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员工借支如何做分录?更合理更便于以后查帐?楼主 / 用户名:fypfyp 发布时间:2008-12-16 下午 04:21:14 / 查看 13 5 LZ 请问:员工预借备用金500元。 D04xaoj0 srB8X 借:其他应收款500 贷:现金500 Cl gGlMib. 还是借:现金-500 贷:其他应收款-500 :j=f,2F L5$TFm 我想现金贷方合计能为费用支出实际金额。如将借款备用金也记入贷方,可能就不能一眼得出费用合计。 1m%#m!HV a TK 如购办公用品300元,余额200元还款时。 mZ70+n lr2r ! 是直接 借:现金200管理费用 300元贷:其他应收款500 bK jD=7| wt1yZ$ 4 还是分2步走 1.借:现金500贷:其他应收款 500 r|YJc6 2nd(k1d 2.借:管理费用 300贷:现金 300 C&8y4,R! %Wv(o7 这些方法也许都可以,我想寻找一种更合理更便于以后查帐的方法,请有经验的高手能替我指明方向.谢了. Qf(OF_iI 第2楼 / 用户名:fypfyp 发布时间:2008-12-16 下午 04:21:32 h=(I 第3楼 / 用户名:admin 发布时间:2008-12-16 下午 06:16:06 L&egUtl 是直接 借:现金200管理费用 300元贷:其他应收款500 RVBC0ViM 这个比较明确的反应借款后,拿票报销300.还比较容易反应 S dvfb 第4楼 / 用户名:fypfyp 发布时间:2008-12-17 上午 09:24:54 )=7Yu 谢谢! 2e o 借款时分录: 借:其他应收款-某某 500 0:?g3- 贷: 现金 500 IGu 第10楼 / 用户名:12366 发布时间:2009-1-5 下午 01:45:26 s|gAUW 8楼,应该用第一个,要不你银行存款对不住 &t8tX 第11楼 / 用户名:fypfyp 发布时间:2009-1-7 上午 10:03:56 mDZKktG( 谢谢楼上的, 4ve8yL/ 9楼,你说在明细帐里再设一个目录,是在设个现金目录吗。 ANltV7a 第12楼 / 用户名:ahut_21 发布时间:2009-1-9 下午 04:00:16 # #ox% 我认为应当先让借款人把购办公用品的300块报销掉,然后在把500块一起还掉!这样清楚明了! :#Fo$S 第13楼 / 用户名:111wulong 发布时间:2009-1-9 下午 05:26:19 wI)yn_d 第14楼 / 用户名:fypfyp 发布时间:2009-1-11 下午 04:31:06 Q0TM8 谢谢,我想现金的借方能与我的收入金额能正好对上,贷方能与我的费用支出 正好对上。 +cc) 4E
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