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关于财政衔接推进乡村振兴补助资金政策落实情况自查报告根据*县衔接推进乡村振兴补助资金政策落实情况自查自纠工作实施方案等文件精神要求,我镇于3月底开展了*镇财政衔接推进乡村振兴补助资金政策落实情况自查自纠工作。现将本次自查情况汇报如下:一、自查组织实施情况为确保本次自查工作真正落实到位,经党委班子会议研究决定,成立了由镇长为组长,专职副书记为副组长的自查自纠工作领导小组,召开党委班子会议研究1次,自查自纠工作领导小组碰头会3次,全镇专题调度会议1次。研究制订了*镇衔接推进乡村振兴补助资金政策落实情况自查自纠工作实施方案,明确了本次自查自纠工作的指导思想、主要内容、工作重点,确保了自查自纠工作有序开展。自查涉及全镇33个村,共计*个项目,资金总量达*万元。其中2021年项目资金*万元,2022年项目资金*万元。发现问题*个,涉及项目*个,涉及资金*万元。已经立行立改项目*个,涉及资金*万元,剩余待整改的项目*个,涉及资金*万元。二、 自查资金落实情况中央财政衔接资金落实情况:2021年收到中央资金合计*万元,涉及项目*个。其中已完工项目*个,未完工项目*个,村账内结余资金*万元。2022年收到中央资金合计*万元,涉及项目*个。其中已完工项目*个,未完工项目*个,村账内结余资金*万元。省级财政衔接资金落实情况:2021年收到省级资金合计*万元,涉及项目*个。其中已完工项目*个,未完工项目*个,村账内结余资金*万元。2022年收到省级资金合计*万元,涉及项目*个。其中已完工项目*个,未完工项目*个,村账内结余资金*万元。市级财政衔接资金落实情况:2021年收到市级资金合计*万元,涉及项目*个。其中已完工项目*个,未完工项目*个,村账内结余资金*万元。2022年收到市级资金合计*万元,涉及项目*个。其中已完工项目*个,未完工项目*个,村账内结余资金*万元。三、自查发现问题本次自查共发现问题27个。其中因项目内容与验收内容不符,导致未拨付项目款的项目共计8个,涉及金额60万元。因验收不合格或完工未验收的项目共计3个,涉及金额20万元。因项目还在建设中未完工的项目共计8个,涉及金额56万元。因项目为产业项目后续管服费用未及时拨款的项目共计4个,涉及金额39万元。因项目验收完成后有结余资金的项目共计2个,涉及金额5.5054万元。因村级账号冻结导致无法支付的项目共计1个,涉及金额5万元。因操作失误导致资金未拨付的项目共计1个,涉及金额10万元。(具体名单及问题描述详见附件)四、下一步工作举措针对自查发现的27个问题,我镇高度重视,并对自纠工作进行了周密部署。对于因项目内容与验收内容不符,导致未拨付项目款的项目和完工未验收的项目,采取“谁主管、谁负责”的原则,由镇所属各部门与县行业主管部门进行项目建设内容变更。对于因验收不合格的项目,则由项目所属村(社区)进行返工,并由镇所属行业部门进行验收后在予以拨付。对于因项目验收完成后有结余资金的项目,则按原路退回结余资金进行处理。 *镇人民政府2023年4月15日 20
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