资源预览内容
第1页 / 共27页
第2页 / 共27页
第3页 / 共27页
第4页 / 共27页
第5页 / 共27页
第6页 / 共27页
第7页 / 共27页
第8页 / 共27页
第9页 / 共27页
第10页 / 共27页
亲,该文档总共27页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
2018年青州市金融工作办公室部门预算目 录第一部分. 青州市金融工作办公室部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 青州市金融工作办公室2018年部门预算表一.部门收支总体情况表二.部门收入总体情况表三.部门支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况表五.一般公共预算支出情况表六.一般公共预算基本支出情况表七.政府性基金预算支出情况表八.一般公共预算“三公”经费预算表九.政府采购预算表第三部分. 青州市金融工作办公室2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算支出情况五.一般公共预算基本支出情况六.政府性基金预算支出情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分 青州市金融工作办公室部门概况一、主要职能(一)贯彻执行中央、省、潍坊市有关金融工作的方针、政策;研究分析金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况;拟订全市金融业发展规划和政策,依法制定地方金融监管规则和办法,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。(二)负责协调、配合上级金融监管机构对全市各类金融机构的监管工作;负责协调各类金融机构及行业自律组织工作;协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题,为金融业发展提供良好环境;协调、引导、鼓励金融机构为地方经济社会发展提供金融服务。(三)指导、协调、组织地方金融机构的改革发展工作,会同有关部门对地方金融机构进行管理和年度经营审计。(四)贯彻国家企业上市政策,拟订全市上市企业和资本市场发展规划及推进企业上市的政策措施并组织实施;配合证券监管部门做好全市企业上市辅导、规划发展及跟踪监测全市上市公司经营情况等工作;负责监测全市证券、期货经营机构的运行情况。(五)协调组织地方金融统计监测、专项调查等,督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设,配合驻鲁金融监管部门对地方法人金融机构、辖区上市公司和直接融资活动进行监督管理。(六)统筹规划、协调指导全市各类交易场所设置及发展工作,牵头办理新设交易场所的论证工作,监管权益类交易场所。(七)协助上级监管部门对新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围的初审,对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管。(八)协助上级监管部门对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理,开展从业人员资格认定。对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管,组织开展年审和分类评级,建立监管信息系统。对新型金融组织、交易场所的自律组织进行指导和管理。(九)根据经济发展需要,对重大资本运作提出建议,参与策划、指导重大资产整合、企业重组等工作。(十)指导、协调、推进全市地方金融机构改革发展;负责全市小额贷款公司、融资性担保机构和民间融资机构设立的初审、上报和业务监管工作;协调组织有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。(十一)组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险,处理地方金融突发事件和重大事件;会同各有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案,及时处置风险,有效防范风险蔓延;协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。(十二)负责办机关的安全生产监管和维护稳定工作。(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成青州市金融工作办公室部门预算包括:本机关预算、下属事业单位预算。青州市金融工作办公室2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表:序号单位名称备注1青州市金融工作办公室机关2青州市金融服务中心第二部分青州市金融工作办公室2018年部门预算表部门公开表1部门收支总体情况表单位:元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入1,783,467.00 一般公共服务支出1,783,467.00 二、政府性基金预算拨款收入三、财政专户管理资金四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本 年 收 入 合 计1,783,467.00 本 年 支 出 合 计1,783,467.00 七、上级补助收入政府调剂支出八、附属单位上缴收入地方水利建设基金调剂支出九、上年结转增量上解 结转下年收 入 总 计1,783,467.00 支 出 总 计1,783,467.00 1部门公开表2部门收入总体情况表 单位:元科目编码科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转 合计1,783,467.00 1,783,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201一般公共服务支出1,783,467.00 1,783,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务1,783,467.00 1,783,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行953,779.00 953,779.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行629,688.00 629,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门公开表3部门支出总体情况表单位:元科目编码科目名称合 计基本支出项目支出政府调剂支出地方水利建设基金调剂支出 合计1,783,467.00 1,583,467.00 200,000.00 0.00 0.00 201一般公共服务支出1,783,467.00 1,583,467.00 200,000.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务1,783,467.00 1,583,467.00 200,000.00 0.00 0.00 2010301 行政运行953,779.00 953,779.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行629,688.00 629,688.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 部门公开表4财政拨款收支总体情况表收 入支 出项 目2018年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入1,783,467.00 一般公共服务支出1,783,467.00 1,783,467.00 二、 政府性基金预算拨款收入 收 入 合 计1,783,467.00 支 出 合 计1,783,467.00 1,783,467.00 部门公开表5一般公共预算支出情况表单位:元科目编码 经济科目 功能科目 2018年预算数基本支出项目支出合计机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出(一)对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出(一)对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计1,783,467.00 810,429.00 143,350.00 608,592.00 21,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201一般公共服务支出1,783,467.00 810,429.00 143,350.00 608,592.00 21,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务1,783,467.00 810,429.00 143,350.00 608,592.00 21,096.0
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号