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费用审批管理办法1目的为了进一步加强资金管理,实现对成本费用等各项支出的控制,做到分工负责,归口管理,严格控制各类费用开支,规范公司经济活动行为,加强各类费用的审批,制定本办法。2适用范围本办法适用于公司每个员工。3职责财务部根据费用报销凭证及付款权限,审核“付款申请”,经部门主管批准后付款。4管理内容与要求4.1物资费用的审批4.1.1材料采购金额在 5 万元以内的,由部门主管审批,在 5 万元以上 20 万元以下的,须由分管副总经理审批,20 万元以上的总经理批准。4.1.2固定资产由物资部门主办。20 万元以下的由部门主管初审,副总经理审批;20 万元及以上的由副总经理初审,总经理批准。4.2工程费用的审批4.2.120 万元以下的由部门主管初审,分管副总经理审批;20 万元及以上的由副总经理初审,总经理审批。4.3保险、贷款利息、审计费用等的审批4.3.1保险、贷款利息、税收、审计费等财务方面的费用支出由财务部主办,由财务部主管审批;凡 20 万元及以上的由总经理审批。4.4其他费用的审批4.4.1差旅费:4.4.1.1一般人员由部门主管审批,各部门领导出差,按分工由副总经理、或总经理审批。4.4.2业务招待费4.4.2.1归总经理工作部统一管理,由总经理工作部领导审批,10000 元及以上的由总经理审批。4.4.3会议费用:4.4.3.1归总经理工作部统一管理,由总经理工作部领导审批,10000 元及以上的由总经理审批。总经理工作部必须对会议费内容的真实性、合法性、合理性负责。4.4.4工资、奖金等费用:4.4.4.1由总经理工作部、财务部初审,总经理审批。4.4.5办公费:4.4.5.1归总经理工作部统一管理,由总经理工作部领导审批。4.5其它规定4.5.1总经理、副总经理因故不在公司的,其他人不得代批,特殊情况下,上级可代替下级批准,下级不可代替上级批准。 附加说明:本文件提出部门:公司贯标工作小组本文件归口部门:财务部本文件起草人:本文件审核人:本文件批准人:本文件由财务部负责解释。
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