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精品资料 可编辑修改 *有限公司 费用管理控制情况说明 根据关于落实* 从严从紧控制下半年各项费用要求 的通知 的有关要求, 按照“管理从严、 费用从紧” 的原则, 我单位对 2016年以来的各项费用进行了梳理,提出了 8-12 月份从严控制费用的有关措施。现将情况说明如下: 一、2016年 1-7 月份费用情况 (一) 1-7 月份总体情况 2016年 1-7月份,我单位完成收入* 万,实现利润 * 万元。未能完成* 下达 * 万元的预算指标,但利 润较预期目标超额完成* 万元,超额完成* 。 (二) 1-7 月份主要费用完成情况 1、差旅费、办公费和车辆费是我公司重点可控费用, 这三项费用1-7 月共计发生 * 万元,比预算下降* 万 元; 2、工资及工资性费用本年共计发生* 万元, 比预算 下降 * 万元; 精品资料 可编辑修改 3、检定费本年 * 万元,比预算上升* 万元; 4、折旧费本年 * 万元,比预算上升了8* 万元,主 要是受 4 月份 * 投资转入固定资产计提折旧的影响。 5、具体指标详见下表: 单位:万元 项目预算实 际 完 成差距 工资性费用 折旧 制造费用 其中: 1、工资性费用、折旧 2、物料消耗 3、检定费 4、低值易耗品 管理费用 其中: 1、工资性费用、折旧 2、差旅费 3、办公费 4、车辆费 二、主要措施和问题分析 1、我单位全面落实* 关于“三个全面两个创新”的 精品资料 可编辑修改 要求,紧紧围绕“提升精细化管理,加强检测能力,开源节 流,稳步增效” 的主题,努力提升管理, 加强费用管理控制, 进行“全员、全方位、全流程”管理创新,不断优化经营管 理体系和流程,开展工作审批流程的精简及优化;以完善公 司各项管理制度为切入点,制定管理成本目标;以各科室为 载体,细化分解提质增效指标、任务;以突出成本效益为原 则,处理好成本和安全、成本与效益、成本与效率、成本与 发展的关系,以成本费用节约为重点,做好开源节流,使各 项费用整体控制得当,1-7 月超额完成利润目标,确保实现 并超额利润预算目标。 2、收入未完成的主要原因是我公司上半年* ,公司 上下全力组织参与* 工作。目前,我公司资质 * , 8* 可正常开展,下半年我公司积极拓展对外业务,在积极增加 收入的同时, 结合 * 市场实际情况, 提前计划, 考虑周密, 进一步提高我公司在* 市场占有率。 3、我公司将加强使用管理和成本控制,在日常管理、 特别是设备设施保养维修费用及检定费用等方面,充分发挥 职工能动作用,修旧利废,降低维修等日常管理费用,进一 步挖潜增效。 三、 8-12月份各项费用控制目标及措施 8-12 月份需完成收入* 万元,控制成本费用(含工 精品资料 可编辑修改 资、人工费用、电话费、水电费、折旧费、日常管理维修费 用等)合计 * 万元,从而实现利润 * 万元, 确保完成全 年收入 8* 万元、利润8* 万元的考核目标。具体措施 为: (一)落实安全责任制,深入开展大排查大整治等各项 安全活动,确保 * 仪器设备安全运行,实现全年安全无 事故,为 * 业务的开展提供坚实保障基础。 (二)精细管理、量化考核,围绕“作风再转变、潜力 再认识、对标再分析、办法再创新”,* 进一步优化管 理流程,完善经营管理制度,严控成本支出,建立全方位的 经营量化评价考核体系,逐步营造超前控制、全员参与、精 细管理的浓厚氛围。着力完善经营管理目标体系,实现经营 目标稳步推进。 (三)落实各项管理制度,坚持把管理落实在日常,实 施科学、有效的管理,按照“零容忍”、一岗双责、齐抓共 管”的要求,实施问责追究,扎实规范、优化管理流程,不 断提升基础管理水平,促进降本增效。 (四)根据 * 业务的具体情况, 科学合理规划安排, 发挥党员干部带头作用,强化职工节约意识,确保完成全年 任务目标,为公司打赢控亏增盈转型升级攻坚战做出贡献。 精品资料 可编辑修改 *有限公司 二一六年8* 月 8* 日
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