资源预览内容
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
物资采购管理工作流程部门经理签字批询价、采购、入库验收公司领导签批清查输入购买申请使用人提出书面购买申请。1、根据行政专管员按报告签批的物品名称、数量、品牌进行询价采购;2、合约部或设计部人员按需要的物品名称、数量、品牌进行询价后采购样板房的低值易耗品并办理验收。出纳根据已经签批的单据付款。输出财务处理人力资源中心按规定办理赔偿、重新申购手续。到财务报帐报总经理审批。是否正确付款帐实相符处理YESNOYESNO使用部门经理签批。1、采购人持实物入库单、发票、已审批的请购报告报帐;2、财务经理审查发票与实物入库单、请购报告、已审批的报告中物品的品名、数量、价格是否正确;3、财务总监复核签批。行政部专管员按低值易耗品管理规定建立台帐,定期盘点清查。财务人员协助物资保管部门定期对物品进行盘点清查。根据盘点、处理情况及时进行帐务处理。
收藏 下载该资源
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号