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增值税申报表填错情况说明福山国税:我公司 ,税务登记号为 ,公司注册地址为 ,联系电话为 。我单位2015年12月填报11月增值税申报表时,因有一份发票数据未传输至我司数据库中,导致附表(二)中第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错,即,进项税额少填一份发票。具体数据如下:上期认证相符且上期申报抵扣份额金额税额错误数据16321139977.433469097.56正确数据16421213830.233481652.53由此造成上期进项税额少报12554.97元,应纳税额多交12554.97元已申报且扣款成功。现提请主管税务机关协助办理我单位修改申报表事宜。特此申请!公司名称(公章)2016年1月11日
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