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广西百色靖西市蔗糖生产办公室2017 年部门决算目录第一部分:靖西市蔗糖生产办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:靖西市蔗糖生产办公室2017 年部门预算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分: 靖西市蔗糖生产办公室2017 年度部门决算情况说明一、 2017年度收入支出决算总体情况。二、 2017年度一般公共预算支出决算情况。三、 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、 2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:靖西市蔗糖生产办公室概况一、主要职能靖西市蔗糖生产办公室的主要职能是 :负责全市蔗糖生产的日常管理工作, 制定和组织实施蔗糖生产规划; 联系和组织农业、科研、供销、财政、金融、交通等有关部门围绕发展蔗糖生产,做好管理和协调服务, 按照国家规定的标准和价格, 及时做好甘蔗的收购价格宣传和协调砍运工作; 培训甘蔗生产技术人员, 检查指导各乡(镇)蔗区的甘蔗生产;总结交流推广先进经验和技术,帮助蔗农解决甘蔗生产中的难题,为发展蔗糖生产服务。二、部门决算单位构成靖西市蔗糖生产办公室由 1 个决算单位构成,参与部门预算人数为 16 人,其中在职人员 11 人,离退休人员 6 人。第二部分:靖西市蔗糖生产办公室2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表收入项目决算数一、财政拨款91.84二、事业收入0三、事业单位经营收入0四、其他收入0五、附属单位上缴收入0六、其他收入0本年收入合计91.84用事业基金弥补收支差额0上年结转0单位:万元支出项目决算数一、一般公共服务支出69.01二、外交支出0三、教育支出0四、科学技术支出0五、文化体育与传媒支出0六、科学技术支出0七、文化体育与传媒支出0八、社会保障和就业支出0九、医疗卫生与计划生育支出0十、节能环保支出0十一、城乡社区支出0十二、农林水支出22.83十三、交通运输支出0十四、资源勘探信息等支出0十五、商业服务业等支出0十六、金融支出0十七、援助其他地区支出0十八、国土海洋气象等支出0十九、住房保障支出0二十、粮油物资储备支出0二十一、其他支出0本年支出合计91.84结余分配0年末结转与结余0收入总计91.84支出总计91.84注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二:收入决算表单位:万元项 目本年收入合计财政拨款收上级补事业收入经营收入附属单位上缴其他收入科目编码科目名称入助收入收入栏次1234567合计91.8491.84201一般公共服务支出69.0169.0120103政府办公厅(室)及相关机构事务69.0169.012010301行政运行0.200.202010350事业运行68.8168.81213农林水支出22.8322.8321301农业22.8322.832130104事业运行22.8322.83注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三:支出决算表单位:万元项 目本年支出基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支科目编码科目名称合计出栏次123456合计91.8491.84201一般公共服务支出69.0169.0120103政府办公厅 (室) 及相关机构事务69.0169.012010301行政运行0.200.202010350事业运行68.8168.81213农林水支出22.8322.8321301农业22.8322.83事业运行22.8322.832130104注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表收 入支 出项 目行次金额项 目行合计一般公共预政府性基金预算次算财政拨款财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款191.84一、一般公共服务支出1869.0169.010二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出190003三、教育支出200004四、科学技术支出210005五、文化体育与传媒支出220006六、社会保障和就业支出230007七、文化体育与传媒支出240008八、社会保障和就业支出250009九、医疗卫生与计划生育支出2600010十、节能环保支出2700011十一、城乡社区支出2800012十二、农林水支出2922.8322.83013十三、交通运输支出3000014十四、资源勘探信息等支出3100015十五、商业服务业等支出3200016十六、金融支出3300017十七、援助其他地区支出3400018十八、国土海洋气象等支出3500019十九、住房保障支出3600020二十、粮油物资储备支出3700021二十一、其他支出38000本年收入合计2291.84本年支出合计3991.84年初财政拨款结转和结余230年末结转和结余400一般公共预算财政拨款24041政府性基金预算财政拨款2504226043合计2791.84合计4491.84单位:万元注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表项 目科目编码科目名称栏次合计201一般公共服务支出20103政府办公厅 (室) 及相关机构事务2010301行政运行2010350事业运行213农林水支出21301农业2130104事业运行单位:万元合计基本支出项目支出12391.8491.84069.0169.01069.0169.0100.200.20068.8168.81022.8322.83022.8322.83022.8322.830注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费公用经费经济分经济分类科目科目名称金额类科目科目名称金额科目编码科目名称金编码编码301工资福利支出57.97302商品和服务支出7.77310其他资本性支出030101基本工资33.1430201办公费031001房屋建筑物购建030102津贴补贴24.8330202印刷费031002办公设备购置030103奖金030203咨询费031003专用设备购置030104其他社会保障缴费030204手续费031005基础设施建设030106伙食补助费030205水费031006大型修缮030107绩效工资030206电费031007信息网络及软件购置更新030108机关事业单位基本养老保险缴费030207邮电费031008物资储备030109职业年金缴费030208取暖费031009土地补偿030199其他工资福利支
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