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TS遇料检验管理程序范本作者:日期:版本编制日期编制记要备注A/02005/10新版编制批准审核编制进料检验管理检验员、仓管员、采购员、评审员进料检验管理过程乌龟图1目的对原辅材料、外购外协件的检验和试验进行控制,确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用、加工。2适用范围适用于本公司生产、技改、维修等所用的各类物资的进货入库检验。3责任3.1技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件、技术标准,负责制订产品工程规范,并负责进行新产品的可靠性试验;3.2物资部或销售部负责对外购、外协件名称、规格、数量进行确认,作好状态标识和各种信息资料的收集并及时向质量部报检,负责对不合格品办理不合格评审并将各种质量问题及时反馈供货方;3.3质量部负责编制进料检验和试验规范或检验作业指导书;负责对外购、外协件实施抽样、检验、试验,并依据验收技术文件对其合格与否作出判定。负责对检验数据的记录和保存,定期进行数据分析并形成报表,并对产品质量问题进反馈,责成供货方进行整改;3.4使用单位负责外购、外协件在本单位使用过程的各种质量信息的收集,负责对外购、外协件部分项目进行100%佥证,并向质量部等相关部门反馈和传递,并负责对不合格品进行隔离和标识。4有关术语无5工作流程及说明5.1工作流程5.2进料检验工作流程标准序号流程块工作内容及标准1检验预报采购部门在下采购计划的同时通知质里部拟采购的材料或产品2检验准备质量部根据检验通知做好进货检验前的准备工作3检验通知外购、外协件到位后,米购部门必须验证产品名称、规格、数量、生产厂家、到货日期等项目是否符合要求。是否有出厂检验和试验报告、产品合格证。米购部门填写检验委托书连同产品出厂检验或试验报告报质量部检验对首次配套供货的供应商依据米购管理程序进行处理4检验评审质量部接到检验委托书后,对检验的要求进行评审,公司内部无检测能力的根据委外检验管理办法委托外单位检测;无法按检验委托书时间要求完成检验的及时反馈给检验委托单位5例外放行申请对于因生产急需来不及检验和试验而紧急放行的产品,由米购部门填写紧急放行申请6例外放行审批紧急放行申请报告由质量部经理审批7例外放行控制对紧急放行的原辅材料、外购外协件由仓管员采用待检品卡对紧急放行的产品标识例外放行,并在在进货台帐上记录例外放行及审批人。待检卡和例外放行申请表应随紧急放行物品流转传递给相关单位,以便相关单位做好标识和记录,同时应按计划继续进行规定的检验和试验,或者后续的检验和试验,一旦发现不符合规定要求时,由申请单位根据标识和记录追回和更换。8委外检验、驻外检验根据委外检验管理办法、驻外检验管理办法执行9检验和试验检验员依据产品验收标准对产品进行检验,出具检验报告单,通知采购部门,并在进货检验登记表上作好记录。对需要进行理化检验和试验的,填写理化检验委托书委托理化室进行理化检验和试验质量部应根据质量信息反馈的情况,应对各类零部件实施抽样全项目检验,在一定时间周期内要覆盖所有零部件类别。检验可以和进货检验同时进行,也可以在实施了进货检验的库存产品或已领用品中抽取样本进行,当在实施了进货检验的库存产品中抽取样本时,检验结果除作为评价材料外,还要更改该批产品进货检验结论根据实际需要依据驻外检验管理办法可以到供方的现场实施检验检验过程中出现的不合格品根据不合格品控制程序进行处理10不合格评审经检验不合格的材料或产品按不合格品控制程序执行,试制产品由技术部评审;铸造原材料由技术部或铸造车间评审;其它批产零件由质量部评审11返工、返修对评审要求返工、返修的零件由采购部门组织进行返工、返修,经返工、返修后的零件由采购部门填写检验委托书报质量部检验12退货对评审结果为退货的零件由采购部门办理退货手续13通知入库经检验合格或评审为让步接收的产品由质量部开出合格凭证,米购部门依据产品合格凭证办理入仓手续,并依据产品检验和试验状态标识管理规范和仓储管理办法对产品进行标识、上台帐6相关文件序号文件编号文件名称引用处1QG/PJ216采购管理程序2QG/PJ229不合格品控制管理程序3:QG/PJ222标识和追溯管理程序4仓储管理办法7质量记录表单序号质量记录号名称使用处保存时间存放1TSJL/PJ08A检验委托书物资部、销售部1年质量部、委托部门2TSJL/PJ10A进货检验登记表质量部3年质量部3TSJL/PJ47A检验报告单质量部A、B类零件2年,C类零件1年质量部4TSJL/PJ48A全项目检验报告单质量部A、B类零件2年,C类零件1年质量部5TSJL/PJ64A不合格品报告、评审处置单质量部2年质量部6TSJL/PJ63A不合格品登记表质量部2年:质量部7TSJL/PJ09A例外放仃申请表物资部、销售部1年质量部8TSJL/PJ51A合格卡9TSJL/PJ52A不合格卡10TSJL/PJ53A回用卡
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