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泓域咨询MACRO/ 光伏逆变器项目可行性研究报告光伏逆变器项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析 光伏逆变器项目可行性研究报告说明该光伏逆变器项目计划总投资16862.48万元,其中:固定资产投资13893.66万元,占项目总投资的82.39%;流动资金2968.82万元,占项目总投资的17.61%。达产年营业收入28544.00万元,总成本费用22454.29万元,税金及附加297.27万元,利润总额6089.71万元,利税总额7226.94万元,税后净利润4567.28万元,达产年纳税总额2659.66万元;达产年投资利润率36.11%,投资利税率42.86%,投资回报率27.09%,全部投资回收期5.19年,提供就业职位522个。本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以建设项目经济评价方法与参数(第三版)为标准进行测算形成,是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致,所以,相关的预测将会随之而有所调整,敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章,故此,本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解。.主要内容:总论、建设背景及必要性、市场前景分析、项目方案分析、选址可行性研究、项目工程设计、项目工艺先进性、环保和清洁生产说明、安全生产经营、风险评价分析、项目节能分析、进度说明、投资估算与资金筹措、经济收益、项目总结、建议等。第一章 总论一、项目概况(一)项目名称光伏逆变器项目(二)项目选址某某新区(三)项目用地规模项目总用地面积49117.88平方米(折合约73.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.71%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度188.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49117.88平方米,建筑物基底占地面积31293.00平方米,总建筑面积80553.32平方米,其中:规划建设主体工程54033.09平方米,项目规划绿化面积5872.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费3894.32万元。(七)节能分析1、项目年用电量478676.18千瓦时,折合58.83吨标准煤。2、项目年总用水量26567.34立方米,折合2.27吨标准煤。3、“光伏逆变器项目投资建设项目”,年用电量478676.18千瓦时,年总用水量26567.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.10吨标准煤/年。达产年综合节能量26.19吨标准煤/年,项目总节能率29.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16862.48万元,其中:固定资产投资13893.66万元,占项目总投资的82.39%;流动资金2968.82万元,占项目总投资的17.61%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28544.00万元,总成本费用22454.29万元,税金及附加297.27万元,利润总额6089.71万元,利税总额7226.94万元,税后净利润4567.28万元,达产年纳税总额2659.66万元;达产年投资利润率36.11%,投资利税率42.86%,投资回报率27.09%,全部投资回收期5.19年,提供就业职位522个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某新区及某某新区光伏逆变器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某新区光伏逆变器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“光伏逆变器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展,为社会提供就业职位522个,达产年纳税总额2659.66万元,可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.11%,投资利税率42.86%,全部投资回报率27.09%,全部投资回收期5.19年,固定资产投资回收期5.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49117.8873.64亩1.1容积率1.641.2建筑系数63.71%1.3投资强度万元/亩188.671.4基底面积平方米31293.001.5总建筑面积平方米80553.321.6绿化面积平方米5872.69绿化率7.29%2总投资万元16862.482.1固定资产投资万元13893.662.1.1土建工程投资万元6061.052.1.1.1土建工程投资占比万元35.94%2.1.2设备投资万元3894.322.1.2.1设备投资占比23.09%2.1.3其它投资万元3938.292.1.3.1其它投资占比23.36%2.1.4固定资产投资占比82.39%2.2流动资金万元2968.822.2.1流动资金占比17.61%3收入万元28544.004总成本万元22454.295利润总额万元6089.716净利润万元4567.287所得税万元1.648增值税万元839.969税金及附加万元297.2710纳税总额万元2659.6611利税总额万元7226.9412投资利润率36.11%13投资利税率42.86%14投资回报率27.09%15回收期年5.1916设备数量台(套)15517年用电量千瓦时478676.1818年用水量立方米26567.3419总能耗吨标准煤61.1020节能率29.93%21节能量吨标准煤26.1922员工数量人522第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、贯彻落实制造强国思想,“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善,五大工程实施稳步推进,“中国制造2025”国家级示范区启动创建,一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善,新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心;36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破,4个“一条龙”应用试点顺利实施;202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展,97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范,一批系统解决方案供应商快速成长;142个重大绿色制造项目进展良好;时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现,服务型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11月,全国规模以上工业增加值增长6.6%。2、工业创新的真正拉动力是市场,中国制造业仍需要从小事、小创新开始做,很多小创新最后无意中可能会撬动大市场。中国制造业完全能依凭独一无二的市场和供应商体系,在全球制造业大迁移过程中创造优势,并掌握从制造材料到销售通路的完整生态系统。最近波士顿咨询公司全球制造业成本竞争力指数显示,世界经济体的制造业相对成本发生了变化,这促使很多企业重新思考过去几十年对采购战略的假设以及未来发展生产能力的地点选择。在制定指数的过程中,智库观察到成本竞争力在多个经济体有所提高,而另一些经济体则相对下降。3、全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神,认真落实国务院决策部署,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求,积极适应把握引领经济发展新常态,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇,培育发展新动能,推进供给侧结构性改革,构建现代产业体系,提升创新能力,深化国际合作,进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业,推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展,建设制造强国,发展现代服务业,为全面建成小康社会提供有力支撑。4、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系
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