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13/13(新建)射频卡项目立项申请报告(新建)射频卡项目立项申请报告一、产业发展环境9月末,规模以上工业企业资产负债率为56.7%,同比降低0.4个百分点。其中,国有控股企业资产负债率为59%,同比降低1.6个百分点,国有企业降杠杆成效更为显著。何平指出,从9月份当月情况看,主要受工业产销增速放缓、价格涨幅回落、上年利润基数偏高等因素影响,工业利润增速比8月份减缓。值得一提的是,在工业企业利润新增中,主要来源属于钢铁、建材、石油、化工等传统中上游行业。数据显示,前三季度,钢铁行业利润增长71.1%,建材行业增长44.9%,石油开采行业增长4倍,石油加工行业增长30.8%,化工行业增长24.5%。5个行业合计对规模以上工业企业利润增长的贡献率为72.4%。二、公司发展概况上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7627.87万元,同比增长33.92%(1931.90万元)。其中,主营业业务射频卡生产及销售收入为6377.88万元,占营业总收入的83.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1654.06万元,较去年同期相比增长406.23万元,增长率32.55%;实现净利润1240.55万元,较去年同期相比增长147.26万元,增长率13.47%。三、背景及必要性分析(一)项目建设背景1、中国制造2025发布实施两年以来,各项工作取得积极进展,为稳定工业增长,加快制造业转型升级发挥了重要作用:一是顶层设计基本完成,形成了以中国制造2025为引领,11个专项规划为骨干,重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充,各地落实文件为支撑,横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决,产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续提升。标准体系框架初步建立,建成一批智能化工厂、数字化车间。重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升,个性化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心,增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化,基于互联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升,原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平,企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市(群)。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措,在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。(二)必要性分析当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。四、项目投资建设规划(一)项目名称射频卡建设项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积23938.63平方米(折合约35.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.34%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度197.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23938.63平方米,建筑物基底占地面积12050.71平方米,总建筑面积28486.97平方米,其中:规划建设主体工程17939.31平方米,项目规划绿化面积1519.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费2521.27万元。(七)节能分析1、项目年用电量1161906.48千瓦?时,折合142.80吨标准煤。2、项目年总用水量5575.66立方米,折合0.48吨标准煤。3、 “射频卡投资建设项目”,年用电量1161906.48千瓦?时,年总用水量5575.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.28吨标准煤/年。达纲年综合节能量45.25吨标准煤/年,项目总节能率29.52%,能源利用效果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地射频卡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地射频卡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7101.55(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金1469.22万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8570.77万元,其中:固定资产投资7101.55万元,占项目总投资的82.86%;流动资金1469.22万元,占项目总投资的17.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2058.72万元,占项目总投资的24.02%;设备购置费2521.27万元,占项目总投资的29.42%;其它投资2521.56万元,占项目总投资的29.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7101.55+1469.22=8570.77(万元)。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷45.00%,收入5562.90,总成本4262.45,利润总额1300.45,净利润975.34,增值税188.95,税金及附加22.67,所得税325.11;第二年生产负荷70.00%,收入8653.40,总成本6630.48,利润总额2022.92,净利润1517.19,增值税293.93,税金及附加35.27,所得税505.73;第三年生产负荷100%,收入12362.00,总成本9472.11,利润总额2889.89,净利润2167.42增值税419.90,税金及附加50.39,所得税722.47。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入12362.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=419.90万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用9472.11万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加50.39万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2889.89(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2889.8925.00%=722.47(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2889.89(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2889.8925.00%=722.47(万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额2889.89万元,缴纳企业所得税722.47万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=2889.89-722.47=2167.42(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=33.72%。(2)达纲年投资利税率=39.21%。(3)达纲年投资回报率=25.29%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入12362.00万元,总成本费用9472.11万元,税金及附加50.39万元,利润总额2889.89万元,企业所得税722.47万元,税后净利润2167.42万元,年纳税总额1192.76万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)= =5.45年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期5.45年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23938.6335.89亩1.1容积率 1.19 1.2建筑系数 50.34% 1.3投资强度万元/亩197.87 1.4基底面积平方米12050.71 1.5总建筑面积平方米28486.97 1.6绿化面积平方米1519.05绿化率5.33%2总投资万元8570.77 2.1固定资产投资万元7101.55 2.1.1土建工程投资万元2058.72 2.1.1.1土建工程投资占比万元24.02% 2.1.2设备投资万元2521.27 2.1.2.1设备投资占比 29.42% 2.1.3其它投资万元2521.56 2.1.3.1其它投资占比 29.42% 2.1.4固定资产投资占比 82.86% 2.2流动资金万元1469.22 2.2.1流动资金占比 17.14% 3收入万元12362.00 4总成本万元9472.11 5利润总额万元2889.89 6净利润万元2167.42 7所得税万元722.47 8增值税万元419.90 9税金及附加万元50.39 10纳税总额万元1192.76 11利税总额万元3360.18 12投资利润率 33.72% 13投资利税率 39.21% 14投资回报率 25.29% 15回收期年5.45 16设备数量台(套)76 17年用电量千瓦时1161906.48 18年用水量立方米5575.66 19总能耗吨标准煤143.28 20节能率 29.52% 21
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