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审计管理编号:JHG-QR-FX-05版号:第二版页码:第 2 页 共 2 页关于对_公司_的审计报告 (文号) 公司: 根据工作安排,我中心于XX期间对XX公司XX期间(审计期间)的财务管理及内部控制情况进行了内部审计。现对有关的审核结果按重要性原则披露如下:一、 XX类问题(详见*-*点)二、 XX类问题(详见*-*点)三、 XX类问题(详见*-*点) 1、具体事项 2、 3、 4、 XXXX地产股份有限公司 审计中心 年 月 日共2页 第 2 页
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