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河池民族农业学校 2016年部门决算目 录第一部分:河池民族农业学校概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:河池民族农业学校2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:河池民族农业学校2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分:河池民族农业学校概况一、主要职能 (一)贯彻执行国家有关农业中专教育的方针政策及法律、法规;参与研究与制定河池农业发展战略,参与推动河池多元化农业服务体系建设和农业新技术推广应用。(二)面向广西培养中专学历农业人才,以及多渠道举办各类职业教育,举办植物生产、动物生产、园林花卉、农业技术推广、农业经济管理学、土地管理等学科中专学历教育。(三)承办上级主管部门和其他有关部门交办或委托承办的各项农业专业技术培训、劳动力转移培训和其他事项。二、部门决算单位构成河池民族农业学校为独立核算单位,无下属单位。第二部分:河池民族农业学校2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款1175.37一、一般公共服务支出二、事业收入125.22二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入1.75四、科学技术支出五、上级补助收入4.66五、文化体育与传媒支出六、社会保障与就业支出0.72七、医疗卫生与计划生育支出66.15八、农林水支出1178.39九、住房保障支出61.74本年收入合计1307.00本年支出合计1307.00用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计1307.00支出总计1307.00注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。3表二:收入决算表单位:万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计1307.001175.374.66125.221.75类 款 项 208社会保障和就业支出0.720.7220808抚恤0.720.722080801死亡抚恤0.720.72210医疗卫生与计划生育支出66.1566.1521005医疗保障66.1566.152100502事业单位医疗66.1566.15213农林水支出1178.391046.764.66125.221.7521301农业1178.391046.764.66125.221.752130104事业运行1178.391046.764.66125.221.75221住房保障支出61.7461.7422102住房改革支出61.7461.742210201住房公积金61.7461.74注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三:支出决算表单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计1307.001297.0010.00208社会保障和就业支出0.720.7220808抚恤0.720.722080801死亡抚恤0.720.72210医疗卫生与计划生育支出66.1566.1521005医疗保障66.1566.152100502事业单位医疗66.1566.15213农林水支出1178.391168.3910.0021301农业1178.391168.3910.002130104事业运行1178.391168.3910.00221住房保障支出61.7461.7422102住房改革支出61.7461.742210201住房公积金61.7461.74注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11175.37一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出230.720.727七、医疗卫生与计划生育支出2466.1566.158八、农林水支出251046.761046.769九、住房保障支出2661.7461.7410271128本年收入合计121175.37本年支出合计291175.371175.37年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计171175.37合计341175.371175.37注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计1175.371165.3710.00类 款 项 208社会保障和就业支出0.720.7220808抚恤0.720.722080801死亡抚恤0.720.72210医疗卫生与计划生育支出66.1566.1521005医疗保障66.1566.152100502事业单位医疗66.1566.15213农林水支出1046.761036.7610.0021301农业1046.761036.7610.002130104事业运行1046.761036.7610.00221住房保障支出61.7461.7422102住房改革支出61.7461.742210201住房公积金61.7461.74注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。17表六:一般公共预算财政拨款基本支出单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出635.06302商品和服务支出3.1630101 基本工资307.6830201 办公费30102 津贴补贴23.0030202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴纳4.3530204 手续费30106伙食补助费30205 水费30107 绩效工资290.4330206 电费30108机关事业单位基本养老保险缴费30207 电邮费30109职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出9.6030209 物业管理费303对个人和家庭的补助527.1430211 差旅费30301 离休费9.3630212 因公出差(境)费用30302 退休费349.9930213 维修(护)费30303 退职(役)费30214 租赁费30304 抚恤金0.7230215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费70.1130218 专用材料费30308 助学金35.1730224 被装购置费30309 奖励金 30225 专用燃料费2.7030310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金61.7430227
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