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精品资料网(http:/www.cnshu.cn)25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座出差旅费报销单 a部门 a职务 a事由a月日时月日时起讫交通费用住宿费市内交通费补贴其他费用小计a a a a a a a a a a a aaaaa a a a a a aa aa a a aaaa a a a a a aa a a aa aaaa a a a a a a a a aaa a a a a a aaaa aaaaaaaaaaa a aa aaa aa凭证附件 张 报销总计(大写) 小写预支 退回公司 退回出差总经理 财务主管 审核人 经办人 适用范围:凡出差的员工均应使用。 使用要点:(1)根据公司财务开支标准填写;(2)超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批;(3)出差人在填写本单前最好经财务审核,有争议之处协调解决。 出差为多人时,最好各人填写各自报销单。 本单后须附原始凭证,且粘贴整齐。精品资料网(http:/www.cnshu.cn) 专业提供企管培训资料
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