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钢结构制作与安装项目立项申请一、项目提出的理由今年改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好全年经济工作,意义深远、责任重大。 2018年前三季度国民经济运行数据已陆续发布,初步核算,前三季度国内生产总值650899亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,三季度增长6.5%。分产业看,第一产业增加值42173亿元,同比增长3.4%;第二产业增加值262953亿元,增长5.8%;第三产业增加值345773亿元,增长7.7%。总的来看,前三季度国民经济运行在合理区间,保持总体平稳、稳中有进发展态势,同时也要看到,经济运行稳中有变、稳中有缓,下行压力加大。二、项目选址项目选址位于xxx新兴产业示范基地。地区生产总值2472.15亿元,比上年增长11.32%。其中,第一产业增加值197.77亿元,增长7.04%;第二产业增加值1532.73亿元,增长10.73%第三产业增加值741.64亿元,增长6.46%。一般公共预算收入209.93亿元,同比增长10.37%,一般公共预算支出568.92亿元,同比增长10.62%。国税收入334.73亿元,同比增长9.17%;地税收入亿元71.65,同比增长11.41%。居民消费价格上涨1.18%。其中,食品烟酒上涨0.76%,衣着上涨0.61%,居住上涨0.61%,生活用品及服务上涨1.16%,教育文化和娱乐上涨0.90%,医疗保健上涨0.77%,其他用品和服务上涨0.96%,交通和通信上涨0.81%。全部工业完成增加值1535.75亿元。规模以上工业企业实现增加值1336.10亿元,比上年增长5.30%。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。三、建设背景及必要性1、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端,技术创新能力弱、生产经营粗放,装备水平低,专业人才短缺,缺乏自主知识产权和品牌,参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”,这种状况已经难以为继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业,而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统,充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。3、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,本期工程项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。4、本期工程项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。四、项目用地规模及控制指标项目总用地面积34383.85平方米(折合约51.55亩)。该工程规划建筑系数65.42%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度195.26万元/亩。五、土建工程指标项目净用地面积34383.85平方米,建筑物基底占地面积22493.91平方米,总建筑面积36446.88平方米,其中:规划建设主体工程22629.82平方米,项目规划绿化面积2629.91平方米。六、设备选型方案本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。 项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费3975.27万元。技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。七、节能分析1、项目年用电量855075.29千瓦时,折合105.09吨标准煤。2、项目年总用水量11666.52立方米,折合1.00吨标准煤。3、 “钢结构制作与安装投资建设项目”,年用电量855075.29千瓦时,年总用水量11666.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.09吨标准煤/年。达纲年综合节能量35.36吨标准煤/年,项目总节能率29.29%,能源利用效果良好。在总图布置及车间和生产工艺布置上,尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷,避免生产过程中的来回倒运现象。八、环境保护本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求,贯彻“以防为主,防治结合”的原则,对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施,在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施,可以防止污染因素所造成环境的影响。 九、项目总投资及资金构成项目预计总投资11712.51万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的85.94%;流动资金1646.86万元,占项目总投资的14.06%。十、资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。十一、项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入15959.00万元,总成本费用12347.73万元,税金及附加62.97万元,利润总额3611.27万元,利税总额4198.95万元,税后净利润2708.45万元,达纲年纳税总额1490.50万元;达纲年投资利润率30.83%,投资利税率35.85%,投资回报率23.12%,全部投资回收期5.82年,提供就业职位249个。十二、进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。十三、项目评价1、该项目属于产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。2、建立起项目法人责任制,明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储,做到专款专用,在建设资金的使用过程中,严格进行跟踪检查和审计,对项目的主要经济技术指标进行严格的考核,加强人员培训,尤其是网络信息方面的人才培训。3、项目达纲年投资利润率30.83%,投资利税率35.85%,全部投资回报率23.12%,全部投资回收期5.82年(含建设期12个月),固定资产投资回收期5.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。附:主要经济指标一览表项目 单位 指标占地面积 平方米 34383.85折合亩数 亩 51.55容积率 1.06建筑系数 65.42%投资强度 万元/亩 195.26基底面积 平方米 22493.91建筑面积 平方米 36446.88绿化率 7.22%绿化面积 平方米 2629.91固定资产投资 万元 10065.65流动资金 万元 1646.86总投资 万元 11712.51土建工程投资 万元 3033.13设备投资 万元 3975.27其它投资 万元 3057.25土建工程投资占比 25.90%设备投资占比 33.94%其它投资占比 26.10%流动资金占比 14.06%固定资产投资占比 85.94%收入 万元 15959.00总成本 万元 12347.73利润总额 万元 3611.27净利润 万元 2708.45所得税 万元 902.82增值税 万元 524.71税金及附加 万元 62.97纳税总额 万元 1490.50利税总额 万元 4198.95投资利润率 30.83%投资利税率 35.85%投资回报率 23.12%回收期 年 5.82设备数量 台(套) 148年用电量 千瓦时 855075.29年用水量 立方米 11666.52总能耗 吨标准煤 106.09节能率
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