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审计主审职责1、协助拟定审计计划和方案,按计划进度完成审计工作;2、协助完善内部审计流程及审计规范,监督有关规章制度的实施;3、定期开展内部审计项目,对流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行;4、负责对公司状况、经营成果、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督审计;5、单独编写审计工作底稿、完成审计报告,整理归档审计资料;6、监督审计报告整改的落实情况;7、其他相关经营审计、调查分析、内部控制监督等工作。审计主审职责(二)1、协助审计主管对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计;2、审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行;3、通过审核查实,对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议;4、根据审计方案,在审计经理及主管的指导下,在规定的时间内,完成现场审计工作;5、实施现场审计工作,撰写审计底稿及报告。第1页共1页
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