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资源描述
XXXXXXX公司 财 务 工 作 流 程 图目 录一、借款流程图2二、报销工作流程图3三、记账工作流程图4四、报税工作流程图5五、开票工作流程图6六、往来支付工作流程图7七、工资/福利发放工作流程图8八、印章管理工作流程图9九、资质管理工作流程图10十、出入库管理工作流程图11一、借款流程图借款工作流程图部门名称 财务部任务概要借款管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ACD 1234 审批 编制月度明细表每月核查每月核查YES审核 审核支付登帐借款人填写借款申请 部门经理审批 签字领款 附件:物资采购申请表、出差申请表、借款单二、报销工作流程图报销工作流程图财务部任务概要 报销管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD 12 345 审批 编制月度明细表每月核查每月核查 审核 汇总职能部门考核下发考核告知单 核算认定资料归档总结结束审核 报销 登帐部门经理审核报销人填写报销单据 签字清账 三、记账工作流程图记账工作流程图财务部任务概要 记账管理 部门总经理综合部会计出纳节点ABCD12345678910111213 核查核查 钞票、银行日记账 汇总职能部门考核下发考核告知单 核算认定资料归档总结结束 收集凭证编制记账凭证生成总表登记明细分类账登记总账分类账编制各项明细表生成报表存 档整顿凭证四、报税工作流程图报税管理流程图财务部任务概要 报税管理 部门总经理综合部会计出纳节点ABCD 12345审批 编制季度明细表每季核查每季核查 审核 汇总职能部门考核下发考核告知单 核算认定资料归档总结结束核算税款 每月115号报税纳税申请编制纳税申报表申报登帐 五、开票工作流程图开票工作流程图部门名称 财务部任务概要开票管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABC 123456789审核购票申请汇总开票状况清点存票数量开票申请审批开票票据送出购票开票申请登记审批审核登记 每月核查 每月核查YES 汇总职能部门考核下发考核告知单 核算认定资料归档总结结束 欠 足 编制月度明细表六、往来支付工作流程图岗位调动工作流程图财务部任务概要 往来支付管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD 12356购销合同/支付申请编制应收/应支报表审批获知收 / 支登帐审核 每月核查 每月核查汇总职能部门考核下发考核告知单 核算认定资料归档总结结束
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