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资源描述
为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划XX年,天津市,决算,报告XX公司XX年度财务决算报告XX年,XX公司在的领导下,在董事会、监事会的支持下,通过公司总裁班子和全体职工的努力,公司经济效益大幅增长,资产质量显著提高,超额完成了下达的万元的利润考核目标。现将XX年度财务决算情况汇报如下:第一部分:总体情况和需说明事项一、XX年度财务决算编报范围二、主要经营指标公司XX年度实现营业收入万元,比预算减少万元,完成预算的%,比XX年减少了万元,减幅%;实现利润总额万元,比预算增加万元,超预算,比XX年增加了万元,增长%。XX年末资产总额万元,比XX年初增加了万元,增长了%;负债总额万元,比XX年初增加了万元,增长了%;所有者权益万元,比XX年初增加了万元,增长了%;年末资产负债率%,比XX年初的%上升了个百分点。三、需说明事项1、本预算按照XX年颁布的企业会计准则编制。2、3、第二部分:公司XX年度财务决算一、财务状况(一)资产总额XX年12月末,本部资产总额万元,比XX年初的万元增加了万元,增长%。其中:1、货币资金万元,比XX年初的万元增加万元,增长%。2、长期股权投资万元,比XX年初的万元减少万元,降低%,主要为:3、其他应收款万元,比XX年初的万元增加万元。期末其他应收款项主要为:4、5、负债总额XX年12月末,公司负债总额万元,比XX年初增加万元。负债增加的主要原因是。期末负债构成为:1、短期借款万元,其中:说明贷款时间、到期日、利率、贷款行、担保方式。2、长期借款万元,其中:说明贷款时间、到期日、利率、贷款行、担保方式。3、其他应付款万元,比XX年初的万元增加了万元,主要是:4、5、所有者权益XX年12月末,公司所有者权益万元,比XX年初的万元减少万元,降低%。其中:1、实收资本万元,与XX年初对比。2、资本公积万元,比XX年初的万元增加万元。变动主要原因:(2)3、盈余公积万元,比XX年初的万元增加万元。变动主要原因:4、未分配利润万元,比XX年初的万元增加万元,增长%。为:期初未分配利润万元加:本年净利润万元减:提取盈余公积万元。资产负债率XX年末资产负债率%,比XX年初的%增长了个百分点,增长的主要原因是公司本年增加了万元的短期借款。二、经营成果XX年度实现营业收入万元,实现利润总额万元,相关情况如下:营业收入XX年营业收入万元,比预算增加万元,超预算%;比XX年增加万元,增幅%。其中:1、2、3、营业成本XX年营业成本万元,比预算增加万元,超预算%;比XX年增加万元,增幅%。其中:1、2、3、销售费用XX年销售费用万元,比预算增加万元,超预算%;比XX年增加万元,增幅%。其中:1、2、管理费用XX年管理费用万元,比预算增加万元,超预算%;比XX年增加万元,增幅%。其中:1、职工薪酬万元,比预算增加万元,超预算%;比XX年增加万元,增长%。职工薪酬超过预算的主要原因是。关于天津市XX年预算执行情况及XX年预算草案的报告XX年1月16日在天津市第十五届人民代表大会第四次会议上天津市财政局局长杨福刚各位代表:受市人民政府委托,现将我市XX年预算执行情况及XX年预算草案的报告提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。一、XX年预算执行情况XX年,全市各区县、各部门深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻市委九届七次、八次全会精神,着力构筑“三个高地”,全力打好“五个攻坚战”,加快推进滨海新区开发开放,积极推动经济结构调整和发展方式转变,努力保障和改善民生,全市经济社会继续保持良好发展态势,圆满完成了市十五届人大三次会议确定的财政预算任务。财政收支情况全市地方一般预算收支。全市地方一般预算收入亿元,完成预算%,比上年增长%。加上中央税收返还、转移支付补助等资金亿元和上年结余亿元,全市一般预算总财力亿元。全市一般预算支出亿元,完成预算%,增长23%。一般预算结余亿元,其中结转项目资金亿元,主要是建设类项目资金和中央专项补助资金;预算纯结余亿元,待市和区县人大常委会批准决算后,结转到今年使用。市级地方一般预算收支。市级地方一般预算收入亿元,完成预算%,比上年增长%。加上中央税收返还、转移支付补助等资金256亿元和上年结余亿元,减除对区县财政转移支付亿元,市级一般预算总财力亿元。市级一般预算支出亿元,完成预算%,增长16%。一般预算结余亿元,其中结转项目资金亿元,主要是建设类项目资金和中央专项补助资金;预算纯结余亿元,待市人大常委会批准决算后,结转到今年使用。市级地方一般预算超收安排。市级地方一般预算收入比预算超收亿元,剔除应返还东疆保税港区、中新天津生态城收入后实际超收亿元。其中,税收收入超收亿元,已根据有关规定安排用于深化医药卫生体制改革、实施引黄济津工程、稳定食品价格、增加消防装备购置等支出。非税收入超收亿元,主要是市政公用基础设施大配套工程费、海域使用金、市容环境管理维护费等专项资金,已根据有关规定安排用于城乡基础设施建设维护、港口开发建设、市容环境综合整治等支出。市级政府性基金收支。市级政府性基金收入亿元,完成预算%,比上年增长%。其中,国有土地出让政府净收益亿元,增长%;国有土地整理成本153亿元,增长99%;新增建设用地土地有偿使用费亿元,下降%。政府性基金收入,加上中央转移支付补助等资金亿元和上年结余亿元,减除对区县财政转移支付亿元,基金总财力亿元。政府性基金支出亿元,完成预算%,增长%。基金结余亿元,全部为建设类项目结转资金。地方政府债券收支。XX年财政部批准并代理我市发行地方政府债券25亿元,市十五届人大常委会第十八次会议审查批准了有关预算调整方案,相应增加债务收入和支出预算25亿元,已按计划用于海河教育园区建设10亿元,中央公益性投资地方配套亿元,引黄济津工程3亿元,大运会及东亚运动会场馆建设亿元,潮白新河蓄水工程亿元,张贵庄污水处理厂及再生水厂一期工程2亿元,蓟县库区保护亿元。预算执行特点及财政主要工作过去的一年,我市财税部门认真贯彻市委、市政府决策部署,制定实施积极的财政政策措施,深化财税改革,健全体制机制,推进科学化精细化管理,各项工作取得新的进展。1.财政持续增收格局进一步稳固在我市经济又好又快发展的强力拉动下,财政收入保持快速增长势头,全市辖区总收入亿元,增长%,其中:上缴中央消费税、增值税、关税等收入亿元,增长49%,对中央财政贡献创历史新高;全市政府性基金收入亿元,增长%;地方一般预算收入突破1000亿元,各月累计增幅一直保持在30%以上。财政增收基础不断稳固,多点支撑多极增长的格局逐步形成。一是大项目好项目建设对税收增长的拉动作用日趋显现。全市940个重大项目已有450个项目陆续投产达产,累计实现税收170亿元,当年实现的地方税收占全部新增税收的30%。二是优势产业和服务业对税收的支撑作用进一步增强。全市经济结构不断调整优化,先进制造业和现代服务业对税收的贡献率不断提高。汽车制造、石油石化、金融保险和房地产等行业对税收增长的贡献率达到72%。三是各区县财政收入快速增长。区县地方一般预算收入亿元,增长%,其中滨海新区收入增长%。区县财政总收入达到亿元,增长%,其中有4个区县收入总额突破100亿元。四是财政增收机制不断健全。财税部门积极深化税收征管体制改革,强化目标责任制,完善现代化征管手段,推进税收源泉控缴和属地化管理,健全收入分析、评估、监控和稽查的良性互动机制,税收征管质量和效率明显提高。2.财政保障和改善民生的能力进一步增强社会保障和就业支出亿元,增长%。实施更加积极的就业政策,着力推进高校毕业生、困难群体和农村富余劳动力就业,全年新增就业45万人。完成1018户三类困难企业退出和56万名职工整体安置任务,累计偿还职工债务58亿元。积极实施增加城乡居民收入的18项政策措施,连续六年提高企业退休人员养老金待遇,增加城乡低保、五保户、优抚对象、困难家庭补助和居委会成员生活补贴,覆盖城乡所有居民的养老、医疗保障制度全面实施。加大财政支持力度,实施房价调控政策,建设保障性住房650万平方米,向万户低收入家庭发放租房补贴。落实保障供应稳定物价8项措施,健全基本生活必需品价格上涨与困难群众生活补助联动机制,实行老年人免费乘坐公交车政策。全面推进义务教育、公共卫生与基层医疗卫生单位绩效工资制度改革。教育支出亿元,增长%。推进义务教育学校标准化建设,完成678所中小学校舍安全加固及功能提升,建成25所优质幼儿园,为中小学、幼儿园配备保安监控系统。国家职业教育改革试验区建设任务全面完成,海河教育园区一期工程基本完工,成功举办全国职业院校技能大赛。高校“十一五”综合投资规划全面落实,“211工程”三期和重点学科建设取得阶段性成果,高校债务化解工作进展顺利,家庭经济困难学生资助政策进一步健全。文体传媒支出亿元,增长%。加快推进公共文化设施建设,天津文化中心工程进展顺利,曹禺故居纪念馆、非物质文化遗产馆建成开放,新建1668个农家书屋和村文化室,新建提升改造392个社区文化室。全面实施促进文化体制改革和文化产业发展的财税政策,支持文艺团体、广播影视、出版发行等单位改制重组。推进竞技体育和群众性体育活动全面发展,第九届全国大学生运动会、第六届东亚运动会筹备工作有序开展,建成30个体育公园和1350个城市社区、农村健身园。医疗卫生支出亿元,增长%。支持医药卫生体制改革,落实国家基本药物制度,基层医疗机构基本药物零差率销售实现城乡全覆盖,药品价格平均下降25%以上。推进卫生资源优化配置,市中心妇产科医院、医大总医院二期、人民医院二期等建成使用,医疗设施和就医环境明显改善。提高社区公共卫生服务补助标准,为妇女儿童和老年人免费提供疾病筛查服务,加快区县疾病预防控制机构设施建设,实施农村乡镇卫生院和社区卫生服务中心标准化改造,全市公共卫生服务均等化水平进一步提高。XX年度财务决算报告公司XX年度财务会计报告已经由广东中乾会计师事务审计,并出具标准无保留意见的审计报告。一、XX年公司的合并报表范围XX年7月,公司在德庆县出资100万人民币设立佛山市南海金信鞋业有限公司德庆分厂,出资比例100%二、资产负债及所有者权益1、资产状况XX年总资产为25,106万元,年初为21,425万元,年末比年初增长%。其中流动资产年末为12,521万元,年初为7,734万元,年末比年初增长%;固定资产净值年末为12,572万元,年初为13,691万元,年末比年初减少%。2、负债状况XX年末流动负债为12,793万元,年初为9,779万元,年末比年初增长%,负债增加的原因主要是扩大生产规模,银行贷款增加。3、产负债表主要项目分析4、运营资金状况5、所有者权益状况公司XX年经营较正常,XX年所有者权益为12,313万元,比年初的11,645万元增长%。二、财务经济指标目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。
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