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泓域咨询/芜湖市现代物流供应链体系建设工程项目可行性研究报告目录第一章 项目概述7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 公司组建方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 市场和行业分析26一、 指导思想26二、 扩大市场份额应当考虑的因素26三、 主要目标27四、 精准聚焦现代物流发展重点方向29五、 顾客感知价值32六、 突出问题39七、 定位的概念和方式40八、 实施保障43九、 整合营销传播46十、 发展基础48十一、 绿色营销的兴起和实施50十二、 营销计划的实施53十三、 营销部门与内部因素55十四、 整合营销传播执行57第四章 企业文化分析60一、 企业文化管理的基本功能与基本价值60二、 企业文化的特征69三、 培养名牌员工72四、 培养现代企业价值观78五、 品牌文化的塑造83六、 企业伦理道德建设的原则与内容93第五章 人力资源分析100一、 精益生产与5S管理100二、 技能与能力薪酬体系设计103三、 制订绩效改善计划的程序106四、 工作岗位分析107五、 企业培训制度的含义110六、 企业员工培训与开发项目设计的原则111第六章 经营战略分析115一、 企业使命决策的内容和方案115二、 企业战略目标的构成及战略目标决策的内容117三、 融合战略的构成要件120四、 企业经营战略控制的基本方式123五、 技术创新战略决策应考虑的因素126六、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题129第七章 SWOT分析132一、 优势分析(S)132二、 劣势分析(W)134三、 机会分析(O)134四、 威胁分析(T)135第八章 公司治理143一、 资本结构与公司治理结构143二、 机构投资者治理机制147三、 控制的层级制度149四、 股东权利及股东(大)会形式151五、 公司治理的主体156六、 监事会158七、 企业风险管理161第九章 项目投资分析171一、 建设投资估算171建设投资估算表172二、 建设期利息172建设期利息估算表173三、 流动资金174流动资金估算表174四、 项目总投资175总投资及构成一览表175五、 资金筹措与投资计划176项目投资计划与资金筹措一览表176第十章 项目经济效益评价178一、 经济评价财务测算178营业收入、税金及附加和增值税估算表178综合总成本费用估算表179固定资产折旧费估算表180无形资产和其他资产摊销估算表181利润及利润分配表182二、 项目盈利能力分析183项目投资现金流量表185三、 偿债能力分析186借款还本付息计划表187第十一章 财务管理分析189一、 决策与控制189二、 短期融资券189三、 财务可行性要素的特征193四、 企业财务管理体制的设计原则194五、 对外投资的影响因素研究197六、 筹资管理的原则200第十二章 项目总结202报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资2409.91万元,其中:建设投资1371.78万元,占项目总投资的56.92%;建设期利息13.80万元,占项目总投资的0.57%;流动资金1024.33万元,占项目总投资的42.50%。项目正常运营每年营业收入10900.00万元,综合总成本费用8783.80万元,净利润1552.09万元,财务内部收益率52.00%,财务净现值3873.91万元,全部投资回收期3.76年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目概述一、 项目名称及建设性质(一)项目名称芜湖市现代物流供应链体系建设工程项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx投资管理公司(二)项目联系人白xx三、 项目定位及建设理由四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区,区域地理位置优越,设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资2409.91万元,其中:建设投资1371.78万元,占项目总投资的56.92%;建设期利息13.80万元,占项目总投资的0.57%;流动资金1024.33万元,占项目总投资的42.50%。(二)建设投资构成本期项目建设投资1371.78万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用1001.30万元,工程建设其他费用339.31万元,预备费31.17万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2409.91万元,其中申请银行长期贷款563.07万元,其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):10900.00万元。2、综合总成本费用(TC):8783.80万元。3、净利润(NP):1552.09万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):3.76年。2、财务内部收益率:52.00%。3、财务净现值:3873.91万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2409.911.1建设投资万元1371.781.1.1工程费用万元1001.301.1.2其他费用万元339.311.1.3预备费万元31.171.2建设期利息万元13.801.3流动资金万元1024.332资金筹措万元2409.912.1自筹资金万元1846.842.2银行贷款万元563.073营业收入万元10900.00正常运营年份4总成本费用万元8783.805利润总额万元2069.456净利润万元1552.097所得税万元517.368增值税万元389.529税金及附加万元46.7510纳税总额万元953.6311盈亏平衡点万元3100.99产值12回收期年3.7613内部收益率52.00%所得税后14财务净现值万元3873.91所得税后第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、现代物流供应链体系建设工程行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx(集团)有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资315.00万元,占xx投资管理公司35%股份;xxx投资管理公司出资585万元,占xx投资管理公司65%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需
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