昆明护肤化妆品项目
实施方案
泓域咨询/规划设计/投资分析
报告说明一
我国护肤品行业发展始于20世纪70年代,大致经过了小作坊起步、 工业化生产、海外品牌收购、国产品牌层出不穷等阶段、当前行业已进入 新的发展阶段,一方面国产品牌凭借电商渠道优势以及产品质量的创新在 护肤品行业中的市场份额越来越高,另一方面随着90后逐步进入职场,年 青一代逐步成为护肤品消费大军,其中男性护肤市场也逐渐形成。
该护肤品项目计划总投资4626. 06万元,其中:固定资产投资3294. 40 万元,占项目总投资的71.21%;流动资金1331.66万元,占项目总投资的 28. 79%o
达产年营业收入11223. 00万元,总成本费用8893. 62万元,税金及附 加91.91万元,利润总额2329. 38万元,利税总额2742. 58万元,税后净 利润1747. 04万元,达产年纳税总额995. 55万元;达产年投资利润率 50. 35%,投资利税率59. 29%,投资回报率37. 77%,全部投资回收期4. 15 年,提供就业职位206个。
我国护肤品行业兴起于上世纪70年代,当时的护肤品的功效以润肤为 主,国外品牌还尚未进入中国市场,品牌以本土品牌为主,如美加净、郁 美净等;到了第二阶段(1986-2001年),本土品牌市场接近饱和,外国品 牌开始进入中国市场,使护肤品行业得到快速发展,市场份额也占到了化 妆品市场的三分之二;第三阶段(2002年-至今),以外资品牌为主导,本 土品牌快速发展的竞争格局基本形成,大众及高档市场均保持较快增速发 展、需求全面释放。
第一章项目总论
—、项目概况
(-)项目名称及背景
昆明护肤化妆品项目
化妆品市场复合增速7-8%,护肤品占据半壁江山。数据显示,2016年 我国化妆品行业市场规模3338. 6亿元,其中护肤品市场占到化妆品整体市 场51%的份额。2011-2016年化妆品市场规模CAGR达到7. 7%,预测到2021 年市场容量将达到4337亿元。核心消费人群增长及人均化妆品消费额提升 孕育一个稳健增长的广阔化妆品市场。
护肤品,即保护皮肤的产品。随着社会经济的不断进步和物质生活的 丰富,护肤品,不再是过去只有富人才用的起的东西。现如今护肤品已走 进了平常百姓家。它对人们的精神、形象提升起到了极大的作用。
(二) 项目选址
XX产业示范基地
昆明,别称春城,是云南省省会、滇中城市群中心城市,国务院批复 确定的中国西部地区重要的中心城市之一。截至2018年,全市下辖7个区、 3个县、代管1个县级市和3个自治县,总面积21473平方千米,建成区面 积435.81平方千米,常住人口 685.0万人,城镇人口 499. 02万人,城镇 化率72. 85%O昆明地处中国西南地区、云贵高原中部,具有东连黔桂通沿 海,北经川渝进中原,南下越老达泰柬,西接缅甸连印巴的独特区位,处 在南北国际大通道和以深圳为起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点, 是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市,位于东盟10+1自由贸易区经济 圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。昆 明是国家历史文化名城,早在三万年前就有人类在滇池周围生息繁衍;公 元前278年滇国建立,定都于此;765年南诏国筑拓东城,为昆明建城之始; 明末时期,南明永历政权在昆明建都。昆明属北亚热带低纬高原山地季风 气候,为山原地貌,三面环山,南濒滇池,沿湖风光绮丽,由于地处低纬 高原而形成四季如春的气候,享有春城的美誉。中国昆明进出口商品交易 会、中国国际旅游交易会、中国昆明国际旅游节使昆明成为中国主要的会 展城市之一。2018中国大陆最佳商业城市排名第23名,并重新确认国家卫 生城市(区)。2019年12月,国家民委命名昆明市为全国民族团结进步示 范市。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时 具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和 自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有 较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多 方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目 选址应遵循以下基本原则的要求。
(三) 项目用地规模
项目总用地面积13340. 00平方米(折合约20. 00亩)。
(四) 项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73. 88%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率
6. 49%,固定资产投资强度164. 72万元/亩。
(五) 土建工程指标
项目净用地面积13340. 00平方米,建筑物基底占地面积9855. 59平方 米,总建筑面积20010.00平方米,其中:规划建设主体工程13748. 42平 方米,项目规划绿化面积1298. 54平方米。
(六) 设备选型方案
项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1761.91万元。
(七) 节能分析
1、 项目年用电量501784. 12千瓦时,折合61.67吨标准煤。
2、 项目年总用水量8634.51立方米,折合0.74吨标准煤。
3、 “昆明护肤化妆品项目投资建设项目”,年用电量501784. 12千瓦 时,年总用水量8634. 51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.41吨 标准煤/年。达产年综合节能量19.71吨标准煤/年,项目总节能率24. 35%, 能源利用效果良好。
(A)环境保护
项目符合XX产业示范基地发展规划,符合XX产业示范基地产业结构 调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行 的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生 态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资4626. 06万元,其中:固定资产投资3294. 40万元, 占项目总投资的71.21%;流动资金1331.66万元,占项目总投资的28.79%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11223.00万元,总成本费用8893. 62万元,税金 及附加91.91万元,利润总额2329. 38万元,利税总额2742. 58万元,税 后净利润1747. 04万元,达产年纳税总额995. 55万元;达产年投资利润率 50. 35%,投资利税率59. 29%,投资回报率37. 77%,全部投资回收期4. 15 年,提供就业职位206个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目 的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
二、项目评价
1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合XX产业示 范基地及XX产业示范基地护肤品行业布局和结构调整政策;项目的建设对 促进XX产业示范基地护肤品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的 调整优化有着积极的推动意义。
2、 xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“昆明护肤化妆品 项目”,本期工程项目的建设能够有力促进XX产业示范基地经济发展,为 社会提供就业职位206个,达产年纳税总额995. 55万元,可以促进xx产 业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的 贡献。
3、 项目达产年投资利润率50. 35%,投资利税率59. 29%,全部投资回 报率37. 77%,全部投资回收期4. 15年,固定资产投资回收期4. 15年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能 制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应 用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业 开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验 证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷 制造能力。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企 业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放 管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容, 作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转 型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
到2020年,全省制造业整体素质和质量效益大幅提升,规模以上制造 业增加值年均增长7%左右,制造业质量竞争力指数达到87,制造业全员劳 动生产率年均增速8. 5%以上,初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质 量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系,成为国家级战略产业的重 要支撑点。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
13340. 00
20. 00 亩
1.1
容积率
1. 50
1.2
建筑系数
73. 88%
1.3
投资强度
万元/亩
164. 72
1.4
基底面积
平方米
9855. 59
1. 5
总建筑面积
平方米
20010. 00
1.6
绿化面积
平方米
1298.54
绿化率6.49%
2
总投资
万元
4626. 06
2. 1
固定资产投资
万元
3294. 40
2. 1. 1
土建工程投资
万元
1634. 18
2. 1. 1. 1
土建工程投资占比
万元
35. 33%
2. 1. 2
设备投资
万元
1761.91
2. 1.2. 1
设备投资占比
3& 09%
2. 1. 3
其它投资
万元
-101. 69
2. 1. 3. 1
其它投资占比
-2. 20%
2. 1.4
固定资产投资占比
71.21%
2.2
流动资金
万元
1331.66
2.2. 1
流动资金占比
28. 79%
3
收入
万元
11223. 00
4
总成本
万元
8893. 62
5
利润总额
万元
2329. 38
6
净利润
万元
1747. 04
7
所得稅
万元
1. 50
8
增值税
万元
321. 29
9
税金及附加
万元
91.91
10
纳稅总额
万元
995. 55
11
利税总额
万元
2742. 58
12
投资利润率
50. 35%
13
投资利稅率
59. 29%
14
投资回报率
37. 77%
15
回收期
年
4. 15
16
设备数量
台(套)
75
17
年用电量
千瓦时
501784. 12
18
年用水量
立方米
8634. 51
19
总能耗
吨标准煤
62.41
20
节能率
24. 35%
21
节能量
吨标准煤
19. 71
22
员工数量
人
206
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
(一) 公司名称
XXX有限责任公司
(二) 公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发 设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优 势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公 司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念, 遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的 服务理念,奉行"唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身 定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需