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泓域咨询/咸阳航空材料销售项目招商引资方案咸阳航空材料销售项目招商引资方案xx有限公司目录第一章 项目绪论8一、 项目名称及投资人8二、 项目背景8三、 结论分析9主要经济指标一览表10第二章 发展规划12一、 公司发展规划12二、 保障措施16第三章 行业分析和市场营销19一、 航空零部件行业特点19二、 营销调研的含义和作用21三、 航空复材零部件制造业23四、 航空零部件行业发展趋势31五、 航空制造业行业发展情况34六、 航空零部件行业发展情况35七、 整合营销传播执行37八、 航空制造业发展趋势及特点39九、 市场导向战略规划40十、 营销调研的类型及内容41十一、 品牌经理制与品牌管理44十二、 发展营销组合47十三、 营销计划的实施48第四章 公司成立方案51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 公司组建方式52四、 公司管理体制52五、 部门职责及权限53六、 核心人员介绍57七、 财务会计制度58第五章 运营模式62一、 公司经营宗旨62二、 公司的目标、主要职责62三、 各部门职责及权限63四、 财务会计制度66第六章 选址方案分析70一、 聚集创新创业人才75二、 推动科技成果就地转化76第七章 企业文化管理80一、 企业文化的选择与创新80二、 培养名牌员工83三、 品牌文化的基本内容89四、 建设新型的企业伦理道德107五、 企业文化的整合109六、 “以人为本”的主旨115七、 企业先进文化的体现者118八、 企业文化是企业生命的基因124第八章 SWOT分析说明128一、 优势分析(S)128二、 劣势分析(W)130三、 机会分析(O)130四、 威胁分析(T)132第九章 人力资源137一、 选择人员招募方式的主要步骤137二、 绩效考评方法的应用策略138三、 企业劳动协作138四、 绩效指标体系的设计要求141五、 企业人力资源费用的构成143第十章 投资计划146一、 建设投资估算146建设投资估算表147二、 建设期利息147建设期利息估算表148三、 流动资金149流动资金估算表149四、 项目总投资150总投资及构成一览表150五、 资金筹措与投资计划151项目投资计划与资金筹措一览表151第十一章 经济效益评价153一、 经济评价财务测算153营业收入、税金及附加和增值税估算表153综合总成本费用估算表154固定资产折旧费估算表155无形资产和其他资产摊销估算表156利润及利润分配表157二、 项目盈利能力分析158项目投资现金流量表160三、 偿债能力分析161借款还本付息计划表162第十二章 财务管理方案164一、 企业资本金制度164二、 营运资金的特点170三、 短期融资的概念和特征172四、 营运资金管理策略的类型及评价174五、 资本成本176六、 应收款项的日常管理185七、 流动资金的概念188第十三章 总结说明190报告说明军用飞机主机厂内部配套企业:飞机主机厂的内部配套企业是目前国内航空零部件制造业的主要参与者。飞机主机厂一般均具有“大而全”的特征,普遍下设多个从事零部件和部段制造的配套企业,具有丰富的制造经验和较强的制造能力。根据谨慎财务估算,项目总投资1015.70万元,其中:建设投资691.94万元,占项目总投资的68.12%;建设期利息15.40万元,占项目总投资的1.52%;流动资金308.36万元,占项目总投资的30.36%。项目正常运营每年营业收入3500.00万元,综合总成本费用2760.19万元,净利润542.11万元,财务内部收益率40.60%,财务净现值1378.96万元,全部投资回收期4.54年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称咸阳航空材料销售项目(二)项目投资人xx有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(待定)。二、 项目背景“小核心、大协作”战略将同时对民用航空零部件制造业以及军用航空零部件制造业同时产生影响。对于民用航空零部件制造业,在国际协作配套业务中,主要订单均由航空工业及其下属单位总揽承包并分包;对于军用航空零部件制造业,目前行业整体竞争格局为航空工业集团内部配套企业为主,科研机构、民营企业有效补充的市场竞争格局。未来随着“小核心、大协作”战略的不断推进,航空工业及其下属企业的原有航空零部件制造业业务的协作配套趋势将进一步深化,民营企业在民用航空零部件制造业以及军用航空零部件制造业都将迎来发展契机。到2035年,全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设迈上新台阶,大西安都市圈咸阳核心区引领辐射作用日趋显现,发展中存在的不平衡不充分问题得到基本破解,与全国全省同步基本实现社会主义现代化。三、 结论分析(一)项目实施进度项目建设期限规划24个月。(二)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资1015.70万元,其中:建设投资691.94万元,占项目总投资的68.12%;建设期利息15.40万元,占项目总投资的1.52%;流动资金308.36万元,占项目总投资的30.36%。(三)资金筹措项目总投资1015.70万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)701.33万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额314.37万元。(四)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):3500.00万元。2、年综合总成本费用(TC):2760.19万元。3、项目达产年净利润(NP):542.11万元。4、财务内部收益率(FIRR):40.60%。5、全部投资回收期(Pt):4.54年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):1066.16万元(产值)。(五)社会效益经分析,项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1015.701.1建设投资万元691.941.1.1工程费用万元506.971.1.2其他费用万元168.041.1.3预备费万元16.931.2建设期利息万元15.401.3流动资金万元308.362资金筹措万元1015.702.1自筹资金万元701.332.2银行贷款万元314.373营业收入万元3500.00正常运营年份4总成本费用万元2760.195利润总额万元722.816净利润万元542.117所得税万元180.708增值税万元141.669税金及附加万元17.0010纳税总额万元339.3611盈亏平衡点万元1066.16产值12回收期年4.5413内部收益率40.60%所得税后14财务净现值万元1378.96所得税后第二章 发展规划一、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖
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