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企业内部审计工作职责模板1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;7、完成公司交办的其他工作。企业内部审计工作职责模板(二)1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;2.完成内控手册相关表单的设计;3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;5.维护内控手册;_日常督促各部门按照内控手册要求执行;7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。第1页共1页
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