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三公经费管理制度 1、严格实施公务卡结算。行政人员、处室副职,、年级工作组组员及其它相关工作人员,必需办理并开通使用建行地方预算单位公务卡,研读并留存华容县公务卡操作指南,严格实施暂行要求及强制结算目录。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、专用材料费等,和5000元以下零星购置支出,必需按强制结算目标相关要求使用公务卡结算。2、公务卡财务报销步骤。上述因公消费支出报批时须附消费发票及银联小票,推行经手、证实、入库、处室主任审核及学校财务集体审批等程序后,再到财务室结算。财务室结算时先登录公务卡支付系统,录入持卡人消费信息,刷卡消费金额由财政及银行系统直接还款至公务卡,现金消费由财务室直接支付。4、严格控制公款接待用餐。全部因公接待用餐及住宿等开支须严格实施事先申报制。申报时须先到办公室填写申报单,注明接待事由、接待人员及陪同人员,并由办公室注明消费限额,加盖公务接待专用章。300元以上的公务接待用餐申报须经校长签字同意;300元以下公务接待申报须经值班副校长或办公室主任签字同意;全部公务接待用餐应事先申报表申报;电话口头申报的事后立即补办申报;未申报先用餐的不予报批。全部因公接待用餐严格对口接待、尽可能降低陪同,并根据对口径、谁经手、谁刷卡、谁报批的标准经手和审批,果断杜绝签单消费。用餐申报单、公务卡刷卡银联票及对应发票,为接待用餐报批凭证,系公务卡刷卡消费时由办公室加盖公务卡消费专用帐。直接和年级发生工作关系的部门来客和由年级组织的老师工作性用餐,由年级工作小组负责审批和结算。5、严格控制接待用烟及商店购物。校内常规接待用烟由办公室2人签字申报、后勤处商店3人签字,批量采购入库、批量领取使用;办公室保留申报、领取及详细使用登记明细;每期期末双方查对无误后列入商店支出。校内常规公务接待果断不发整包烟。部门协调应急用烟由当事人申报、办公室经手、学校行政采购,并经行政财务审批后于行政帐报批,报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。严格各处室直接到学校商店拿用物品。各处室常规用具须由处室主任申报、后勤主任审批后,交由学校行政集体采购;确需在学校商店暂时拿物的,须先到办公室填写申报单,注明事由、物品及数量,经办公室、对应处室主任及后勤处人员签字同意后,方可到商店拿取。每学期期末,由办公室和后勤处人员凭申报单结算,结算总额列作商店支出。6、严格控制公务租车用车。整年学校公务用车严格控制在教育局要求范围内。各年级晚自习后送老师回家用车车费列入年级收支预算。行政人员及各处室特殊情况需要租车的,县内用车须向值班副校长或办公室主任申报,县外用车的须向校长申报。全部公务用车应事先申报表申报;电话口头申报的事后立即补办申报。公务用车申报单须写清用车事由、关键线路及用车时间、用车金额;用车人及随车人须签字认可。事先申报的,申报单由用车人交车主留存结算;事后申报的,申报单由办公室留存和车主结算。办公室和车关键做到一月一清理、一月一结算。工会教职职员祝贺慰抚用车,须控制车次、控制标准、严格审批,费用列入工会开支。其它以年级名义组织的老师活动、家访和学生活动用车,经费由年级负责。7、接待费、租车费、差旅费、培训费等非生产性开支,财务室、办公室应每半期形成一次分析报表,供校长室决议用。本要求下发至全体行政人员、处室副职、年级工作组组员及其它相关人员。
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