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工程审计部门职责1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。工程审计部门职责(二)1、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患,提出改进意见;3、检查各项制度执行的有效性,对存在不合理处提出优化建议;4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;5、能独立编写审计报告,跟踪审计问题改善措施执行;6、参与审计其他日常工作。第1页共1页
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