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商用车生产制造项目可行性报告报告说明一快节奏的变化,持续的价格压力,强大的技术导向以及对全球货物运输近乎无法满足的需求是商用车行业的驱动力。通过广泛的努力,确定了卡车行业当前的收入和利润池,并探讨了未来几个市场和技术趋势的影响,我们已经为该行业找到了2030年的前景。该商用车项目计划总投资12102.68万元,其中:固定资产投资9946.36万元,占项目总投资的82.18%;流动资金2156.32万元,占项目总投资的17.82%o达产年营业收入15883.00万元,总成本费用12369.15万元,税金及附加210.13万元,利润总额3513.85万元,利税总额4208.65万元,税后净利润2635.39万元,达产年纳税总额1573.26万元;达产年投资利润率29.03%,投资利税率34.77%,投资回报率21.78%,全部投资回收期6.09年,提供就业职位227个。从2005年开始,中国汽车工业协会在汽车行业实行新的车型统计分类。新的车型统计分类是在参考GB/T3730.1-2001和GB/T15089-2001两个国家标准,结合我国汽车工业的发展状况制订的。它大的分类基本与国际较为通行的称谓一致,分为乘用车和商用车两大类。第一章项目概述、项目概况(一)项目名称及背景商用车生产制造项目2019年,将是机遇与挑战并存的一年:一方面,宏观经济下行压力较大,运力过剩、中美贸易战、公转铁,将对车市带来利空影响;另一方面,我国物流业将髙速增长,陆运仍然是最主要的运输方式,水运、铁运不可能替代陆运;在“蓝天保卫战”影响下,各地将淘汰国三及以下排放标准车辆,为市场带来利好;全球市场方面,中国重卡具备全球销售能力,自主品牌可满足中国市场需求,这让国外重卡品牌进入中国市场更难。专家预计,2019年中重卡市场销量较2018年将会出现下降但不会大幅下降。2019年,对于商用车行业来说是颇为不平凡的一年。从各个细分市场来看,呈现出冷热不均的态势。重卡销量再创新高,中卡市场“跌跌不休”,新能源货车销量先增后降,轻卡、客车市场表现像是坐过山车,极不稳定。(二)项目选址某高新区对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。undefined(三)项目用地规模项目总用地面积37992.32平方米(折合约56.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.37%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度174.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37992.32平方米,建筑物基底占地面积28254.89平方米,总建筑面积46730.55平方米,其中:规划建设主体工程29355.05平方米,项目规划绿化面积3057.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4862.64万元。(七)节能分析1、项目年用电量1078424.96千瓦时,折合132.54吨标准煤。2、项目年总用水量11984.04立方米,折合1.02吨标准煤。3、“商用车生产制造项目投资建设项目”,年用电量1078424.96千瓦时,年总用水量11984.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.56吨标准煤/年。达产年综合节能量37.67吨标准煤/年,项目总节能率22.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12102.68万元,其中:固定资产投资9946.36万元,占项目总投资的82.18%;流动资金2156.32万元,占项目总投资的17.82%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15883.00万元,总成本费用12369.15万元,税金及附加210.13万元,利润总额3513.85万元,利税总额4208.65万元,税后净利润2635.39万元,达产年纳税总额1573.26万元;达产年投资利润率29.03%,投资利税率34.77%,投资回报率21.78%,全部投资回收期6.09年,提供就业职位227个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某髙新区及某高新区商用车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某髙新区商用车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“商用车生产制造项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展,为社会提供就业职位227个,达产年纳税总额1573.26万元,可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.03%,投资利税率34.77%,全部投资回报率21.78%,全部投资回收期6.09年,固定资产投资回收期6.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。“十三五”时期,我省制造业发展的指导思想:全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提高发展质量效益为中心,以促进制造业创新发展为主题,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以供给侧结构性改革为突破点,突出做优增量、调整存量、主动减量,扬长避短、精准施策,强化工业基础能力,拉长产业价值链,加快构建产业新体系,推动制造业保持中髙速增长、迈向中髙端水平,推进我省由制造大省向制造强省跨越,为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37992. 3256. 96 亩1.1容积率1.231.2建筑系数74. 37%1.3投资强度万元/亩174. 621.4基底面积平方米28254. 891.5总建筑面积平方米46730. 551.6绿化面积平方米3057. 97绿化率6. 54%2总投资万元12102.682. 1固定资产投资万元9946. 362. 1. 1土建工程投资万元4185. 952. 1. 1. 1土建工程投资占比万元34. 59%2. 1.2设备投资万元4862. 642. 1.2. 1设备投资占比40. 18%2. 1.3其它投资万元897. 772. 1.3.1其它投资占比7.42%2. 1.4固定资产投资占比82.18%2.2流动资金万元2156. 322.2. 1流动资金占比17. 82%3收入万元15883. 004总成本万元12369.155利润总额万元3513. 856净利润万元2635. 397所得税万元1.238增值税万元484. 679税金及附加万元210.1310纳税总额万元1573. 2611利税总额万元4208. 6512投资利润率29. 03%13投资利税率34. 77%14投资回报率21. 78%15回收期年6. 0916设备数量台(套)11817年用电量千瓦时1078424.9618年用水量立方米11984.0419总能耗吨标准煤133. 5620节能率22. 46%21节能量吨标准煤37. 6722员工数量人227第二章项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称XXX科技发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能
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