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经费预算报告经费预算报告( (范本范本 1212 篇篇) )经费预算报告 经费预算报告(一):*小学*年度经费预算报告一、收入预算我校预计*学年总收入*万元,其中财政拨款*万元,事业收入*万元,上学年结余*元,实际可使用经费*二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下:(一) 、工资福利支出*其中:基本工资*津贴补助*(二) 、对个人和家庭的补助*其中:退休工资*其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)*(三) 、商品和服务支出*。其中:办公费*万元、水电费*万元,邮电费*万元,差旅费*万元,交通费*万元,维修费(校园建设维修)*万元,会议费*万元,培训费(听课学习)*万元,其他各类公务费支出*万元。(四) 、设备购置费(办公椅学生桌椅等)*万元。以上总预算支出约*万元。要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。校园建设及关于“最佳团日”活动的经费预算的报告根据 20xx 年我院“最佳团日”活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费” (3 项)计 304 元,活动前期准备经费(含“接待经费”300 元、 “场地布置经费”432 元)计732 元, “交通费用”186 元,预算经费总计 1222 元。详细如下:一、宣传海报印制经费 60 元每份 3 元,共需 20 份,张贴地点:宿舍楼,校园人流量大处。3、宣传页:100 元需求量 1000 张以上,单价元左右,保守估计 100 元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。4、请柬制作30 元主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量 20 张(封面) ,10 元。内层:20 元。共计 30元2、 “宣传活动经费” 。计有 3 项共计 334 元,1、宣传条幅印制费用 144 元3 条横幅(按照每米 6 元计算) ,计有 6 米一幅,8 米一幅,10 米一幅,共计 24 米:144 元;二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保务必,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。主要项目为“场地布置经费”432 元、 “接待经费”300元、 。预算经费共 732 元。场地布置经费(432 元)(二) 、接待经费(300 元)三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186 元。前往南里小学小学费用(6 人)往计:*6=66 反计:(15+5)*6=120共计 186 元以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费 1222 元。以上经费预算是否贴合实际,请予以审核拨付。xx 职业技术学院XX 级会计电算化文 2 班团支部XX 年 4 月 11 日经费预算报告(二):关于人口普查经费预算的报告镇政府:据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在 12 万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的关于抓紧落实人口普查经费的通知 (仙人普办 3 号)和市人普办关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见 (仙人普办4 号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:一、普查前期准备工 1、普查指导员、普查员的培训(在市培训 2 天)20xx0 元 6 月10 月 2、普查小区划分及地图的绘制(430 个小区)5000 元3、宣传费用 5000 元4、购买培训资料费(450 份)7000 元5、普查登记草表的印制(12 万人)15000 元二、普查阶段 1、普查的试点 10000 元 10 月12 月 2、正式普查、集中审核、修正和编码上报 10000 元3、普查后的结果抽查 5000 元4、普查表的汇总 10000 元三、普查办公费用 1、接待上级检查 5000 元2、报送普查表的差旅费 5000 元3、普查各阶段业务普查生活招待 5000 元4、打印费 15000 元四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用 7 名,每月工资 700 元,时间为四个月;两个居委会共 33100元聘用普查员 15 名,每月工资 600 元。时间为一个半月。五、普查后期的工作 1、到市集中录入汇总 10000 元2、资料的装订、刻盘、建档、建册 10000 元总计170100 元西流河镇统计组二一年 x 月 x 日经费预算报告(三):国培经费预算报告“国培计划 XX”农村幼儿园教师短期集中培训将于 10月 9 日26 日在东乡县教师进修校园举行,培训人数190 人,集中培训时间 16 天,为真正做好此次培训工作,现将所需经费预算如下:一、经费预算总额:190000 元。经费主要用于本次培训工作中学员的食宿费、资料费和聘用专家的课时费、食宿费与交通费等。二、东乡县教师进修校园账号:xxx以上经费预算敬请江西科技师范大学做好合理安排,感谢为盼!xx 县教师进修校园XX 年 9 月 28 日经费预算报告(四):庆元旦系列活动经费预算报告1、羽毛球比赛:一等奖奖品:2100 元=200 元;二等奖奖品:280元=160 元;三等奖奖品:260 元=120 元;纪念奖奖品:1030 元=300 元。2、乒乓球比赛:(1)单打一等奖奖品:1100 元=100 元;二等奖奖品:180元=80 元;三等奖奖品:160 元=60 元;纪念奖奖品:1330 元=390 元。 (2)混双一等奖奖品:2100 元=200 元;二等奖奖品:280元=160 元;纪念奖奖品:430 元=120 元。3、书法比赛(1)|软笔:一等奖奖品:2100 元=200 元;二等奖奖品:380元=240 元;三等奖奖品:460 元=240 元;纪念奖奖品:430 元=120 元(2)硬笔:一等奖奖品:2100 元=200 元;二等奖奖品:380元=240 元;三等奖奖品:460 元=240 元;纪念奖奖品:1530 元=450 元4、篮球赛:小计:780 元 1110 元 1930 元小计:小计:850 元=400 元小计:400 元5、女教职工文艺表演:550 元=250 元6、优秀指导教师:550 元=250 元合计:4720 元小计:250 元小计:250 元大写:肆仟柒佰贰拾圆20xx 年 x 月 x 日xx 中学工会委员会经费预算报告(五):关于人口普查经费预算的报告镇政府:据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在 12 万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的关于抓紧落实人口普查经费的通知 (仙人普办 3 号)和市人普办关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见 (仙人普办4 号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:一、普查前期准备工 1、普查指导员、普查员的培训(在市培训 2 天)XX0 元 6 月10 月 2、普查小区划分及地图的绘制(430 个小区)5000 元3、宣传费用 5000 元4、购买培训资料费(450 份)7000 元5、普查登记草表的印制(12 万人)15000 元二、普查阶段 1、普查的试点 10000 元 10 月12 月 2、正式普查、集中审核、修正和编码上报 10000 元3、普查后的结果抽查 5000 元4、普查表的汇总 10000 元三、普查办公费用 1、接待上级检查 5000 元2、报送普查表的差旅费 5000 元3、普查各阶段业务普查生活招待 5000 元4、打印费 15000 元四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用 7 名,每月工资 700 元,时间为四个月;两个居委会共 33100元聘用普查员 15 名,每月工资 600 元。时间为一个半月。五、普查后期的工作 1、到市集中录入汇总 10000 元2、资料的装订、刻盘、建档、建册 10000 元总计170100 元西流河镇统计组二一年六月十七日经费预算报告(六):关于申请追加 20xx 年度财政预算的报告卫生局:财政局:基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“20xx 年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施 10 个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加 20xx 年度财政经费预算,报告如下:一、基本状况全乡 10 个行政村,10 个村卫生站,11 个乡村医生;医院现有在职职工 11 人,退休职工 5 人,其中正式 5 人、临时 6 人。占地面积 20xx 余平方米,建筑面积 1800 平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B 超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有 B超工作站、全自动血球仪、200X 光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位 16 张。20xx 年我院财政预算拨付状况:全年预算拨付 268988元,其中部门收入(任务)219918 元,全年实际拨付49070 元。20xx 年我院费用预算支付状况:全年预算费用支付268988 元,其中工资福利支出(含村卫生站 7200 元)20xx56 元,商品和服务支出 64663 元,对个人和家庭补助 2962 元。二、实际运行状况1、收入状况:实施药品基本药物制度零差率后总收入445 万元,其中:医疗收入 10 万元、药品收入 304 万元,其他收入 41 万元(防保收入) 。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入 10 万元加财政实际拨付经费49 万元,共计 149 万元。2、主要支出状况:经常性支出:全院人员工资(20xx年剑阁县部门预算方案)全年 20 万元,不含节假日补助;村卫生站补助 07 万元;上缴养老、医疗保险 33 万元;水电费 28 万元;差旅接待生活费用 38 万元;网络、办公电话费用 06 万元;各类耗材印刷打印费 13 万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用 26 万元;合作医疗补偿垫付周转费用 4 万元。临时性支出:规范化建设 26万元,中医工作 19 万元,灾后重建项目实施费用 38万元。医院全年实际支出 474 万元,存在缺口 325 万元。三、存在的问题随着国家基本药物制度、药品零差率制度、20xx 年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表此刻:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作用心性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不贴合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约 325 万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济潜力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约 21 万元。综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济潜力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗
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