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泓域咨询MACRO/ 太阳能COH增产液投资项目立项申请太阳能COH增产液投资项目立项申请2015年以来,我国经济下行压力增大,工业投资持续下滑,国内外需求不足的问题未得到有效缓解,进而导致我国工业整体增速进一步放缓,传统产业面临结构调整和转型升级的巨大压力。进入二季度以来,随着“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等战略的加快推进,以及智能制造、小微企业扶持、技术改造等政策措施的不断推出与落实,我国工业增速逐步企稳,严峻形势将得到部分缓解,新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业将成为经济增长新亮点。一、项目名称及承办单位(一)项目名称太阳能COH增产液投资项目(二)项目承办单位xxx(集团)有限公司二、项目建设地址及负责人(一)项目选址xx产业发展示范区(二)项目负责人冯xx三、项目承办单位基本情况公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。四、项目建设地基本情况园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。五、项目提出理由项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为太阳能COH增产液,根据市场情况,预计年产值33572.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积54894.10平方米(折合约82.30亩),其中:净用地面积54894.10平方米(红线范围折合约82.30亩)。项目规划总建筑面积68617.63平方米,其中:规划建设主体工程42336.64平方米,计容建筑面积68617.63平方米;预计建筑工程投资5842.24万元。2、项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费4640.65万元。七、设备购置项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费4640.65万元。八、节能分析1、项目年用电量987864.61千瓦时,折合121.41吨标准煤。2、项目年总用水量24777.60立方米,折合2.12吨标准煤。3、“太阳能COH增产液投资项目投资建设项目”,年用电量987864.61千瓦时,年总用水量24777.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.53吨标准煤/年。达产年综合节能量39.01吨标准煤/年,项目总节能率28.98%,能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资20449.29万元,其中:固定资产投资16096.23万元,占项目总投资的78.71%;流动资金4353.06万元,占项目总投资的21.29%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入33572.00万元,总成本费用25256.00万元,税金及附加357.22万元,利润总额8316.00万元,利税总额9820.25万元,税后净利润6237.00万元,达产年纳税总额3583.25万元;达产年投资利润率40.67%,投资利税率48.02%,投资回报率30.50%,全部投资回收期4.78年,提供就业职位608个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“太阳能COH增产液投资项目”主要从事太阳能COH增产液项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性太阳能COH增产液投资项目选址于xx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:太阳能COH增产液投资项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“太阳能COH增产液投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位608个,达产年纳税总额3583.25万元,可以促进xx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率40.67%,投资利税率48.02%,全部投资回报率30.50%,全部投资回收期4.78年,固定资产投资回收期4.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54894.1082.30亩1.1容积率1.251.2建筑系数67.94%1.3投资强度万元/亩195.581.4基底面积平方米37295.051.5总建筑面积平方米68617.631.6绿化面积平方米4441.71绿化率6.47%2总投资万元20449.292.1固定资产投资万元16096.232.1.1土建工程投资万元5842.242.1.1.1土建工程投资占比万元28.57%2.1.2设备投资万元4640.652.1.2.1设备投资占比22.69%2.1.3其它投资万元5613.342.1.3.1其它投资占比27.45%2.1.4固定资产投资占比78.71%2.2流动资金万元4353.062.2.1流动资金占比21.29%3收入万元33572.004总成本万元25256.005利润总额万元8316.006净利润万元6237.007所得税万元1.258增值税万元1147.039税金及附加万元357.2210纳税总额万元3583.2511利税总额万元9820.2512投资利润率40.67%13投资利税率48.02%14投资回报率30.50%15回收期年4.7816设备数量台(套)14317年用电量千瓦时987864.6118年用水量立方米24777.6019总能耗吨标准煤123.5320节能率28.98%21节能量吨标准煤39.0122员工数量人608
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