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银行内部制度建设使得内部控制制度完整,系统的有(,).篇一:金融内控 金融内控 一、单选题 1、审计师向银行高级管理层通报审计结果,需采用专门的文书是( )。 A. 推荐信 B. 致管理层函 C. 密函 D. 邀请函 A 2、银行业监管机构统一颁布了详细的规定,用于( )风险。 A.减少 B.增加 C.保持 D.审查 A 3、商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、( )的原则。 A. 独立 B. 公平 C. 公正 D. 公开 A 4、银行内部制度建设使得内部控制制度完整、系统的有( )。 A. 内控制度之间相互制约作用强 B. 对内部控制的研究不够 C. 对老制度未作评价完善 D. 新业务开办而其管理制度不配套或滞后 A 5、内控制度由业务管理部门统一设计、评价、( )。 A. 引用 B. 修订 B C D B C D B C D B C D D. 审阅 A 6、德国商业银行发放超过10%的贷款必须经过银行( )的批准。 A. 分行行长 B. 总行长 C. 所有管理人员 D. 信贷部经理 A 7、下列不属于对内控制度认识上存在误区的是( )。 A. 对完善内控机制行为的认识误区 B. 对完善内控机制目的认识误区 C. 对完善内控机制作用的认识误区 D. 建立完善的内部控制制度 A 8、建立完善的内部控制系统,应首要建立( )。 A. 规范的董事会和监事会 B. 公正、合理、高效的人力资源管理体制 C. 公司制度 D. 业绩考核标准 A 9、发挥内部检查职能作用,要以常规检查为主转向( )为主。 A. 盲目检查 B. 不再检查 C. 突击检查 D. 随意检查 A 10、完善监督核查制度时,内部控制的最后一道防线是( )。 B C D B C D B C D B C D B C D B. 风险评估 C. 信息沟通 D. 稽核审计 A B C D 二、多选题 1、香港汇丰银行独特的信贷文化包括( )。 A.保守性 B.建设性 C.竞争性 D.沟通性 A 2、从( )等方面建立科学的内部评级法。 A. 风险组织流程 B. 风险评估 C. 风险计量模型 D. 风险管理信息系统 A 3、我国国有商业银行的控制环境不佳的表现有( )。 A. 产权制度还未完成转型 B. 公司治理结构不合理 C. 风险管理理念落后 D. 商业银行对员工思想道德教育的普遍不重视 A 4、以人为本,加强员工素质教育的方法有( )。 A. 加强培训和学习,努力提高广大职工的业务技术水平 B. 强化对员工的任用,真正形成“能者上,庸者下”的科学的用人制度 C. 加强政治思想品德教育,职业道德教育及法制教育等 D. 加强内控制度教育 ABC D BC D BC D BC D5、德国银行法规定,监事会主要权责包括( )。 A. 制定公司章程 B. 监督执行董事会的经营活动,任免执行董事会的成员 C. 对银行的重要经营事项作出决策 D. 审核银行账簿,核对银行资产 ABC D 6、商业银行内部控制使商业银行实现经营管理目标的( A. 安全性 B. 效益性 C. 全面性 D. 流动性 ABC D 7、建立完善内控评价的方法有( )。 A. 风险测量 B. 构建有效的内部控制评价体系 C. 借助外部评价机构 D. 完善考核机制 ABC D 8、银行内部控制体系中的审计评价包括( )。 A. 初评 B. 描述 C. 验证 D. 评估 ABC D 9、审计部门将内部控制风险分为( )。 A.固定风险 B.控制风险 C.资产风险 D.察觉风险 ABC D )。 10、商业银行控制体系主要有( )。 A. 内部控制环境 B. 内部控制措施 C. 风险识别与评估 D. 监督评价与纠正 ABC D 三、判断题 1、坚持进行股份制改革,并逐步完善公司治理结构股改是国有商业银行治理改革的必由之路。( ) 对 2、银行在建立内部控制制度时要遵循“重制度建设,轻制度执行”的方针。( ) 对 3、业务部门要定期把该系统测算出的可能风险与市场数字进行核对。( ) 对 4、内部控制测试是对初步评价过程的校验。( ) 对 5、商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系对建设、实施和运行结果而与其他项目一同开展调查、测试、分析和评估等系统性的活动。( ) 对 6、银行内控系统是个再设计再执行再评价再改进,到设计执行评价改进的不断循环的过程。( ) 对 7、银行自行开发或购买软件,必须经过严格审核、测试、评价,才能投入使用。( ) 对 错 错 错 错 错 错 错 篇二:会计再教育 一、单项选择题 1.会计从业资格管理办法已经XX年12月5日财政部部务会议修订通过,现将修订后的会计从业资格管理办法公布,自( )7月1日起施行。 年年年 年 正确答案:A 2.现修订后的会计从业资格管理办法是中华人民共和国财政部令第( )通过。 号 号 号 号 正确答案:B 3.因有会计法第四十二条、第四十三条、第四十四条所列违法情形,被依法吊销会计从业资格证书的人员,自被吊销之日起( )以内不得参加会计从业资格考试,不得重新取得会计从业资格证书。 年 年 年 年 正确答案:C 7.参加会计从业资格考试舞弊的,( )内不得参加会计从业资格考试,由会计从业资格管理机构取消其考试成绩,已取得会计从业资格的,由会计从业资格管理机构撤销其会计从业资格。 年 年 年 年 正确答案:B 8.会计从业资格管理机构及其工作人员在实施会计从业资格管理中滥用职权、玩忽职守、循私舞弊的,依法给予处分。构成犯罪的,依法追究( )。 A.刑事责任 B.民事责任 C.行政责任 D.司法责任 正确答案:A 9.取得( ),目前尚在从事会计工作的,经本人申请并提供单位证明等相关材料,会计从业资格管理机构核实无误后,发给会计从业资格证书。 A.注册税务师证书 B.注册会计师证书 C.内审师证书 D.初级会计证书 正确答案:B 10.持证人员应当在会计从业资格证书到期前( )内,填写定期换证登记表,持有效身份证件原件和会计从业资格证书,到所属会计从业资格管理机构办理换证手续。 个月 个月 个月 个月 正确答案:D 12.银行内部制度建设使得内部控制制度完整、系统的有( )。 A. 内控制度之间相互制约作用强 B. 对内部控制的研究不够 C. 对老制度未作评价完善 D. 新业务开办而其管理制度不配套或滞后 正确答案:A D 13.下列不属于对内控制度认识上存在误区的是( )。 A. 对完善内控机制行为的认识误区B. 对完善内控机制目的认识误区 C. 对完善内控机制作用的认识误区D. 建立完善的内部控制制度 正确答案:D 15.内控制度由业务管理部门统一设计、评价、( )。 A. 引用 B. 修订 C. 插入 D. 审阅 正确答案:B 16.下列不属于审计局限在专项审计和突出检查的是( )。 A. 方式单一B. 覆盖面不广 C. 审查频度高 D. 审计水平有限 正确答案:C 17.建立完善的内部控制系统,应首要建立( )。 A. 规范的董事会和监事会B. 公正、合理、高效的人力资源管理体制C. 公司制度D. 业绩考核标准 正确答案:A 19.商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、( )的原则。 A. 独立 B. 公平 C. 公正 D. 公开 正确答案:A 20.审计师向银行高级管理层通报审计结果,需采用专门的文书是( )。 A. 推荐信 B. 致管理层函 C. 密函 D. 邀请函 正确答案:B 21.在美国花旗银行的组织结构中,( )是全行的最高权力机构。 A.管理层 B. 监事会 C. 股东大会 D. 董事会 正确答案:D 22.贷款管理模式中,最为主要的是( )。 A. 审贷分离制 B. 信贷授权审批制 C. 三人信贷委员会批准制 D. 企业授信额度制 正确答案:B 24.德国商业银行发放超过10%的贷款必须经过银行( )的批准。 A. 分行行长 B. 总行长 C. 所有管理人员 D. 信贷部经理 正确答案:C 26.代表金属实物货币流通并可随时兑换成金属实物货币的货币形态是( )。 A.信用货币 B.纸币 C.代用货币 D.第三代货币 正确答案:C 27.典型的代用货币是( )。 A.辅币 B.银行存款 C.银行券 D.现金 正确答案:C 28.在现代信用货币制度下,货币发行权一般集中于( )。 A.中央政府 B.财政部 C.中央银行 D.商业银行 正确答案:C 29.由国家赋予无限法偿能力,并强制流通的货币是( )。 A.实物货币 B.电子货币 C.信用货币 D.代用货币 正确答案:C 30.在金属货币流通的条件下,单位货币的法定含金量被作为( )。 A.货币单位 B.货币的价格标准 C.货币名称 E.货币材料 正确答案:B 31.货币无限的法定支付能力是指货币的( )。 A.本位币 B.货币单位 C.无限法偿 D.发行保证制度 正确答案:C 32.在不兑现的信用货币制度下,货币发行权主要集中于( )。 A.中央银行 B.贸易部门 C.财政部门 D.投资银行 正确答案:A 33.我国的人民币制度属于( )。 A.金本位制 B.金银复本位制 C.银本位制 D.纸币本位制 正确答案:D 34.信用是一种有条件的借贷行为,其条件是( )。 A.偿还和付息 B.中央银行的存在 C.商业银行的存在 D.证券市场的存在 正确答案:A 37.人民币汇率使用的标价方法是( )。 A.直接标价法 B.间接标价法 C.美元标价法 D
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