第一章 项目基本情况
—、项目概况
(一) 项目名称
室外照明项目
(二) 项目选址
XXX临港经济技术开发区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现 行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。
(三) 项目用地规模
项目总用地面积36291.47平方米(折合约54.41亩)。
(四) 项目用地控制指标
该工程规划建筑系数59. 26%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率
7.60%,固定资产投资强度160. 67万元/亩。
(五) 土建工程指标
项目净用地面积36291. 47平方米,建筑物基底占地面积21506. 33平
方米,总建筑面积55525. 95平方米,其中:规划建设主体工程35259. 77 平方米,项目规划绿化面积4217. 32平方米。
(六) 设备选型方案
项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费3109.07万元。
(七)节能分析
1、 项目年用电量1195510. 64千瓦时,折合146. 93吨标准煤。
2、 项目年总用水量8697. 55立方米,折合0.74吨标准煤。
3、 “室外照明项目投资建设项目”,年用电量1195510.64千瓦时, 年总用水量8697. 55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147. 67吨标 准煤/年。达产年综合节能量36.92吨标准煤/年,项目总节能率25. 44%, 能源利用效果良好。
(A)环境保护
项目符合XXX临港经济技术开发区发展规划,符合XXX临港经济技术 开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都 采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建 设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资10796. 62万元,其中:固定资产投资8742. 05万元,
占项目总投资的80. 97%;流动资金2054. 57万元,占项目总投资的19.03%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15253.00万元,总成本费用11506.81万元,税 金及附加207. 17万元,利润总额3746. 19万元,利税总额4470. 08万元, 税后净利润2809. 64万元,达产年纳税总额1660.44万元;达产年投资利 润率34. 70%,投资利税率41.40%,投资回报率26. 02%,全部投资回收期 5. 34年,提供就业职位238个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细 编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施 工队伍。
二、项目评价
1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合XXX临港经 济技术开发区及XXX临港经济技术开发区室外照明行业布局和结构调整政 策;项目的建设对促进XXX临港经济技术开发区室外照明产业结构、技术 结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、 xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“室外照明项目”,本 期工程项目的建设能够有力促进XXX临港经济技术开发区经济发展,为社 会提供就业职位238个,达产年纳税总额1660.44万元,可以促进xxx临 港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出 积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率34. 70%,投资利税率41.40%,全部投资回 报率26. 02%,全部投资回收期5.34年,固定资产投资回收期5.34年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、 推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完 成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载 主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了 80%,而新增 就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业 的数量超过2700万家,个体工商户超过了 6500万户,注册资本超过165 万亿元,民营经济占GDP的比重超过了 60%,撑起了我国经济的“半壁江 山” o同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
“十三五”时期,我省制造业发展的指导思想:全面落实党的十八大 和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻创新、协调、绿色、 开放、共享的发展理念,以提高发展质量效益为中心,以促进制造业创新 发展为主题,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以供给侧 结构性改革为突破点,突出做优增量、调整存量、主动减量,扬长避短、 精准施策,强化工业基础能力,拉长产业价值链,加快构建产业新体系, 推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平,推进我省由制造大省向制
造强省跨越,为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡 献。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
36291. 47
54.41 亩
1.1
容积率
1. 53
1.2
建筑系数
59. 26%
1.3
投资强度
万元/亩
160. 67
1.4
基底面积
平方米
21506.33
1. 5
总建筑面积
平方米
55525. 95
1.6
绿化面积
平方米
4217. 32
绿化率7.60%
2
总投资
万元
10796. 62
2. 1
固定资产投资
万元
8742. 05
2. 1. 1
土建工程投资
万元
4193. 31
2. 1. 1. 1
土建工程投资占比
万元
38. 84%
2. 1.2
设备投资
万元
3109. 07
2. 1.2. 1
设备投资占比
28. 80%
2. 1. 3
其它投资
万元
1439. 67
2. 1. 3. 1
其它投资占比
13. 33%
2. 1.4
固定资产投资占比
80. 97%
2.2
流动资金
万元
2054. 57
2.2. 1
流动资金占比
19. 03%
3
收入
万元
15253. 00
4
总成本
万元
11506.81
5
利润总额
万元
3746. 19
6
净利润
万元
2809. 64
7
所得稅
万元
1. 53
8
增值税
万元
516. 72
9
税金及附加
万元
207. 17
10
纳稅总额
万元
1660. 44
11
利税总额
万元
4470. 08
12
投资利润率
34. 70%
13
投资利稅率
41. 40%
14
投资回报率
26. 02%
15
回收期
年
5. 34
16
设备数量
台(套)
107
17
年用电量
千瓦时
1195510. 64
18
年用水量
立方米
8697. 55
19
总能耗
吨标准煤
147. 67
20
节能率
25. 44%
21
节能量
吨标准煤
36. 92
22
员工数量
人
238
第二章 项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
(-)公司名称
XXX (集团)有限公司
(二)公司简介
展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、 一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重 塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提 升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合 作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮 中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供 商。
随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规 模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要 公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。
二、公司经济效益分析
上一年度,XXX有限公司实现营业收入9988. 60万元,同比增长22. 17% (1812. 32万元)。其中,主营业业务室外照明生产及销售收入为9325. 60 万元,占营业总收入的93. 36%o
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
2097. 61
2796. 81
2597. 04
2497. 15
998& 60
2
主营业务收入
1958. 38
2611. 17
2424. 66
2331.40
9325. 60
2. 1
室外照明(A)
646. 26
861. 69
800. 14
769. 36
3077. 45
2.2
室外照明(B)
450. 43
600. 57
557. 67
536. 22
2144. 89
2.3
室外照明(C)
332. 92
443. 90
412. 19
396. 34
1585. 35
2.4
室外照明(D)
235. 01
313. 34
290. 96
279. 77
1119. 07
2.5
室外照明(E)
156. 67
208. 89
193. 97
186. 51
746. 05
2.6
室外照明(F)
97.92
130. 56
121.23
116. 57
466. 28
2.7
室外照明(.)
39. 17
52. 22
48. 49
46. 63
186. 51
3
其他业务收入
139. 23
185. 64
172.38
165. 75
663. 00
根据初步统计测算,公司实现利润总额2534. 17万元,较去年同期相
比增长502. 52万元,增长率24. 73%;实现净利润1900. 63万元,较去年同
期相比增长401. 27万元,增长率26. 76%o
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
9988. 60
完成主营业务收入
万元
9325. 60
主营业务收入占比
93. 36%
营业收入增长率(同比)
22. 17%
营业收入增长量(同比)
万元
1812.32
利润总额
万元
2534. 17
利润总额增长率
24. 73%
利润总额增长量
万元
502. 52
净利润
万元
1900. 63
净利润增长率
26. 76%
净利润增长量
万元
401. 27
投资利润率
38. 17%
投资回报率
28. 63%
财务内部收益率
27. 12%
企业总资产
万元
19055. 63
流动资产总额占比
万元
33. 11%
流动资产总额
万元
6308.67
资产负债率
21.98%
第三章建设背景分析
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》的发布,不仅有利于促进我国传统制造业转型升 级,而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产 业,为我国未来产业经济发展指明了方向,有利于资源优化配置,提升经 济效率和