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企业内部审计工作职责范本1、在集团及上级部门领导下开展工作;2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;8、负责内部审计协会相关工作;9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;11、负责完成处领导交办的其他工作。企业内部审计工作职责范本(二)1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;3)对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;4)与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;5)协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;6)跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。第1页共1页
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