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审计差异处理操作流程图审计人员发现、记录差异小组长汇总差异、报项目负责人审批项目负责人决定调整事项调整事项反馈审计人员,相互交流、完成审计结论各审计人员根据底稿编制审定数,填制审定表项目负责人或小组长编制调整差异汇总表、未调整不符事项汇总表项目负责人或小组长根据未审报表及差异汇总结果编制审定表汇总根据后续调整,更新审定表根据批复意见,项目负责人与客户交换意见项目负责人将审计差异报专业标准部审批 核对涵盖了企业价值、不动产、无形资产、机器设备、珠宝首饰等评估业务主要领域,涉及业务承接、业务操作、报告出具等评估业务全过程,在基本概念、方法体系、价值类型等方面与国际评估准则趋同,初步构建了资产评估准则体系,执业有据可依、检查有规可循的格局基本形成。
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