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政法单位经费保障情况的调研报告 一、我区财政及行政政法单位的基本情况 几年来,全区上下采取多种有效措施,坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则,依法理财,制度创新,确保财政收入稳定、有效增长。 x年我区一般预算收入完成3682万元,其中。增值税73万元,营业税4万元,企业所得税28万元,个人所得税16万元,房产税2万元,城市维护建设税42万元,专项收入42万元,罚没收入万元,行政性收入32万元。扣除专项收入等后的经常性上级补助收入为2万元,上解支出687万元,地区可支配财力568万元。 一般预算支出完成092万元,其中: 1、工资性支出960万元。 2、公用经费支出2570万元,人均公用经费0.7万元。 3、社会保障和抚恤支出69万元。 4、离休干部医药费129万元。 5、上级专项配套3万元。 6、其他专项收入安排的支出及上级专项支出61万元。 全区刚性支出需求情况。最低刚性支出需求60万元,占地区可支配财力588万元的14.8,缺口2万元。 财政供养人口情况:全区财政供养人口369人,其中:行政政法人员948人,其中公检法司人员313人,教育人员19人。 我区行政政法共设职能机构5个,实有人数948人(其中离退休176人),占同级财政供养人口的26。 二、行政政法单位经费安排及支出管理情况 一直以来,我区以“从优待警”、“科技强警”为重点,本着优先保证行政政法机关经费的原则,努力保证行政政法机关经费及时足额到位。我区一般单位日常公用经费130元/人,公务用车按车辆编制13000元/车。五大班子和公检法司部门日常公用经费高于一般单位,达到1500元/人,公务用车按车辆编制15000元/车。x年我区用于行政政法经费支出1902万元,占同级财政支出的2,同比增长.4,增幅明显高于收入增幅1.个百分点。用于人员经费支出794万元,公用经费支出1108万元,其中“人、车、会、话、招待”等方面支出388万元,占公用经费总支出的35。xx年行政政法经费支出190万元,占同级财政支出的20,同比增长0.。用于人员经费支出9万元,公用经费支出104万元,其中“人、车、会、话、招待”等方面支出447万元,占公用经费总支出的45。xx年行政政法经费支出202万元,占同级财政支出的1,同比增长7,略高于收入增幅。用于人员经费支出97万元,公用经费支出121万元,其中“人、车、会、话、招待”等方面支出53万元,占公用经费总支出的。x年行政政法经费支出2750万元,占同级财政支出的.5,同比增长1.4,明显高于收入增幅.8个百分点。用于人员经费支出168万元,公用经费支出12万元,其中“人、车、会、话、招待”等方面支出51万元,占公用经费总支出的4。x年行政政法经费支出30万元,占同级财政支出的2.6,同比增长29,高于收入增幅16.5个百分点。用于人员经费支出11万元,公用经费支出1810万元,其中“人、车、会、话、招待”等方面支出53万元,占公用经费总支出的。从x年至xx年的情况看,特别是xx年以来,对于行政政法经费的投入呈明显增加趋势,而且经费增幅明显高于地方收入的增长幅度,最高增幅已超过收入增幅近17个百分点。充分体现出地方财政在财力增幅有限的情况下对行政政法支出的倾斜。 内容总结(1)政法单位经费保障情况的调研报告 一、我区财政及行政政法单位的基本情况 几年来,全区上下采取多种有效措施,坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则,依法理财,制度创新,确保财政收入稳定、有效增长(2)一般预算支出完成10902万元,其中: 1、工资性支出90万元
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