资源预览内容
第1页 / 共6页
第2页 / 共6页
第3页 / 共6页
第4页 / 共6页
第5页 / 共6页
第6页 / 共6页
亲,该文档总共6页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
2016年度省级部门预算公开2016年台山市粮食局部门预算基本情况说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能台山市粮食局为市人民政府直属事业单位,正科级,赋予粮食行政管理职能。市粮食局设6个内设机构: 办公室。负责文电、会务、机要等日常运转工作;负责局机关对外宣传和信息发布工作;负责保密、档案、信访件(函)办转工作;负责粮食管理系统信息化建设;组织制定局机关内部管理制度并组织实施,起草局年度工作计划和工作总结;负责后勤服务和管理机关物业等工作。监督检查股。组织实施粮食流通监督检查,监督检查粮食流通有关法律、法规、政策的执行情况;监督检查地方储备粮油计划、数量、质量、储存安全和技术规范的执行情况,承担地方权限的粮食收购资格审核;承担粮食库存检查工作;指导粮食行业安全生产工作;承担粮食供需平衡调查、全市粮油购销和储备粮油报表统计;拟订粮食市场调控、监测预警和应急保障政策措施并组织实施;建立和完善粮食信息网络,收购粮食价格行情信息,掌握市场粮食行情变化。法规股。拟定粮食普法规划并组织实施,组织研究本市粮食流通重大问题,承办有关粮食行政复议和行政应诉工作;负责组织落实粮食工作考评有关工作;负责组织粮食安全责任考核工作;研究提出本市粮油宏观调控、总量平衡中长期规划、地方储备规模、品种布局和动用地方储备粮油的建议;指导粮食行业协会工作。科技储运股(军粮供应办公室)。负责本行政区域的粮油仓储监督管理工作;负责粮油商品、各种储备粮油的储存、防化、调运的管理工作,执行国家粮油质量标准和粮油检测制度;指导和检查全市国有粮食购销企业的粮油保管、储存安全、开展“四无粮仓”等规范化管理活动,组织鉴定、推广粮油储藏安全的新技术,实施科学保粮;负责国有粮食企业基建资金规划、审核、报批和工程结算管理;做好各种存粮和仓储的统计;承担本地区军供粮油管理工作;指导下属企业粮食仓储管理和安全储存工作;负责国有粮食企业资产的管理工作;承担军粮供应管理工作。财会企业股。负责拟定粮食收购、储备和军供所需资金并协调落实;管理各专项资金的补贴、储备粮油费用的拨补、结算等管理工作;代表市粮食行政管理部门指导、监督粮食企业财会工作,组织实施财务会计制度,负责年度总预算、总结算,编写财会分析;监督指导国有粮食企业经营管理和扭亏增盈,负责内部审计,监督检查财务挂帐有关政策的执行情况,负责局的财务和资产管理工作。人事监察股。负责局机关和直属单位纪检、监察和党群工作;负责机关和下属企业的人事管理、机构编制、劳动工资、人员培训、安全保卫和离退休人员服务等工作。(二)人员构成情况我局定编人员22人,现在职公务员20人,其中工勤在职1人;离退休人员38人,其中离休人员1人。(三)决算年度的主要工作任务我局依照有关法律法规以及市人民政府有关规定,对市属国有粮食企业履行出资人职责,对国有资产保值增值负责。围绕部门年度工作目标和重要任务,力求做到及时准确完成储备粮油费用拨补、结算等工作,并做好对属下企业财务日常运作的监督检查工作,真正发挥财务的管理职能和监督作用。二、收入预算说明2016年收入预算2144.57万元,其中资金来源是:一般预算拨款2144.57万元,比2015年收入预算1282.62万元增加861.95万元,主要原因是地方储备粮任务由原来的21300万吨增加到48000吨,地方储备粮利费补贴比去年预算增加了1009万元;新增地方储备仓储设施建设维修资金100万元以及增加应急粮油储备费用补贴15万元。三、支出预算说明2016年支出预算2144.57万元,其中资金来源是:一般预算拨款2144.57万元,比2015年支出预算1282.62万元增加861.95万元,主要原因是地方储备粮任务由原来的21300万吨增加到48000吨,地方储备粮利费补贴比去年预算增加了1009万元,新增地方储备仓储设施建设维修资金100万元以及增加应急粮油储备费用补贴15万元。2016年支出预算按用途划分,人员支出预算246.7万元,占支出预算11.5%;专项收入类支出预算1897.87万元,占支出预算88.5%,其中行政事业单位运转经费预算52.87万元,占支出预算2.47%。四、“三公经费”支出说明2016年“三公经费”财政拨款支出共11.11万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、 0人次。去年因公出国(境)费支出0万元,没有增减变化情况。2.公务用车运行维护费支出9.2万元,主要包括:(1)报废0 辆、更新购置0辆,购置支出 0万元,平均每辆 0万元;(2)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出 9.2万元,平均每辆4.6万元。2016年公务用车运行费比上年同期数增加9.2万元,原因是今年公务用车运行维护费新增纳入财政预算。而2015年预算公务用车运行维护费支出为0元,原因是该项支出没纳入一般预算支出,在专项支出执法经费(9.5万元)中列支,而2016年预算已将该项支出纳入一般预算支出。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是2台公务用车车龄久,其中一台已达10年车龄,维修费增加,消耗的燃油费也相应增加。3.公务接待费支出1.91万元,主要用于接待上级领导和有关职能部门领导,比去年公务接待费支出(2.1万元)减少0.19万元,主要原因是我单位将严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出,预算接待次数减少,相应支出减少。5
收藏 下载该资源
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号