.61%,投资利税率49.09%,全部投资回报率31.21%,全部投资回收期4.70年,固定资产投资回收期4.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。“十三五”时期,是我省全面建成小康社会的决胜阶段,是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段,是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。综观国际国内形势,我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期,同时也面临诸多风险和挑战。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45916.2868.84亩1.1容积率1.501.2建筑系数73.42%1.3投资强度万元/亩182.171.4基底面积平方米33711.731.5总建筑面积平方米68874.421.6绿化面积平方米3455.80绿化率5.02%2总投资万元17493.092.1固定资产投资万元12540.582.1.1土建工程投资万元5987.822.1.1.1土建工程投资占比万元34.23%2.1.2设备投资万元5285.382.1.2.1设备投资占比30.21%2.1.3其它投资万元1267.382.1.3.1其它投资占比7.25%2.1.4固定资产投资占比71.69%2.2流动资金万元4952.512.2.1流动资金占比28.31%3收入万元35012.004总成本万元27733.515利润总额万元7278.496净利润万元5458.877所得税万元1.508增值税万元1003.939税金及附加万元304.1410纳税总额万元3127.6911利税总额万元8586.5612投资利润率41.61%13投资利税率49.09%14投资回报率31.21%15回收期年4.7016设备数量台(套)10617年用电量千瓦时847020.0618年用水量立方米16585.1019总能耗吨标准煤105.5220节能率27.97%21节能量吨标准煤31.5222员工数量人630 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入29366.61万元,同比增长33.94%(7441.92万元)。其中,主营业业务活性炭布生产及销售收入为27817.39万元,占营业总收入的94.72%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6166.998222.657635.327341.6529366.612主营业务收入5841.657788.877232.526954.3527817.392.1活性炭布(A)1927.752570.332386.732294.939179.742.2活性炭布(B)1343.581791.441663.481599.506398.002.3活性炭布(C)993.081324.111229.531182.244728.962.4活性炭布(D)701.00934.66867.90834.523338.092.5活性炭布(E)467.33623.11578.60556.352225.392.6活性炭布(F)292.08389.44361.63347.721390.872.7活性炭布(.)116.83155.78144.65139.09556.353其他业务收入325.34433.78402.80387.311549.22根据初步统计测算,公司实现利润总额7221.10万元,较去年同期相比增长885.51万元,增长率13.98%;实现净利润5415.83万元,较去年同期相比增长1022.67万元,增长率23.28%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元29366.61完成主营业务收入万元2
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