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泓域咨询MACRO/ MEMS传感器项目预算报告模板MEMS传感器项目预算报告模板规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。(二)公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入8969.63万元,同比增长27.74%(1947.90万元)。其中,主营业务收入为7709.61万元,占营业总收入的85.95%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1883.622511.502332.102242.418969.632主营业务收入1619.022158.692004.501927.407709.612.1MEMS传感器(A)534.28712.37661.48636.042544.172.2MEMS传感器(B)372.37496.50461.03443.301773.212.3MEMS传感器(C)275.23366.98340.76327.661310.632.4MEMS传感器(D)194.28259.04240.54231.29925.152.5MEMS传感器(E)129.52172.70160.36154.19616.772.6MEMS传感器(F)80.95107.93100.2296.37385.482.7MEMS传感器(.)32.3843.1740.0938.55154.193其他业务收入264.60352.81327.61315.001260.02根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1859.54万元,较2017年同期相比增长458.70万元,增长率32.74%;实现净利润1394.65万元,较2017年同期相比增长208.21万元,增长率17.55%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8969.63完成主营业务收入万元7709.61主营业务收入占比85.95%营业收入增长率(同比)27.74%营业收入增长量(同比)万元1947.90利润总额万元1859.54利润总额增长率32.74%利润总额增长量万元458.70净利润万元1394.65净利润增长率17.55%净利润增长量万元208.21投资利润率33.42%投资回报率25.06%财务内部收益率27.01%企业总资产万元17566.22流动资产总额占比万元30.52%流动资产总额万元5361.84资产负债率33.63%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、由于工业长期保持较快增长,我国制造业在世界中的份额持续扩大。1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九位;2000年上升到6.0%,位居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年占比进一步提高到19.8%,跃居世界第一。自此连续多年稳居世界第一。由于工业在国内生产总值中占比超过1/3,对我国GDP的增长形成强有力支撑,推动了我国经济在世界位次不断前移,我国经济总量由1978的世界第十一位,跃居到2010年的世界第二位,2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。工业经济实力的迅速壮大,为中华民族实现从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃,为我国日益走近世界舞台中央做出了巨大贡献。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx有限公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资7285.25(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3575.622972.75178.567285.251.1工程费用万元3575.622972.758729.011.1.1建筑工程费用万元3575.623575.6240.54%1.1.2设备购置及安装费万元2972.752972.7533.71%1.2工程建设其他费用万元736.88736.888.36%1.2.1无形资产万元397.00397.001.3预备费万元339.88339.881.3.1基本预备费万元200.54200.541.3.2涨价预备费万元139.34139.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元7285.257285.25(二)流动资金预算预计新增流动资金预算1534.37万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8729.015218.555871.438729.018729.018729.011.1应收账款万元2618.701702.162094.962618.702618.702618.701.2存货万元3928.052553.243142.443928.053928.053928.051.2.1原辅材料万元1178.41765.97942.731178.411178.411178.411.2.2燃料动力万元58.9238.3047.1458.9258.9258.921.2.3在产品万元1806.901174.491445.521806.901806.901806.901.2.4产成品万元883.81574.48707.05883.81883.81883.811.3现金万元2182.251418.461745.802182.252182.252182.252流动负债万元7194.644676.525755.717194.647194.647194.642.1应付账款万元7194.644676.525755.717194.647194.647194.643流动资金万元1534.37997.341227.501534.371534.371534.374铺底流动资金万元511.45332.45409.16511.45511.45511.45(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算8819.62万元,其中:固定资产投资7285.25万元,占项目总投资的82.60%;流动资金1534.37万元,占项目总投资的17.40%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3575.62万元,占项目总投资的40.54%;设备购置费2972.75万元,占项目总投资的33.71%;其它投资736.88万元,占项目总投资的8.36%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7285.25+1534.37=8819.62(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8819.62121.06%121.06%100.00%2项目建设投资万元7285.25100.00%100.00%82.60%2.1工程费用万元6548.3789.89%89.89%74.25%2.1.1建筑工程费万元3575.6249.08%49.08%40.54%2.1.2设备购置及安装费万元2972.7540.81%40.81%33.71%2.2工程建设其他费用万元397.005.45%5.45%4.50%2.2.1无形资产万元397.005.45%5.45%4.50%2.3预备费万元3
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