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档案风险隐患自查汇报(多篇)推荐第1篇:案件风险隐患排查自查报告 马市坪社关于 案件风险隐患排查活动 的自查报告 县联社: 马市坪社自接到南召县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施方案后,立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组,张广朝为主任,成员有刘鹏、冀正磊、崔建成。对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将自查情况汇报如下: 一、柜员管理方面: 1、建立健全柜员岗位责任制,按规定分设等级权限。 2、确定主管柜员,主管柜员在权限内进行业务授权,未将授权密码泄露给他人使用。 3、每日日终主管柜员对重要空白凭证进行核对,对发生业务进行事后监督。 4、柜员办理撤销、冲正、修改客户信息、撤销挂失等,都经主管柜员授权并及时登记。 5、严格执行在监控下办理柜员交接,存在交接代签名现象,不存在柜员尾箱不交接现象。 二、印章、重要空白凭证管理方面: 1、业务印章的使用、保管、交接按照省联社印章管理 规定进行操作。 2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定,并建立登记簿进行逐份登记。 3、印、证指定专人、分管分用,不存在重要空白凭证或其他空白凭证上预先加盖印章现象。 三、查库制度方面: 1、按规定对信用社进行查库、碰库。 2、不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、股金等抵库和空库等现象。 四、信贷业务方面: 我社严格按照国家相关法律和“三法一指引”进行发放贷款,不存在违规冒名发放贷款现象。 五、计算机业务方面: 1、按规定将内网、外网分开。 2、未虚设操作柜员。 3、未在业务用机上安装与业务无关的软件系统。 六、银行卡业务方面: 1、空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管理。 2、废卡及时收回、打洞处理,登记、保管并定期上交。 3、严格执行账户实名制规定,不存在违规代理开卡等现象。 4、按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务。 七、安全保卫方面: 1、按规定坚持安全检查和查库制度并有记录。 2、金库执行“双人管库、双人碰库”制度。 3、存在守库人员代签名现象。 通过此次自查,我社找出了一些问题,制定了整改措施并逐项落实整改责任人。在今后的工作中一定要认真学习,强化监督,提高认识,进一步增强全员的制度执行力、落实力,切实有效的防范各类案件的发生,为我社各项业务健康稳健的发展提供有力的保障。 马市坪信用社社 2022年6月3日 推荐第2篇:案件风险隐患排查自查报告 马市坪社关于 案件风险隐患排查活动 的自查报告 县联社: 马市坪社自接到南召县农村信用合作联社案件风险 隐患排查活动实施方案后,立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组,张广朝为主任,成员有刘鹏、冀正磊、崔建成。对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将自查情况汇报如下: 一、柜员管理方面: 1、建立健全柜员岗位责任制,按规定分设等级权限。 2、确定主管柜员,主管柜员在权限内进行业务授权, 未将授权密码泄露给他人使用。 3、每日日终主管柜员对重要空白凭证进行核对,对发 生业务进行事后监督。 4、柜员办理撤销、冲正、修改客户信息、撤销挂失等, 都经主管柜员授权并及时登记。 5、严格执行在监控下办理柜员交接,存在交接代签名 现象,不存在柜员尾箱不交接现象。 二、印章、重要空白凭证管理方面: 1、业务印章的使用、保管、交接按照省联社印章管理 规定进行操作。 2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定,并建 立登记簿进行逐份登记。 3、印、证指定专人、分管分用,不存在重要空白凭证 或其他空白凭证上预先加盖印章现象。 三、查库制度方面: 1、按规定对信用社进行查库、碰库。 2、不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、 股金等抵库和空库等现象。 四、信贷业务方面: 我社严格按照国家相关法律和“三法一指引”进行发 放贷款,不存在违规冒名发放贷款现象。 五、计算机业务方面: 1、按规定将内网、外网分开。 2、未虚设操作柜员。 3、未在业务用机上安装与业务无关的软件系统。 六、银行卡业务方面: 1、空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管 理。 2、废卡及时收回、打洞处理,登记、保管并定期上交。 3、严格执行账户实名制规定,不存在违规代理开卡等 现象。 4、按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务。 七、安全保卫方面: 1、按规定坚持安全检查和查库制度并有记录。 2、金库执行“双人管库、双人碰库”制度。 3、存在守库人员代签名现象。 通过此次自查,我社找出了一些问题,制定了整改措施并逐项落实整改责任人。在今后的工作中一定要认真学习,强化监督,提高认识,进一步增强全员的制度执行力、落实力,切实有效的防范各类案件的发生,为我社各项业务健康稳健的发展提供有力的保障。 马市坪信用社社2022年6月3日 推荐第3篇:案件风险隐患排查自查报告 XX分理处2022年4季度 案件风险排查自查报告 合行总部: 按照合行安排要求以网点为单位每季度开展一次案件 风险自查。东川分理处成立了以主任XXX为组长,以主会计:XXX,信贷主管:XXX为成员的案件风险自查领导小组。领导小组按季对我分理处对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将2022年4季度自查情况汇报如下: 一、柜员管理方面: 1、建立健全柜员岗位责任制,按规定分设等级权限。 2、确定主管柜员,主管柜员在权限内进行业务授权, 未将授权密码泄露给他人使用。 3、每日日终主管柜员对重要空白凭证进行核对,对发 生业务进行事后监督。 4、柜员办理撤销、冲正、修改客户信息、撤销挂失等, 都经主管柜员授权并及时登记。 5、严格执行在监控下办理柜员交接,存在交接代签名 现象,不存在柜员尾箱不交接现象。 二、印章、重要空白凭证管理方面: 1、业务印章的使用、保管、交接按照省联社印章管理 规定进行操作。 2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定,并建 立登记簿进行逐份登记。 3、印、证指定专人、分管分用,不存在重要空白凭证 或其他空白凭证上预先加盖印章现象。 三、查库制度方面: 1、按规定对信用社进行查库、碰库。 2、不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、 股金等抵库和空库等现象。 四、信贷业务方面: 我社严格按照国家相关法律和“三法一指引”进行发 放贷款,不存在违规冒名发放贷款现象。 五、计算机业务方面: 1、按规定将内网、外网分开。 2、未虚设操作柜员。 3、未在业务用机上安装与业务无关的软件系统。 六、银行卡业务方面: 1、空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管 理。 2、废卡及时收回、打洞处理,登记、保管并定期上交。 3、严格执行账户实名制规定,不存在违规代理开卡等 现象。 4、按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务。 七、安全保卫方面: 1、按规定坚持安全检查和查库制度并有记录。 2、金库执行“双人管库、双人碰库”制度。 3、存在守库人员代签名现象。 通过此次自查,我社找出了一些问题,制定了整改措施并逐项落实整改责任人。在今后的工作中一定要认真学习,强化监督,提高认识,进一步增强全员的制度执行力、落实力,切实有效的防范各类案件的发生,为我社各项业务健康稳健的发展提供有力的保障。 XX分理处 2022年12月29日 推荐第4篇:学校安全风险隐患排查自查报告 XXX学校安全风险隐患排查自查报告 我校根据“XXX人民政府办公室关于对校园安全进行大排查大整治的通知(XXX发2022127号)、XXX人民政府办公室关于对县教育局、张家湾人民政府进行通报批评的决定和XXX教育局关于印发全县中小学(幼儿园)校园安全风险大排查大整治实施方案的通知(XX发202284号)文件要求”,由XXX牵头成立安全小组,对我校校园安全隐患进行大排查,报告如下: 安全排查领导小组: 组 长:XXX 副组长:XXX 成 员:XXX XXX 一、排查情况 (一)学校管理隐患 我校由安全小组严格按照问题清单一一排查。 1.我校是全封闭式学校,学校无学生在校外租住民房或借住在亲戚朋友家中。 2.学校无未办理教师资格证的教师在学校从事教学工作。 3.学校不存在1名男教师单独包班的情况。 4.学校对照“十严格、十不准”的要求,每学期对教职工开展至少2次法治教育、警示教育培训。 5.学校明确女教师担任生活指导教师,并定期对学生开展心理和生理健康教育。 6.学校对学生及家长开展预防性侵宣传和法治教育。 7.学校设立防性侵举报箱、公布举报电话。 8.学校把全体教职工纳入师德教育周活动参与对象。 9.学校认真开展师德师风监测和考核,随时掌握学校师德师风状况。 10.学校认真落实食堂、营养餐管理的系列制度,严把食品安全关。 11.学校无校车,不存在非法校车接送学生以及学生搭乘农用车、黑车等非法营运车辆的情况。 12.学校不存在男性工勤人员管理女生宿舍的情况。 (二)物防技防隐患 1.学校视频监控全覆盖,但未接入公安“天网”工程。 2.学校领导定期对视频监控进行回放查看。 3.学校围墙完全封闭,门卫室工作规范正常。 (三)人防隐患 1.学校未发现无言行低俗、趣味低级,生活作风糜烂堕落,喜欢出入声色娱乐场所的人员; 2.学校未发现与异性学生言行随意,不注重教师形象的教职人员; 3.学校未发现有在宿舍、教室、办公室或其他相对封闭的地点单独留下异性学生谈话、辅导行为的人员; 4.学校未发现校园内从事食堂、宿管、门卫等工作以及校园工程施工人员等存在与异性学生单独相处行为的人员; 5.学校未发现喝酒后进入校园的人员; 6.学校未发现未经学校允许将学生带离学生宿舍、学校行为的人员; 7.学校未发现校园内其他可能存在侵害学生的人员。 二、存在问题
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