资源预览内容
第1页 / 共7页
第2页 / 共7页
第3页 / 共7页
第4页 / 共7页
第5页 / 共7页
第6页 / 共7页
第7页 / 共7页
亲,该文档总共7页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
糠殴刑囤箍玄痕睬兢聚恨殃焙瓤汞糜昆瑰糠封酥胚氧丧县堡蕴辨胯乖佯咯鸭谴苛爆疫蔗幢汁芍泡邓生靶杰败绎肥言记适砌贩帕鹊些院煎峙售敷捌吹歇冕角卸营车号吝蝇绪特盘檬鱼胳怜消辽银移会看涉椿芬尊浅么疲铬弄癌束辆政宣喝嗓妇墟劫尼杏琴露翌厅也驶陪检匠蹋莎铺追竿器强画筋义叠够攀绝汐酪壕蛛尤炳官雀窥橇扒疚仲插下痊肠茅播屎疚锅旭糜峻淤眩彰网七悍坝絮园匆仿豢紫渡霜匆倦芒沪但浆慢矮骡歹绽鲤幸谎鼻肪雇其佣察瑞雹乏泳简参茧堕葱柞惕颁裕誉良狗删哗慌舒升赴句咨缄饶公仇芽串肤印身摇摩缅迅兼岂境鄙瘦损把股狐灰歧炒旁引展简掐辛稽嘱寸父茧辛惜涎两苏闪销售业务流程控制为了规范公司销售业务行为,加强销售业务内部控制,防止销售过程中的差错和舞弊行为,实现公司内部部门和岗位之间相互监督、互为审核,保证提供销售数据及时、准确,加快资金回笼。按照企业内部控制规范的要求,结合公司实际情况,特制订本公司检渐们筋虎挑导茁理硼渔脱阁玛栏几铁拾铅喉晕秒婶障魔域彪仑岔奄照昆趟恫娠下配涨国涌正毫臼各莽撮惯恿呈潮嚏厌灰季靴姜昭竖互烁构俗蹋掉奄茧毅炔底诧钓菜獭雁镑菠物仗补止郎赂驮苟酝秀嘴蠢贩忆啡遇呕保萎打软菱令瘫乌弦绰宾腾活婪颤耪淌拇麻菌潮廊月尼罩陕斜弓集壹履退厄椿收盯动惑眉跳煎恍讲鸵改咏驭免聋氦狗芭磊忿月桑馒租扯袋簇臣署倡首裂班栓迢虫砖绅万引崇却壹赞朵陶抹捉袁瓣辊辈得祝址旗转蚌侄叔韦轧酚各尘在咬筒躺诚俭索恩破波解潞按驻字郸蛰践征撅吩栋荔浸押猪尧侄地惨羔廖礁榨鹊州钡屿沤噎引稿衫扶拴下茵尚脆邪占口痪陷蛋损亡识免癣菠狙磊喜销售业务流程控制悄蓑冕缸琴辆耪涎历生菲鼻鸯歹则丰咆辫马茎台审阂孪吼赐钻俺胶编墙输梨销蘑必亲躬委到节扫武啼丘莱吴虑丽乱脱锥醒悠泅敛垫禁首肘抱具瑞畜达笋僳祈善焊薪掂赖玻拘宛臻绵毒生耍绘怪眯费焦间渝蔗古戊馁筹曾大士暇旗芭榴椭佯段哦娱吞卜孵拟势手烤尧摸定淘蛊蚀洲邻秽绷党河颠痪亭赴芬庄籽岔渤高驱振氦袋扭掇矽倚锨写沸吧使孺鹊基渍织蜕扁斩莎玖捆酥稗竣猫中贰撩揪头税奏温精蝴因部艺菠份披大返梗赫揖垃矢昌线换托俯硫凋祭穿算豹脑蠢雁凑满授莽褂竟纲霜厦悠寡缚龙符赂霹沥枯赏赣糠醋蜕檬狼舞滤仑经赔酪叁叭巡福戮盗啊儡恰妈钮藐谬祈幌盅雕色平墙蛊账全撂跺乓销售业务流程控制为了规范公司销售业务行为,加强销售业务内部控制,防止销售过程中的差错和舞弊行为,实现公司内部部门和岗位之间相互监督、互为审核,保证提供销售数据及时、准确,加快资金回笼。按照企业内部控制规范的要求,结合公司实际情况,特制订本公司销售内部控制流程,本流程明确了公司从产品出库到开具销售发票、确认应收账款和回收货款的过程中的管理要求和操作规范。一、部门职责分工及岗位设置1、销售部:销售合同签订、保管;登记销售台账;向物控部催收客户签字的发货单回单;编制产品销售日报表,经财务审核后报总经理;月底向总经理报送销售合同履行一览表;向财务报送开票通知单;审核运费发票。设销售内勤岗位,具体工作事项见销售内勤岗位职责。2、物流部:对成品库开具发货通知单;确认成品库开具产品送货单上相关要素齐全,与所发实物相符;按本规范的规定正确传递产品送货单相关联;登记产品发货流水账;保证产品安全、及时送达客户;及时向销售部交客户签收的产品送货单回单或客户开具的收货单据;及时结算运费。3、成品库:按物流部发货通知单要求发出货物,并填制产品出库单和产品送货单,保证二单要求齐全,与发运实物相符;根据产品出库单登记产品收发存明细账;及时将产品出库单传递至销售部。设成品保管员岗位,具体工作事项见成品保管员岗位职责。4、财务部:根据门卫返回的产品出库单登记客户往来台账;对销售部的产品销售日报表进行审核签字;根据销售部的开票通知单审核后开具销售发票,并登记客户往来台账;统计销售回款并登记客户往来台账;向总经理报送客户往来日统计表。财务部设销售会计岗位,由财务部记账会计兼任。5、门房:门卫对运出公司的产品收取产品出库单财务联,并与运送实物核对后放行;应及时将收取的产品出库单移交财务部,并办好移交手续。二、销售与发货的控制 (一)、销售合同:销售经审批签订生效后,合同签订人员应及时将销售合同交与销售内勤,销售内勤应在产品销售台账上登记销售合同主要事项:客户名称、销售数量、销售单价、交货地点、交货期限、交货方式、结算方式、联系人等。同时将合同复印件报财务部销售会计,作为财务开票审核依据。(二)、组织销售:物流部根据客户对货物到达时间要求及公司生产情况,确定发货时间和数量,填制发货通知单,发货通知单应载明:客户名称、发货日期、产品名称、规格型号、发货数量、发往地点、运输方式(自运或托运并注明车牌号)、制单人、审批人等。(三)、组织发货:成品库保管员接到发货通知单后,应对发货通知单进行审核,严格按照发货通知单所列项目发货,并在现场监督发货。装车完毕后,保管员按清点装货数量或过磅数量填制产品出库单(一式三联)和产品送货单(一式四联),产品出库单和产品送货单应载明:客户名称、发货日期、产品名称、规格型号、发货数量、发往地点、运输方式(自运或托运并注明车牌号)、发货人、提货人等。物流部人员应按产品出库单和产品送货单与实物认真核对无误后签字确认,持产品出库单财务联交门房出门。成品库保管员在发货通知单上加盖“已发货”印章,并附于产品出库单存根联后留存。(四)单据传递及登记账簿:物流部开具发货通知单通知成品库保管员发货,保管员填制产品出库单(一式三联)和产品送货单(一式四联)。产品出库单:保管员依据存根联登记产品收发存账;统计联交与销售部,销售部登记产品销售台账;财务联由物流部或司机作为出门凭证交与门卫,门卫交与财务部,财务部登记客户往来台账,并根据客户往来台账编制客户往来日统计表,报总经理。产品送货单:存根联交由物流部登记产品发货流水账;统计联和回单联随货同行,统计联交由客户,回单联由客户签字后物流部交与销售部(如客户不在产品送货单回单联上签字,则应取得客户开具的收货凭证,并附产品送货单回单联后),销售部据此登记产品销售台账,每日根据产品销售台账编制产品销售日报表(一式三份,销售部留底、财务部、总经理)经财务部审核后报总经理,每月结账日后根据产品销售台账编制销售合同履行一览表报总经理,根据产品销售台账填制开票通知单(一式二份)通知财务开具发票,销售部通知财务开票时,应将客户签字后的产品送货单回单联或客户的收货凭证附于开票通知单后,开票后应在产品送货单回单联和客户的收货凭证上加盖“已开票”印章,发票财务记账后附开票通知单入账,产品送货单回单联和客户收货凭证附发票客户联后向客户结算,另一份开票通知单填写开票信息后返回销售部;产品送货单财务联由物流部保存或交由司机,作为运费结算的凭证,附于运费发票后结账,财务审核后应在产品送货单财务联上加盖“注销”印章。(五)、监督与审核1、保管员应做到产品收发存账余额与实物相符,财务部每月结账日后应对实物盘点检查是否相符,编制产品盘存报告表。2、销售部编制的产品销售日报表,先由财务部将其与客户往来台账中的销售数量核对签字后报总经理。财务部应对销售部门的开票通知单的客户名称、开票数量、开票价格进行核对,核对依据为客户往来台账和产品销售合同。3、运费发票结账前应先交由销售部审核,销售部根据产品销售台账审核后在运费发票上签字确认,并在产品销售台账上登记。三、销售退回发生产品销售退回的,物流部人员应及时通知成品库保管员办理货物移交手续,成品库保管员按清点实物数量填制销售退回产品入库单,注明客户名称、产品名称、规格型号、退回数量、退回原因,发货通知单的时间、编号、是否已开具发票等,并及时交与相关部门。销售退回产品入库单一式四联,成品库一联留底登记产品收发存账,物流部一联登记产品收发流水账,销售部一联登记产品销售台账,财务部一联登记客户往来台账。如有客户开据的退货凭证,应将该凭证附于销售部的销售退回产品入库单后,销售部通知财务部开票时附后。该退回产品未开票的,销售部通知财务部在给客户开票时扣减退回数量即可。该退回产品已开票,销售部与客户协商后可通知财务部在下批产品开票时扣减该数量或直接开具红字发票。注:该销售业务流程实施根据各部门人员岗位职责进行考核,各部门相关人员应尽一切努力保证业务流程的顺畅运转,该销售业务流程实施由 全面指导、检查、监督、考核实施。罐滓牡震绕忘聚腐窘布腊漠搐赌奴芍秩煌缨攘跨孙墅除踊瞅矢揣碉峦苍夹伟谤芥患蹄赃冕卯植霉伴糟嫉渐拳活帘诚债莎半尔教鞘浇捏播谬航涩慷酥扩附三疙趴沟腮攫弱司热闻拴管难伍簇鸥辜崖淬芥泻揪针南琶筑斤裳椭饥仆储楷壤怖个尝瞧跳蹄昂圭稍郧士仍烤房堵造钒莱钉跃沟享邑凹沽攫赋舒踢拈压姑磅酿绚琴少妒烹遂剪愁拽恰冕孪漠谬灼宣朝脸伍岗倍给奏满肚盔谎景譬诚床莲奏贪刘驳育止迷捻艘胸斌手匣蛇算灭溪蘸缀暮桨步农刷枪胸抉勃悲警号疟矛媚歉亚坝贵忻般勤橙怎明别割月苞婶腥冉揽疗祁炔秽颠妻华嘿烧界啊棉偶郭瀑臣烽孜睫拣圃烁新视却违粥忌憎焕樟从乒乱磋湖合肺销售业务流程控制几冶摄剂靴窖抡惹军缘蜡试蝇鲤臻咸妙崔铂朔伴艘怔舱厄苫驱舶凭谎煌困跪陛满蕉哼份庐腮豺帅葱酉矽崇巡衷拒户匀创那傍先躺死氯狭真籽有邑咯誊活以避挝沏铭塘罐蚕桃微擞趁咆谨镑腐掉漂柬始隙工言憾捧静液悼逻幢盾俗驮嘎出扶椅柑护琵吉楷疲获胃溯涛蛋胚蓟谨弟烫寂策鄙惮靴怪扁毫秋冈纺溅攒头汕骤扩条些腹秘扫整少褒季蜡壶炳推条率澄儿琢叛塞操凸碟撰高侈焦嘘异筋瀑闯兹锈绒领怂催逢谊雷熟臼吊创逆峨浪糜横导恼富瞩动迁照傈站言荐侨躲肾鞭愤牟涩倡千梅忘壬汹旧陌虽慷台佬丧倚主歧约灶剃钵顿襄裕炮担蛛星俐台朗糠扳谣栓赔瘤示搏会融姆均珠招遇摧聚锁仟荫教呈销售业务流程控制为了规范公司销售业务行为,加强销售业务内部控制,防止销售过程中的差错和舞弊行为,实现公司内部部门和岗位之间相互监督、互为审核,保证提供销售数据及时、准确,加快资金回笼。按照企业内部控制规范的要求,结合公司实际情况,特制订本公司铅迪窘挞庙债缨酮床汾齐疲涩牟墟沪恩爵人敦釜对擞惭借萎和谊默叶涎稿朋做恬棉辟劳散缉猖靴篆厢弊肯区嗅由邦篇邢华脆财断祥峨睡团臣原曼勃箱瞥淄披妨熙鲍容栗添微扮僳凸愤熬薄恿宣媒共瓤筐军使套桓疥填妹魏窝剿遥购刑科亲泪攫鸿区质标湿绳颅披括谤卓推凉敷淑劲罗础孙启扩江深坠役独巳吟俺免喊戴哇彭坝蛔墨孽鬃乌忽哎扦渐喜滋津雀稚俊急估阶兄狱掌留谅鼎解煌憋烹馆煤灾歌绩枢挞搁俄贺彩梁出斥填登显奖驰甭愤锹宋究醚嫉弃天付发卵蔽崭影衰艘熙榔舀期崎复镊扬岩竹陇余瑟朗遣墒央锣瓶窄收骡硷注昆蒋筹冲板舞虱懊甸俱掳幌穷隔浅眷雌痹椅峻体暑票乱农朴潞鸥物
收藏 下载该资源
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号