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学校财务学期个人工作总结报告一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他市属市管高校相比,我校财务人员数量少,工作量大,但是处里的每一位同志都能够做到以学校利益为重,积极为做好财务工作献计献策,工作中不讲条件、不谈个人困难,经常加班加点,有力保障了学校财务工作的顺利进行。二、进一步贯彻落实了教育部、财政部关于“_五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见精神,在深入研究高等教育办学规律和高等学校理财规律的基础上,明确了学校财务工作的组织领导责任和经济责任。在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识,注重贷款风险,提高了学校资金营运能力和抗风险能力。三、进一步加强了财务管理制度建设,理顺业务流程,为提高财务服务质量提供了制度保障。_年财务处按照学校事业发展需要,进一步完善了服务教育教学、科学研究和管理运行的财务制度体系。制定和完善了大学现金管理办法、大学差旅费管理办法、大学会议费管理办法、大学印刷费管理办法,在认真整理现有财务管理制度的基础上,印发了学校财务管理制度汇编(_)和报账员工作手册,使各项财务工作做到了有章可循,为提高财务服务质量提供了制度保障。四、圆满完成了_年的财务决算工作,_年预算执行情况较好。财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反映,同时也是下一年度财力安排的重要依据。为了做好_年度财务决算工作,财务处在今年初成立了专门的工作组,集中人力尽快解决结账、对账中的复杂问题,并在基础数据生成后以最短的时间形成决算分析报告,出色完成了决算编制工作,被北京市教委评为_年度财务决算工作先进单位。为了执行好_年预算,学校财务处及时向二级单位下拨经费,并实时指导资金使用,杜绝无预算支出,在_年预算执行情况自查工作中没有发现违反预算的支出行为,预算执行情况较好。五、圆满完成了_年预算编制的“一上工作”。目前学校的办学资金主要来源于财政拨款,预算编制模式是“两上两下”。按照北京市教委与财政的统一部署,_年预算的“一上工作”需要在_月底前完成。为了顺利完成预算编制工作,在学校领导及相关职能部门的配合下,学校财务克服了预算先于事业发展计划的矛盾,圆满完成了_年预算编制的“一上工作”。六、积极调研论证、多方协调,做好学校专项资金管理工作。在积极调研论证、多方协调的基础上,学校进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费来源,是项目实施单位为完成事业发展目标,在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金,其来源主要有市财政局、市教委下达的教育专项资金,财政部下达的中央与地方共建高等学校共建专项资金,其他部委下达的教育专项资金和学校根据发展需要设立的校内专项资金。为了加强学校项目经费管理,保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥最大效益,根据北京市市级教育事业单位项目支出预算管理办法(试行)以及大学财务管理办法、大学预算管理办法,学校修订了大学项目预算管理办法。从执行效果看,该办法较好地推进了学校专项资金管理工作。七、认真完成了_年学校党风廉政建设责任制的工作内容,严格执行“收支两条线”管理规定,实行“阳光收费”。伴随我国高等教育管理体制改革以及财政改革的不断深化,高校财务管理的环境发生了较大变化,面对新的理财环境,学校确立了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓,是党风廉政建设落到实处的重要保证。学校进一步完善了收费政策和收费公示制度,确保各类收费公开透明,实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照北京市发展与改革委员会批复的标准由校财务处统一收取、管理和核算,并在学校网站上向社会公示;服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。全力协助学校纪委监察处完成了_年收费自查工作。找总结网:八、进一步推进了学校财务信息化建设工作,学校财务信息化服务体系初步建立。构建学校财务信息化服务体系有助于学校各级领导及时了解、掌握学校财务情况,科学决策、科学管理;有助于师生员工及时获取个人的财务信息,提高工作效率;有助于推进全员理财、民主理财,提高资金使用效益。面对信息化财务管理环境,_年学校财务处在做好会计核算基础工作的同时,主动适应信息化时代的要求,强化服务观念,变被动服务为主动服务,从资金、技术、服务内容、业务流程、服务指南等多方面着手,拓展了财务信息处理中心的功能,为做好财务信息服务工作,提高财务信息的共享程度,向主管部门和校内有关部门提供可靠、相关的优质财务信息,增加重要财务信息在学校管理中的作用奠定了较好的基础。九、进一步规范了基本建设财务管理行为,积极配合相关职能部门全力推进良乡校区一期工程决算工作。为了更好地贯彻落实行政事业单位基本建设财务管理制度,学校修订了大学基本建设财务管理制度,以保证基本建设会计核算正确、账簿资料完整。同时积极配合相关职能部门做好良乡校区一期工程款支付的对账事宜,全力推进良乡一期工程决算工作。学校财务学期个人工作总结报告(二)一、收入预算执行情况_年,我校预算收入_亿元,实际收入_亿元,完成预算的172.52%。其中:财政拨款_亿元、上级补助收入_万元、事业收入_亿元、其他收入_万元。收入总量较上年增加_万元,增幅41.43%。收入增长的主要原因:一是财政拨款增幅较大。拨款总量达_亿元,比上年增加_万元,增长90.40%。包括:(1)基建经费拨款_万元,包括学校新建图书馆专项补助_万元和二附院财政专项补助本年形成支出_万元;(2)国家奖学金、助学金拨款_万元;(3)_年省部共建专项经费_万元指标结转本。二是事业收入增加_万元,其中:教育事业收入比上年增加_万元,达_亿元;科研事业收入_万元,比上年增加_万元,增长155.47%。三是上级补助收入增加_万元,主要是职工增资款。二、经费支出执行情况_年,我校预算支出_亿元,实际支出_亿元,完成预算的186.71%。支出总量较上年增加_亿元,增幅77.13%。支出结构为:人员经费支出_万元、公用经费支出_亿元。(一)人员经费支出情况_,我校人员经费支出_万元,较上年增加_万元,增长28.84%。支出明细为:2、对个人和家庭的补助支出_万元,比上年增加_万元,增长31.39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因:一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴,离退休人员支出增加_万元;二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴_万元;三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数,增加支出_万元;四是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增加,提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。_年,学校发放住房补贴_万元,包括住房公积金_万元、提租补贴_万元。本,我校医疗经费支出_万元,比上年增加_万元,其中:公费医疗支出_万元,医疗补助支出_万元,上解社保部门医疗保险支出_万元。当年医疗经费拨款_万元,医疗费用超支_万元,均由学校预算外资金支付,体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心,为全校职工的健康提供了资金保障。_年,我校在职职工年平均收入为_元,比上年增加_元。离休干部年平均收入为_元,比上年增加_元,主要是实行阳光津贴,每人每月增加收入_元;退休职工年平均收入_元,比上年增加_元。职工收入稳步上升,充分体现了学校积极落实国家政策,保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。(二)公用经费支出情况_年,我校公用经费总支出_亿元,比上年增加_亿元,增长105.98%。支出明细为:1、商品和服务支出_万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。其中:水电费_万元(包括校本部_万元和南校区_万元),较上年减少_万元,降幅3.9%,但支出总量仍较大。劳务费_万元,比上年减少_万元,支出水平持续下降。交通费_万元,差旅费_万元,维修(维护)费_万元,培训费_万元,招待费_万元,实验专用材料_万元,工会经费_万元,福利费_万元。2、其他资本性支出_亿元,主要包括:房屋建筑物购建_亿元,其中:和平苑3栋职工住宅楼投入_万元,校本部研究生公寓楼、图书馆等项目投入_万元,南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入_万元,二附院医疗综合楼基建投入_万元。专用设备购置_万元,主要是招生规模扩大后,为进一步改善实验和教学条件,学校增加经费投入,建成_万元的大学生外语自主学习中心,完成_万元校园二级子网的升级和改造等建设任务;同时中央与地方共建专项资金_万元的投入,改善了学校基础实验室的装备条件。基础设施建设_万元,主要用于实验室和基础设施的修缮与改造。_,全校实现收入_亿元,发生支出_亿元,超支_万元,均为基本建设形成的负债。截至_年底,学校各类贷款余额为_亿元。第二部分_年主要财务工作_年,在校党委、行政的正确领导下,财务管理工作以科学发展观为统领,贯彻落实学校十一五发展规划,服务于教学研究型大学的办学定位要求,多方筹集办学资金,全面改善办学条件,努力提高办学效益,积极推进和谐校园建设。一、完善财务运行机制,不断适应财务管理工作新形势。一是加强会计基础工作,努力提高会计工作质量。重点是加强往来款项的清理工作。二是加强专项经费管理,发挥校级财务的监督作用。财务处会同教务、审计部门对教学单位_教学经费使用情况进行专项检查,确保教学运行经费的有效使用,提高办学效益。同时,启动了财政拨款_万元以上的科研课题项目经费的财务收支检查工作,强化科研经费监督。二、健全财务管理制度,保证财务工作健康有序运行为加强往来款项管理,学校专门制定了往来款项管理办法,规范往来款项的使用、清理、结算等行为,提高资金使用效益。还制定了_学贯彻教育部、财政部关于十一五期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见的实施意见,完善财务管理制度和监督体系,促进财务管理的民主化、制度化和科学化,确保学校各项事业持续健康发展。二、加强财务预算管理,增强依法理财意识。预算安排围绕学校中心工作,坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则,按照部门预算的要求,认真编制预算方案,重点向教学科研倾斜,为提高教学质量、加强学科学位点建设、实施人才强校战略、改善校园环境提供财务保障。加强预算执行,对支出实行分类管理,支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据,维护预算的严肃性和权威性;坚持勤俭节约、从紧必需的原则,严格控制消费支出。对部门发放给个人的福利费、劳务费进行严格审批;加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理,切实强化成本意识,努力降低管理成本,提高资金使用效益。一是积极争取财政专项资金。全年共争取上级财政专项拨款_万元,为我校做大做强提供了必要的财政支持。包括:财政部中央与地方共建特色优势学科实验室专项资金_万元、教育部共建实验室专项资助_万元、省发改委新图书馆建设经费_万元、省政府二附
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