资源预览内容
第1页 / 共22页
第2页 / 共22页
第3页 / 共22页
第4页 / 共22页
第5页 / 共22页
第6页 / 共22页
第7页 / 共22页
第8页 / 共22页
第9页 / 共22页
第10页 / 共22页
亲,该文档总共22页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
【MeiWei_81重点借鉴文档】制度建设管理办法 制度履历表 编号:制度名称编制(修改)时间首次编制换版编制修订编制编制人编制部门(单位)废止编号制度管理办法2015.9.28企业管理部说明:在此之前没有关于制度建设方面的制度,为加强制度建设,规范管理,实现管理的制度化、流程化、表单化,特制定了本制度。说明:说明:注:“说明”主要阐述修改的主要内容。【MeiWei_81重点借鉴文档】制度建设管理办法目 录第一章 总 则1第二章 制度分类及部室职责1第三章 制度的编制、修订和废止4第四章 制度的督导执行5第五章 制度的评审7第六章 制度的存档管理8第七章 附 则8附件一: 制度管理流程10附件二: 公司制度需求识别与征求意见单11附件三: 制度重要程度的判定12附件四: 制度编写格式规定13附件五: 制度执行情况检查计划及制度培训计划表17附件六: 制度履历表18附件七: 制度审核单19附件八: 制度检查(制度评审)报告单20【MeiWei_81重点借鉴文档】第一章 总 则第一条 为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系,实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化,促进公司管理实现制度化、流程化、标准化,特制定本办法。第二条 本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。第二章 制度分类及部室职责第三条 本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类,各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中:组织管理制度是规范组织行为的管理制度,包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度;专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度;技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定,包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等方面的标准、规程等。制度编制、修订管理归口管理如下(包含但不限于以下部门及制度):1、组织管理制度由综合办公室负责;2、专业管理制度由各职能部门、小组负责;3、技术规范由各技术相关部门负责;第四条 根据制度内容,一个完整的可操作的制度应包含三部分内容:1、制度基本内容:制度制定的目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。2、制度操作流程:依据基本内容绘制出制度操作的流程图,通常可用VISIO编制。3、制度操作表单:依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单,通常可用WORD、ERCEL绘制。根据管理活动的特点、性质及其范围大小等,管理制度的文体基本上可分为以下几种:1、章程:是指严格依据国家法律法规要求,规范公司行为和治理结构等方面的管理制度。2、条例:是规范某一类对象、某一系统(过程)、某一系列活动的综合性管理制度。3、职责:是针对“工作”这一特定对象制定的管理制度,包括各管理层次、各级、各类岗位职责与相关的工作描述。4、守则:是确定员工行为规范方面的管理制度。5、办法:是确定某一方面或特定管理对象、过程、活动的方法和要求的管理制度。6、制度:是规范某一方面经营、管理活动行为准则的管理制度。7、规定:是确定特定对象、过程、活动规范、准则方面的管理制度。8、细则:是为实施制度、规定、守则、办法而制定的更为具体的管理制度。另外,按照公司相关专业管理部门的专业要求确定“技术规范”的名称。第五条 公司制度建设的管理部门为企业管理部,主要职责是:1、负责制度体系建设及管理工作;2、根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求;3、负责制度的初审与会审管理工作;4、负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价;5、负责统筹制定制度优化方案,并负责逐项督导落实;6、配合公司制度建设的各项工作;7、负责有效制度清单的整理等。第六条 公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业管理部门。各专业管理部门负责公司制度的制定及督导执行(包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等)。第七条 制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人,责任人的主要职责是:对负责的制度进行培训、检查制度执行情况、建立制度档案(包括制度建设各个环节的内容)等。第八条 制度责任人的确定及变更。新出台制度的责任人一般应为制度的起草人;在本管理制度下发前的制度责任人由各部门领导指定责任人;制度责任人工作发生异动时,由部门领导及时重新指定制度责任人。制度责任人工作发生异动时,必须到制度建设管理人员处确认制度档案交接情况,否则企业管理部在组织制度评审时,将对无制度责任人的进行考核。第九条 综合办公室负责文件审批、文件编号、打印下发、整理建档等。第十条 后勤保障部负责按照培训工作相关要求组织实施制度培训,达到培训效果。第十一条 本办法所指流程就是指做事情的顺序,业务流程是指为了实现特定的目的,利用多部门或单位之间的合作共同完成的工作过程。第三章 制度的编制、修订和废止第十二条 制度编制的流程(见附件一)。专业管理部门对制度编制需求进行识别与确认专业管理部门起草初稿专业管理部门组织与制度相关部门进行研讨并征求意见(包括公司对口专业部门的意见)企业管理部制度建设管理人员初审专业管理部门根据制度的重要程度组织会审或会签经公司总经理或主管领导审批后以红头文件下发或经局域网发布(审批时须附制度需求识别与征求意见单、制度审核单、制度定稿及文件审批单)。1、制度编制需求的识别与确认。全面分析和识别制度编制的需求,了解本部门有关职责、国家相关规定、公司及各子公司目前相关制度建设和执行情况,特别要找准存在的问题,并参考其他企业同类制度,填写制度需求识别与征求意见单(见附件二)。2、征求意见。制度在初稿编制完成后,都必须在公司相关单位范围内征求意见(制度需求识别与征求意见单见附件二),反馈意见必须由各单位主管领导签字。3、前期研讨。若为了工作方便,提高效率,可以组织与制度相关部门进行研讨,以会议纪要的形式确认研讨结果,而不再另行征求意见(“会议纪要”可代替“制度需求识别与征求意见单”)。4、制度初审。初审的内容包括:采纳反馈意见情况;与其他专业制度的衔接情况;制度重要程度的判定是否正确;制度编写格式(见附件四)是否规范;有无相应的流程与表单;有无检查计划和培训计划表(见附件五);有无制度需求识别与征求意见单(或相应会议纪要);有无制度履历表(见附件六,首次编制不需要)等方面。企业管理部制度审核人员要形成书面的审核意见,填写制度审核单(见附件七),并随同制度文本一起按下列方式提交公司审定:(1)经企业管理部初审确认为“重要”的制度须在公司董事长办公会上进行审定。(2)确认为“一般”的制度可在公司总经理办公会上审定或组织相关的专业部门进行会签(需进行会签的单位由编制制度的专业部门提出)。凡未征求意见或企业管理部初审的制度,不得提交公司领导审定或会签。5、批准下发。 “重要”的制度须由董事长审核批准后下发,属于“一般”的制度由公司总经理审核批准后下发。第十三条 制度的修订流程(见附件一):编制制度的专业管理部门提出制度修订的书面申请或建议企业管理部审核提交公司办公会审定执行制度编制流程。第十四条 制度的废止流程(见附件一)1、对原制度进行修订后,原制度废止。2、对不能适应现实状况要求的制度进行废止,按如下流程进行:制度编制部门(制度责任部门)提出制度废止的书面申请,并填写制度需求识别与征求意见单企业管理部审核提交公司办公会审定决定是否废止。第四章 制度的督导执行第十R五条 制度的贯彻:公司制度下发一周之内,各相关专业管理部门要组织相关人员学习,对要制定具体的实施细则的,需在30个工作日内完成,下发一周内,各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。第十六条 制度的培训:制度下发前,制度责任人要编写制度培训教案和培训计划,填写制度培训计划单(见附件五),并提交到企业管理部,在制度下发的15天内,企业管理部牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。第十七条 制度的执行:各级管理制度必须严格执行,检查管理制度执行情况时,每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录,且记录一定要真实、全面,要留下管理的记录,以作为检查、督导和明确责任的依据。第十八条 制度执行中特殊情况的处理1、制度执行过程中,如果认为制度脱离实际难以落实时,要及时与制度起草部门或企业管理部书面沟通,如无异议就要对制度的落实负责。2、制度执行过程中,如果发现重大情况确实不能按制度执行的,制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序,经制度责任人同意后方可灵活处理,并要对此过程存档备查。第十九条 制度落实的督导检查1、制度下发时,应附一年内制度执行情况的检查计划:制度下发执行的前三个月,制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查;制度下发三个月后,起草部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次,每次检查都要填写制度检查(制度评审)报告单(见附件八)或形成书面报告交给制度管理部门制度建设人员。2、制度检查主要内容:制度是否得到严格贯彻执行,制度本身存在什么问题。第五章 制度的评审第二十条 定期评审:每年十二月初,企业管理部组织公司各专业管理部门对公司的制度进行一次评审,并将评审结果填入制度检查(制度评审)报告单(见附件八)。第二十一条 不定期评审:发生下列情况时,企业管理部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。1、国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时;2、公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时;3、公司对本公司的经营、管理策略进行重大调整时;4、其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。第二十二条 制度评审结果的运用1、识别并确定公司制度建设的需求。确定公司有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项;确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。2、编制公司制度管理与建设的评价报告。企业管理部在每年的12月底,应根据制度定期和不定期的评审结果,结合制度日常检查和有关数据与信息的情况,编制公司制度管理和建设的综合评价报告,并提交总经理。3、将制度评审的结果作为公司各部门进行年终评比的主要依据。第六章 制度的存档管理第二十三条 各部门要指定专人负责制度的存档管理工作,要求用专门的档案盒(袋)存放各类制度。第二十四条 每项制度应体现管理记录,每项制度的档案应包括以下基本内容:制 度编制过程1制度需求识别与征求意见单2制度初稿3规范审核单4经过会议研究讨论的会议纪要(若进行会签的,复印会签页)5红头文件宣传贯彻6下发1月内组织培训的记录检查执行过 程7制度下发后前3月每月1份执行检查报告8制度下发3个月后,每3个月1份执行检查报告修订过程9提出制度修改申请(建议)单10重复1-8项内容第七章 附 则第二十R五条 公司的制度及制度建设档案属于公司内部资料,未经公司领导
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号