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表12-7 资产负债表 会企01表编制单位:XX公司 2005年12月31日 单位:元资产行次年初数年末数负债和所有者权益行次年初数年末数流动资产:流动负债:货币资金14 406 0005 042 664短期借款681 200 000400 000短期投资2100 00020 000应付票据691 180 0001 000 000应收票据31 150 0001 150 000应付账款701 021 0005 116 000应收股利4- 预收账款71-应收利息5- 应付工资72100 000100 000应收账款61 288 000168 800 应付福利费7360 000452 000其他应收款75 0005 000 应付股利74- 280 000预付账款8100 000100 000 应交税金7560 000407 217.62 应收补贴款9- 其他应交款8040 00040 000存货106 800 0009 117 400 其他应付款81400 000400 000待摊费用11600 00072 000 预提费用826 00022 200一年内到期的长期债权投资21- 预计负债83-其他流动资产24-一年内到期的长期负债86- 流动资产合计3114 449 00015 675 864其他流动负债90-长期投资:长期股权投资321 300 0001 300 000流动负债合计1004 067 0008 217 417.62长期债权投资34-2 360 000长期负债:长期投资合计381 300 0003 660 000 长期借款1014 100 0002 469 000固定资产: 应付债券102- 固定资产原价398 000 0006 905 000 长期应付款103-减:累计折旧402 400 0001 520 000 专项应付款106-固定资产净值415 600 0005 385 000其他长期负债108-减:固定资产减值准备42-长期负债合计1104 100 0002 469 000固定资产净额435 600 0005 385 000递延税项:工程物资44-递延税款贷项111-在建工程458 000 0009 197 000 负债合计1148 167 00010 686 417.62固定资产清理46-固定资产合计5013 600 00014 582 000所有者权益:无形资产及其他资产:实收资本11525 000 00025 000 000无形资产514 800 0004 500 000减:已归还投资116-长期待摊费用52-实收资本净额11725 000 00025 000 000其他长期资产53-资本公积118200 000200 000无形资产及其他资产合计604 800 0004 500 000盈余公积119782 0001 086 416.96递延税项:未分配利润121-1 445 029.42递延税款借项61-所有者权益合计12225 982 00027 731 446.38资产合计6734 149 00038 417 846负债和所有者权益合计13534 149 00038 417 864
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