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欢迎您参加迎您参加 K/3K/3系系系系统统(商(商(商(商业业)的)的)的)的标标准培准培准培准培训课训课程!程!程!程! 1K/3系统(商业)应用实施的成功与否,与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿一个完整的案例,从用户应用和系统实施的角度,对K/3系统(商业)供需链的功能主线一一介绍.本课程集中讲授K/3系统(商业)的业务部分,课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识,同时为了达到预期的效果,在学习之前,您最好大概浏览一下K/3系统(商业)的相关部分。2我们的目标:熟悉K/3系统(商业)的业务流程掌握K/3系统(商业)的基本操作方法灵活运用K/3系统(商业)处理日常业务3系统概述系统概述 销售客户供应商客户管理信用管理价格管理销售订单发货通知单销售出库销售发票合同管理收款单应收采购库存合同管理付款单应付委托代销受托代销分期收款入库单出库单调拨单盘点成本核算成本调整凭证制作暂估处理存货核算订货计划分销供应商管理供货信息采购订单收货通知单采购入库采购发票直运整体功能工作流消息中心权限管理单据套打系统设置序列号管理单据模版引入引出多级审核自由项流程设计报表打印双计量单位新增完善原有4课程内容课程内容 系统初始化(系统初始化(S-1) 采购业务处理(采购业务处理(S-2) 销售业务处理(销售业务处理(S-3) 商品收发业务处理(商品收发业务处理(S-4) 存货核算(存货核算(S-5)5课程内容课程内容 系统初始化(系统初始化(S-1) 采购业务处理(采购业务处理(S-2) 销售业务处理(销售业务处理(S-3) 商品收发业务处理(商品收发业务处理(S-4) 存货核算(存货核算(S-5)6S-1 课程目的课程目的掌握本系统初始化的流程掌握具体业务数据的操作了解系统参数设置的含义7S-1 目目 录录在在“系统初始化系统初始化”部分,主要学习以下几个方面:部分,主要学习以下几个方面:第一节新建账套(S-1-1)第二节初始化的准备工作(S-1-2)第三节系统设置(S-1-3)第四节基础资料设置(S-1-4)第五节商品管理(S-1-5)第六节初始数据录入(S-1-6)8S-1 初始化流程初始化流程初始化准初始化准备工作备工作系统设置基础资料商品管理结束初始化初始数据录入9S-1-1 新建账套新建账套10S-1-1 新建账套新建账套步骤一:打开“开始”菜单中的“程序”-“K/3系统中间层”的“账套管理”,初次使用时,用户名:Admin,无密码,直接点“确定”。新建账套新建账套11S-1-1 新建账套新建账套步骤二:点击“新建”按钮,建立新账套,同时要选好数据库的路径;并根据“案例”中参数来设置其基本参数(点击“设置”按钮)并启用。新建账套新建账套12S-1-1 新建账套新建账套账套备份与恢复账套备份与恢复13S-1-1 新建账套新建账套账套批量备份账套批量备份14S-1-1 新建账套新建账套用户授权用户授权步骤一:双击“K3主控台”,以“Administrator”用户登陆,选择“系统设置”,然后单击“用户管理”图标,双击明细功能中“用户管理”。15S-1-1 新建账套新建账套用户授权用户授权步骤二:点击鼠标右键,弹出快捷菜单,点“新建用户”。在新建用户时如果需要密码,可以在“密码认证”处录入。16S-1-1 新建账套新建账套用户授权用户授权步骤三:选中需授权的用户,点击右键中的“权限”,弹出“权限管理”对话框。可点击“高级”进行更明细的授权。17S-1-2 初始化的准备工作初始化的准备工作18S-1-2 初始化的准备工作初始化的准备工作打开系统打开系统步骤:打开主控台,进入主窗口,选择使用的账套,输入使用中的【用户名】并输入【密码】,单击【确定】按钮,完成登录。此处用administrator登录。19S-1-2 初始化的准备工作初始化的准备工作引入会计科目引入会计科目步骤:点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】,【科目】中【文件】菜单中【从模板中引入科目】,选择商品流通企业,并全选所有商业企业的会计科目。20S-1-3 系统设置系统设置21S-1-3 系统设置系统设置步骤:根据案例的内容设置参数,点击【系统设置】中【系统设置】,然后再双击采购管理、销售管理、仓存管理或存货管理中任一模块下的系统参数。22S-1-3 系统设置系统设置账套选项账套选项决定期末处理在哪个模块做23S-1-3 系统设置系统设置会计期间会计期间24S-1-3 系统设置系统设置系统参数系统参数影响暂估处理方法。25S-1-3 系统设置系统设置系统参数系统参数系统启用后不能再修改,请慎重选择26S-1-3 系统设置系统设置流程控制流程控制27S-1-3 系统设置系统设置负结存控制负结存控制负结存控制参数设置主要是满足客户应用的多样性,可以按照更多的可选逻辑公式来判断负结存并控制。28S-1-4 基础资料基础资料29S-1-4 基础资料基础资料辅助资料辅助资料步骤:按照案例提供的职员的类别(管理人员、一般员工和销售人员),点击【系统设置】中【基础资料】中【公共资料】中的【辅助资料管理】,进行相应类别新增和修改操作。30S-1-4 基础资料基础资料会计科目会计科目步骤:点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【科目】【新增】31S-1-4 基础基础资料资料币币 别别步骤:点击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【币别】-【新增】32S-1-4 基础资料基础资料凭证字凭证字步骤:点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【凭证字】【新增】注意:判断时以一级科目为准。一级科目相同即为同一科目,只有一级科目不同才视为多个科目。33S-1-4 基础资料基础资料计量单位计量单位步骤二:增加计量单位时,选择计量单位组,在右边灰色区任意点击一下,再点击【新增】步骤一:点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【计量单位】【新增】34S-1-4 基础资料基础资料仓仓 位位步骤:点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【仓位】【新增】仓位类型不同,用途不同,成本计算时的处理也不同,一旦使用就不能再修改,请根据实际情况选择。35S-1-4 基础资料基础资料客客 户户步骤:点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【客户】【新增】根据案例先增加上级组36S-1-4 基础资料基础资料部部 门门步骤:点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【部门】【新增】37S-1-4 基础资料基础资料职职 员员步骤:点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【职员】【新增】若使用了工资系统,建议一定要输入部门、银行账号、职员类别。38S-1-4 基础资料基础资料商商 品品步骤:点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【商品】【新增】39S-1-4 基础资料基础资料供应商供应商步骤:点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【供应商】【新增】根据案例先增加上级组40S-1-5 商品管理商品管理41S-1-5 商品管理商品管理辅助属性是指商品的附加属性,诸如电视机的颜色、鞋的尺寸等,它对商品的核算无影响,只对商品统计分析有影响。本系统中提供了两种属性类别,一类是基本类,另一类是组合类。基本类是指单一的辅助属性,组合类是指将基本类中的商品辅助属性按大类组合成的一种新的辅助属性类别,如颜色/型号、颜色/尺码等。辅助属性辅助属性42S-1-5 商品管理商品管理辅助属性辅助属性-基本类基本类步骤一:点击【系统设置】下【基础资料】,在采购管理、销售管理、仓存管理或存货核算任一模块下双击【商品辅助属性】。进入后双击“辅助属性”,系统会显示出基本类和组合类,然后选中“基本类”再点“新增”。43S-1-5 商品管理商品管理辅助属性辅助属性-基本类基本类步骤二:选中基本类中单个具体辅助属性名称,在右边空白处点击一下,然后再点【增加】按钮。44S-1-5 商品管理商品管理辅助属性辅助属性-组合类组合类步骤:点击【辅助属性】中【组合类】,按【增加】增加具体的组合类属性。增加后选择此组合类点“属性”,点击【详细信息】来设置选择具体的内容。45S-1-5 商品管理商品管理商品资料商品资料步骤:按案例设置商品的辅助属性,双击【商品资料】,点击【商品】,在屏幕右面显示出的商品中选择需要用辅助属性核算的具体商品点【属性】,在辅助属性页中的辅助属性类别中选择已设好的具体类别,再选择需要核算的具体属性,最后确定。46S-1-6 初始数据录入初始数据录入47S-1-6 初始数据录入初始数据录入步骤:点击【系统设置】-【初始化】,可以在采购管理、销售管理、仓存管理或存货核算任一系统下的【初始数据录入】中录入各商品在普通仓中的期初数量和金额。在普通仓的初始余额只需要在各种辅助属性的【结存数量】和【结存金额】中直接输入期初余额48S-1-6 初始数据录入初始数据录入对于委托代销商品、分期收款发出商品、受托代销商品需要通过录入出(入)库单的方式实现,具体操作参见第二章第二节。单据上的日期必须为系统启用期间以前的日期49S-1-6 初始数据录入初始数据录入启用期间前的受托代销入库单、分期收款出库单、委托代销出库单输入完毕后点击【初始数据录入】界面中【提取数据】,系统会将这部分通过单据录入的数据自动提取到初始数据中来。步骤:点击【系统设置】【初始化】【仓存管理】【初始数据录入】【提取数据】50S-1-6 初始数据录入初始数据录入计价方法为分批认定、先进先出的商品普通仓的初始余额在“结存数量”和“结存金额”中不能直接录入,要双击“结存数量”或“结存金额”,在弹出的界面中输入数据。显示为绿色,不能直接录入,双击弹出录入窗口。51S-1-6 初始数据录入初始数据录入结束初始化结束初始化步骤:点击【系统设置】【初始化】【存货核算】【结束初始化】注意模块的选择要与系统参数中的设置一致。52课程内容课程内容 系统初始化(系统初始化(S-1) 采购业务处理(采购业务处理(S-2) 销售业务处理(销售业务处理(S-3) 商品收发业务处理(商品收发业务处理(S-4) 存货核算(存货核算(S-5)53S-2 课程目的课程目的掌握采购的各种业务掌握采购商品各种业务的具体操作了解采购系统与其他系统的接口54S-2 目目 录录在在“采购业务处理采购业务处理”部分,主要学习以下几个方面:部分,主要学习以下几个方面:第一节采购单据处理(S-2-1)第二节采购业务处理(S-2-2)55S-2-1 采购单据处理采购单据处理56S-2-1 采购单据处理采购单据处理 商业物流采购管理系统中的单据包括:采购商业物流采购管理系统中的单据包括:采购订单、内部订单、收货通知单、采购入库单、采订单、内部订单、收货通知单、采购入库单、采购退回单、受托代销入库单、受托代销退货单、购退回单、受托代销入库单、受托代销退货单、采购普通发票、采购增值税发票,因对这些单据采购普通发票、采购增值税发票,因对这些单据的操作基本相同,在这里仅以的操作基本相同,在这里仅以“采购订单采购订单”和和“采购订单序时薄采购订单序时薄”为例。为例。57S-2-1 采购单据处理采购单据处理单据新增单据新增步骤:点击【物流管理】【采购管理】【订单处理】【采购订单新增】。58S-2-1 采购单据处理采购单据处理单据修改、删除单据修改、删除步骤:点击【物流管理】【采购管理】【订单处理】【采购订单查询】。进入订单序时簿,选中单据后点击【修改】或【删除】。注意:已审核的单据必须反审核后才能被修改或删除。59S-2-1 采购单据处理采购单据处理单据审核与反审核单据审核与反审核步骤:点击【物流管理】【采购管理】【订单处理】【采购订单-查询】。进入订单序时簿,选中单据后点击【审核】。成批审批和成批反审批的操作只对当前期间的单据有效也可在单据录入界面审核或反审核单据60S-2-1 采购单据处理采购单据处理单据关联单据关联-关联采购订单生成采购收货单关联采购订单生成采购收货单步骤:点击【物流管理】【采购管理】【采购收货】【采购收货单新增】,进入采购入库单新增界面。单击工具栏中的【关联】或单击编辑【关联】,弹出“过滤条件”界面,设置相应的过滤条件,单击【确认】,即进入“单据关联”界面。选择第一条分录,选取“勾稽”,点击“确定”按钮。生成采购入库单。61S-2-1 采购单据处理采购单据处理勾稽生成的单据间是完全核销的关系,不用再在核销模块进行核销,因此录入单据如能确认其与原单据间的关系,最好使用勾稽生成单据。采购管理(商业)系统中只有采购订单与采购收货单、收货通知单与采购订单、收货通知单与采购收退货单、采购发票与入库单、退库单间存在勾稽关系。该按钮只在采购入库单与采购订单的关联界面应用;当采购入库单关联采购订单的数据不相等时,通过完全核销可以实现二者的强制一次性核销,差额自动回填为订单的调整数量单据关联单据关联-关联采购订单生成采购收货单关联采购订单生成采购收货单注意:还有一种关联关系是扣减,该按钮在存在勾稽关联关系中是看不见的。选择扣减,系统将在关联处理中执行数量扣减,执行数量扣减处理的规则描述如下:对比目的单据和原单单据的分录数量信息,如果目的单分录数量已经等于原单数量,在关联时该分录将不能再被关联;如果目的单分录数量小于原单数量,在关联时该分录将可以再被关联,且可可关联数量(原单数量已生成单的数量之和)。62S-2-1 采购单据处理采购单据处理单据下推单据下推采购收货单下推生成采购发票步骤:点击【物流管理】【采购管理】【采购收货】【采购收货单查询】。进入收货单序时簿,双击欲操作记录,单击工具栏中的【工具】【增值税发票】,进入修改采购增值税发票界面,录入采购方式和付款方式。在采购系统,我们共提供了以下下推类型:采购订单下推采购入库单;采购入库单下推采购普通发票、采购增值税发票、农林计税发票;采购退回单下推采购普通发票、采购增值税发票、农林计税发票;采购普通发票、采购增值税发票下推采购入库单、采购退回单。63S-2-2 采购业务处理采购业务处理64S-2-2 采购业务处理采购业务处理采购收货单采购订单采购发票(红字)采购退回单钩稽钩稽一、货到单未到二、单货同到或单先到货后到钩稽扣减扣减三、采购退货注意:本案例未使用收货通知单。钩稽核销钩稽采购发票一般采购业务流程一般采购业务流程65S-2-2 采购业务处理采购业务处理货到单未到货到单未到此类业务的特点是货先到采购发票后到,仓库收到货物入账,后收到发票财务入账,在收到发票前实际的仓库账与财务账是有差异的。其中又分两种情况:一种是单和货都在当月内到达;一种是单到以后期间才到,即单、货的处理不在同一期间,是需要进行暂估的。66S-2-2 采购业务处理采购业务处理货到单未到货到单未到单、货在同一期间单、货在同一期间采购订单采购收货单采购发票67S-2-2 采购业务处理采购业务处理货到单未到货到单未到单、货在同一期间单、货在同一期间采购订单采购收货单采购发票步骤一:订单录入。点击【物流管理】【采购管理】【订单处理】【采购订单新增】。采购订单可以手工录入,也可以关联销售订单生成(以销订购)68S-2-2 采购业务处理采购业务处理货到单未到货到单未到单、货在同一期间单、货在同一期间采购订单采购收货单采购发票步骤二:采购收货单录入。点击【物流管理】【采购管理】【采购收货】【采购收货单新增】。关联采购订单生成采购收货单。(关联方式选择“钩稽”)三种生成方式,一是直直接录入接录入,二是从采购订采购订单关联生成单关联生成,三是从采采购发票关联生成购发票关联生成69S-2-2 采购业务处理采购业务处理货到单未到货到单未到单、货在同一期间单、货在同一期间采购订单采购收货单采购发票步骤三:采购发票录入。点击【物流管理】【采购管理】【采购结算】【采购增值税发票新增】。关联采购收货单生成采购发票。(关联方式选择“钩稽”)采购发票在形式上分为普通发票、增值税发票和农林计税发票三种,它们的区别在于专用发票涉及增值税,而普通发票不涉及,农林计税发票则税率不同,具体选择可以按用户实际情况。案例生成的是增值税发票。采购发票的生成有三种方法,一种是手工直接输入保存生成,一种是通过采购订单关联生成,另一种是通过采购入库单关联生成。70S-2-2 采购业务处理采购业务处理货到单未到货到单未到暂估暂估采购订单采购收货单采购发票暂估的流程与上一业务一样,区别在于收货单与采购发票不在同一期间处理。采购收货单期末需要暂估入库,以后期间收到发票后做需暂估调整。具体操作将在存货核算中说明。71S-2-2 采购业务处理采购业务处理单货同到或单先到货后到单货同到或单先到货后到处理此类业务时,若发票先到,货跨期才到,此时企业可将该发票暂放,等货到后一起处理。单据的操作与上例一致。采购订单采购收货单采购发票72S-2-2 采购业务处理采购业务处理采购退货采购退货采购退货单采购发票(红字)采购退货单用于处理采购入库后发生的退回商品的业务,抵减仓存余额。建议在录入采购退货单时尽可能关联原采购收货单生成。73S-2-2 采购业务处理采购业务处理采购退货采购退货采购退货单采购发票(红字)步骤一:采购退货单录入。点击【物流管理】【采购管理】【采购退回】【采购退回单新增】。关联原采购收货单生成采购退货单。(关联方式选择“扣减”)74S-2-2 采购业务处理采购业务处理采购退货采购退货采购退货单采购发票(红字)步骤二:采购发票(红字)生成。点击【物流管理】【采购管理】【采购结算】【采购增值税发票新增】。关联采购退货单生成采购发票(红字)。(关联方式选择“钩稽”)75S-2-2 采购业务处理采购业务处理采购溢缺收货采购溢缺收货企业在收货入库时发现货出现溢缺情况,即货物数量与订货数量不符,根据实际情况确认责任后,若与供应商无关的,则应直接影响采购成本。在收货单中能过溢缺数量处理。溢缺数量负数表示缺少,正数表示多出。此张单据是指订货15箱,实际入库14箱,少1箱,但发票还是1576S-2-2 采购业务处理采购业务处理单据核销单据核销核销是将相关的业务单据建立关联关系并完成具体业务操作流程的处理;通过核销处理,可以将业务流和单据流统一起来。采购单据核销指采购发票与采购入库单、退货单间的核销,它的主要目的:一是为了计算入库商品的成本,二是为了统计采购时的在途商品及暂估入库商品。采购订单核销主要指采购订单与采购收货单、退货单间的核销,以跟踪采购订单的执行情况。下面主要以采购发票与采购收(退)货单核销的操作来说明。77S-2-2 采购业务处理采购业务处理单据核销单据核销核销步骤:点击【物流管理】【采购管理】【采购结算】【采购结算核销】。进入核销界面,选择需要核销单据的条件(供应商、商品、商品的辅助属性和日期),再选择需要核销的单据(在单据前单击一下打勾),最后单击“核销”或“自动”勾稽核销单据。核销数量=本次核销数量+调整数量,可用于发票的单边核销,即自己与自己核销。核销时,发票的调整数量+本次核销数量必须等于入库单的本次核销数量。78S-2-2 采购业务处理采购业务处理单据核销单据核销反核销步骤:点击【物流管理】【采购管理】【采购结算】【采购结算反核销】。进入核销日志界面,选择需要反核销的记录,(在核销记录前单击一下打勾),最后单击“反核销”。一个核销序号表示一组一起核销的单据,同一核销序号的单据必须一次性反核销。 79S-2-2 采购业务处理采购业务处理受托代销受托代销受托代销是商业企业经常运用的一种销售形式。这种销售形式具有特殊性。先接受委托销售单位的商品,而不支付货款,等到将商品销售出去后,再根据销售清单来进行结算,支付已经销售商品的货款。在实际业务中,一般会有两种方式,一是视同采购的受托代销,另一种是收取手续费的形式。对于视同采购的受托代销,在商品转移时,并不会约定将来受托方销售该商品的价格,受托方可以自主决定销售价格,具有较大的自主权。在某种程度上,受托方实际是拥有商品的所有权。因而,受托方需要对商品进行成本计算,确定销售该商品的损益;对于收取手续费的形式,受托方必须严格按照委托方的规定价格进行商品销售。因而,受托方并不需要核定商品的收入价格与销售价格之间的差异,只需要根据销售数量与委托方结算手续费就可以了。金蝶K/3商业系统对于这两种形式都提供了解决方案。80S-2-2 采购业务处理采购业务处理受托代销受托代销-视同采购视同采购对于视同采购的受托代销,收货时,制作受托代销入库单,将商品收到受托代销虚仓中。销售时,商品从受托代销虚仓出库,制作销售出库单,并且对客户开具相应的销售发票。凭销售清单与供应商结算时,只需要再制作一张结算数量和结算金额的采购发票就可以了。对于未销售之前将商品退回给供应方的情况,制作受托代销退回单,从受托代销虚仓出库;对于已经销售给客户又发生销售退回,则需制作销售退回单,退回到受托代销虚仓。销售出库单销售退回单受托代销入库单采购发票受托代销退回单销售发票81S-2-2 采购业务处理采购业务处理受托代销受托代销-视同采购视同采购受托代销入库单销售出库单销售退回单销售发票受托代销退回单采购发票受托代销入库单新增步骤:点击【物流管理】【采购管理】【受托代销收货】【受托代销入库单新增】82S-2-2 采购业务处理采购业务处理受托代销受托代销-视同采购视同采购受托代销入库单销售出库单销售退回单销售发票受托代销退回单采购发票受托代销退回单新增步骤:点击【物流管理】【采购管理】【受托代销退货】【受托代销退回单新增】83S-2-2 采购业务处理采购业务处理受托代销受托代销-收取手续费收取手续费对于收取手续费的受托代销,需要设置代管物资仓,在收入商品时,制作代管物资入库单,销售商品时,通过代管物资出库单进行处理从而实现对物流过程进行体现。如果将受托的商品退回给委托方,通过代管物资出库。如果是已经销售给客户的商品被退回,需要制作销售退回单,退回到原出库的代管物资仓库。当然,如果存在多个供应商委托销售相同商品的情况,为了对每个供应商的代销情况进行统计,需要设置多个代管物资仓库。对于商品款项的结算以及手续费的收取,可以直接在财务上进行体现。代管物资出库单销售退回单代管物资入库单84课程内容课程内容 系统初始化(系统初始化(S-1) 采购业务处理(采购业务处理(S-2) 销售业务处理(销售业务处理(S-3) 商品收发业务处理(商品收发业务处理(S-4) 成本核算(成本核算(S-5)85S-3 课程目的课程目的掌握商业销售业务的处理流程掌握销售系统各种单据之间的联系和制单过程了解销售系统与其他系统的接口86S-3 目目 录录在在“销售业务处理销售业务处理”部分,主要学习以下几个方面:部分,主要学习以下几个方面:第一节销售单据处理(S-3-1)第二节销售价格管理(S-3-2)第三节销售业务处理(S-3-3)87S-3-1 销售单据处理销售单据处理88S-3-1 销售单据处理销售单据处理 商业物流销售管理系统中的单据包括:销售商业物流销售管理系统中的单据包括:销售订单、内部订单、发货通知单、销售出库单、销订单、内部订单、发货通知单、销售出库单、销售退回单、委托代销入库单、委托代销退货单、售退回单、委托代销入库单、委托代销退货单、分期收款出库单、分期收款退回单、采购普通发分期收款出库单、分期收款退回单、采购普通发票、采购增值税发票,价格调整单。这些单据与票、采购增值税发票,价格调整单。这些单据与采购单据的操作相似,因此不再逐一赘述。采购单据的操作相似,因此不再逐一赘述。89S-3-2 销售价格管理销售价格管理90S-3-2 销售价格管理销售价格管理 价格管理是商业企业一个重要的管理方面,价格管理是商业企业一个重要的管理方面,它体现了商业企业销售灵活多变的特点。价格管它体现了商业企业销售灵活多变的特点。价格管理模块即是系统提供给用户一个有效的工具,在理模块即是系统提供给用户一个有效的工具,在这个模块中,您可以设置商品的基本价格、特价、这个模块中,您可以设置商品的基本价格、特价、期间特价、周期特价、折上折以及价格管理的一期间特价、周期特价、折上折以及价格管理的一些选项等。价格管理主要是针对销售订单、销售些选项等。价格管理主要是针对销售订单、销售出库单和销售发票进行控制。出库单和销售发票进行控制。91S-3-2 销售价格管理销售价格管理设置价格类别设置价格类别步骤:点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【辅助资料管理】。点开【辅助资料】前边的加号,选择【价格类别】后,点一下右边的空白部分,再点击工具栏中的【新增】。92S-3-2 销售价格管理销售价格管理步骤:点击【系统设置】【基础资料】【销售管理】【商品价格管理】。点击工具栏中的【新增】。设置特价管理设置特价管理93S-3-2 销售价格管理销售价格管理设置特价管理设置特价管理除上例中的设置方法外,还可设置周期性特价。点击特价管理界面的【周期设置】设置特价周期。94S-3-2 销售价格管理销售价格管理设置特价管理设置特价管理可以自定义折扣率。点击特价管理界面的【其它折扣】自定义折扣。95S-3-2 销售价格管理销售价格管理设置特价管理设置特价管理可以按折扣率设置密码管制。点击特价管理界面的【折扣控制】确定密码。则录入单据时会对折扣率进行密码验证。96S-3-2 销售价格管理销售价格管理设置基本价格设置基本价格若不需要设置如此复杂的价格,也可直接录入基本价格。方法是在商品价格管理界面,点击工具栏的【基本价格】,调出基本价格表进行录入。97S-3-2 销售价格管理销售价格管理价格取数规则价格取数规则在设置这么多种价格的情况下,系统在取数时遵循一个基本原则:特价-基本价格-参考售价其中参考售价是指商品属性中的“参考售价”字段。即优先取特价,取不到再找基本价格表,再找不到才取商品属性中的参考售价,若仍没有,则需要手工录入了。若存在多种特价方案,则系统在执行特价信息取数时先按照特价期间判断,再按相关特价编号中的优先级次设置进行判断,然后在同一特价优先级次设置的情况下内部再按照商品客户(或业务员)的组合优先级的设置情况进行判断。具体来讲就是优先判断序时簿中所有相关期间的特价规则并提取级次设置最优先的特价信息,如果仍有重合则再根据组合的优先形式进行筛选。98S-3-3 销售业务处理销售业务处理99S-3-3 销售业务处理销售业务处理销售出库单销售订单销售发票(红字)销售退回单钩稽钩稽一、单货同行或货先发后开票二、先开票后发货钩稽扣减扣减三、销售退货注意:本案例未使用发货通知单。钩稽核销钩稽销售发票一般销售业务流程一般销售业务流程100S-3-3 销售业务处理销售业务处理单货同行或货先发后开票单货同行或货先发后开票销售订单销售出库单销售发票101S-3-3 销售业务处理销售业务处理单货同行或货先发后开票单货同行或货先发后开票销售订单销售出库单销售发票步骤一:订单录入。点击【物流管理】【销售管理】【订单处理】【销售订单新增】。102S-3-3 销售业务处理销售业务处理单货同行或货先发后开票单货同行或货先发后开票销售订单销售出库单销售发票步骤二:销售出库单录入。点击【物流管理】【销售管理】【销售出库】【销售出库单新增】,关联销售订单生成销售出库单,关联方式为钩稽。103S-3-3 销售业务处理销售业务处理单货同行或货先发后开票单货同行或货先发后开票销售订单销售出库单销售发票步骤三:销售发票录入。点击【物流管理】【销售管理】【销售结算】【销售增值税发票新增】。关联销售出库单生成销售增值税发票,关联方式为钩稽。104S-3-3 销售业务处理销售业务处理先开票后发货先开票后发货销售订单销售发票销售出库单处理此类业务时,若发票先开,货跨期才发,可通过代管仓对这部分货物进行管理,具体操作将在仓存系统详细说明。单据的操作与上例一致,不再赘述。105S-3-3 销售业务处理销售业务处理销售退回销售退回销售退回单销售发票(红字)销售退回单用于处理销售出库后发生的退回商品的业务,增加仓存余额。建议在录入销售退回单时尽可能关联原销售出库单生成,这样销售退回单就可以取到原单的成本。106S-3-3 销售业务处理销售业务处理销售退回销售退回销售退回单销售发票(红字)步骤一:销售退回单录入。点击【物流管理】【销售管理】【销售退货】【销售退回单新增】,关联原销售出库单生成销售退回单,关联方式为扣减。注意退回数量和原出库数量很可能是不一样的。107S-3-3 销售业务处理销售业务处理销售退回销售退回销售退回单销售发票(红字)步骤二:红字销售发票录入。点击【物流管理】【销售管理】【销售结算】【销售增值税发票新增】,关联原销售退回单生成红字销售发票,关联方式为钩稽。108S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销委托代销是受托代销的逆流程。委托代销是将自己的商品交付给受托方销售,商品移交时不收取货款,等到受托方将商品销售出去后根据销售清单来收取货款。109S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销要采用委托代销的销售形式,金蝶K/3系统的体系设置,是将受托方作为自己的客户,并且需要对受托方设置委托代销虚仓。可以对多个受托方设置一个委托代销虚仓。110S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销对于委托方而言,不管是视同采购的委托代销形式还是收取手续费的形式,委托代销商品出库时,都是制作委托代销出库单,发出仓库是实际放置商品的实仓。如果未结算就发生退回,则制作委托代销退回单,退回仓库也是实际放置商品的实仓,并且需要在委托代销退回单上手工指定退回商品的成本。如果是结算后发生退回,则制作销售退回单,退回到实际放置仓库的实仓。销售出库单销售发票委托代销出库单委托代销退回单销售退回单111S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销销售出库单销售发票委托代销出库单委托代销退回单销售退回单步骤一:委托代销出库单录入。点击【物流管理】【销售管理】【委托代销出库】【委托代销出库单新增】。案例中的委托代销出库单在初始化时已录入。112S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销销售出库单销售发票委托代销出库单委托代销退回单销售退回单步骤二:委托代销结算。点击【物流管理】【销售管理】【委托代销结算】【委托代销结算结算】。受托方销售商品后,会持销售清单与委托方进行结算。委托方可通过委托代销结算功能生成相应的销售出库单与销售发票。注意输入正确的本次结算数量与单价。113S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销销售出库单销售发票委托代销出库单委托代销退回单销售退回单步骤二:委托代销结算。点击【物流管理】【销售管理】【委托代销结算】【委托代销结算结算】。受托方销售商品后,会持销售清单与委托方进行结算。委托方可通过委托代销结算功能生成相应的销售出库单与销售发票。委托代销结算的结果,可以有三种选择“生成销售发票”、“生成增值税发票”、“不生成单据”以及生成“赊销发票”还是“现销发票”的选择。可以根据实际需要进行选择。 114S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销销售出库单销售发票委托代销出库单委托代销退回单销售退回单步骤三:委托代销反结算。结算后还可能反结算。点击【物流管理】【销售管理】【委托代销结算】【委托代销结算反结算】。进入结算日志后,选择需要反结算的记录(单击打勾),点击【反结算】即可。点击“销售发票”,“销售出库单”,可调出结算生成的单据进行修改、审核等操作。115S-3-3 销售业务处理销售业务处理委托代销委托代销注意相关的系统参数。注意相关的系统参数。若没选择此选项,则还需要到销售结算中手工对销售发票与销售出库单进行核销。116S-3-3 销售业务处理销售业务处理分期收款销售分期收款销售分期收款是商业企业经常运用的一种销售形式。这种销售形式具有特殊性。商品出库时,并不收取货款或者不完全收取货款。而是在后续期间,根据合同规定,逐步收回货款。在货款收取前,分期收款发出的商品的所有权并没有发生转移。而随着货款的逐步收取,逐步转移商品的所有权。117S-3-3 销售业务处理销售业务处理分期收款销售分期收款销售要采用分期收款的销售形式,金蝶K/3系统的体系设置,并且需要对客户设置分期收款虚仓。并且客户与分期收款虚仓可以进行多对一设置。与委托代销的处理相同。118S-3-3 销售业务处理销售业务处理分期收款销售分期收款销售分期收款出库时,制作分期收款出库单,发出仓库是实际放置商品的实仓。如果未结算就发生退回,则制作分期收款退回单,退回仓库也是实际放置商品的实仓,并且需要在分期收款退回单上手工指定退回商品的成本。如果是结算后发生退回,则制作销售退回单,退回到实际放置仓库的实仓。销售出库单销售发票分期收款出库单分期收款退回单销售退回单119S-3-3 销售业务处理销售业务处理分期收款销售分期收款销售分期收款出库单销售退回单销售发票销售出库单分期收款退回单步骤一:分期收款出库单录入。点击【物流管理】【销售管理】【分期收款出库】【分期收款出库单新增】。120S-3-3 销售业务处理销售业务处理分期收款销售分期收款销售分期收款出库单销售退回单销售发票销售出库单分期收款退回单步骤二:分期收款结算。点击【物流管理】【销售管理】【分期收款结算】【分期收款结算结算】。结算时,生成发出仓库为分期收款虚仓的销售出库单,同时根据结算金额生成销售发票。注意正确录入当次结算数量121S-3-3 销售业务处理销售业务处理分期收款销售分期收款销售分期收款出库单销售退回单销售发票销售出库单分期收款退回单步骤二:分期收款结算。点击【物流管理】【销售管理】【分期收款结算】【分期收款结算结算】。结算时,生成发出仓库为分期收款虚仓的销售出库单,同时根据结算金额生成销售发票。与委托代销结算一样,提供了多种生成单据的选项。 122S-3-3 销售业务处理销售业务处理分期收款销售分期收款销售分期收款出库单销售退回单销售发票销售出库单分期收款退回单步骤三:分期收款反结算。点击【物流管理】【销售管理】【分期收款结算】【分期收款结算反结算】。进入结算日志后,选择需要反结算的记录(单击打勾),点击【反结算】即可。123课程内容课程内容 系统初始化(系统初始化(S-1) 采购业务处理(采购业务处理(S-2) 销售业务处理(销售业务处理(S-3) 商品收发业务处理(商品收发业务处理(S-4) 存货核算(存货核算(S-5)124S-4 课程目的课程目的掌握商品收发业务处理的流程学会仓存系统各种收发单据的处理过程掌握仓存盘点的操作掌握仓存存量管理、批次管理、保质期管理掌握仓存系统与其他系统的接口125S-4 目目 录录 在在“商品收发业务处理商品收发业务处理”部分,主要学习以下几部分,主要学习以下几个方面:个方面:第一节一般出入库业务(S-4-1)第二节组合出入库业务(S-4-2)第三节调拨业务(S-4-3)第四节库存盘点(S-4-4)第五节仓存其它功能(S-4-5)126S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务127S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务本节涉及的入库单据有采购收货单、销售退回入库单、委托代销退回入库单、受托代销入库单、分期收款商品退回入库单、代管物资入库单、其他入库单;出库单据有采购退回单、销售出库单、委托代销出库单、受托代销退回出库单、分期收款商品出库单、代管物资出库单、其他出库单。另有盘盈单、盘亏单和组合出、入库单将在后面的章节说明。128S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务入库单入库单步骤:进入K3主控台后,点击【物流管理】【仓存管理】【入库】【入库单查询】进入库单查询过滤条件,可将常用过滤条件保存为方案。129S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务入库单入库单进入入库单序时簿后,可对单据进行新增、修改、审核、删除等操作。新增时,从下拉框中选择合适的单据类型。130S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务入库单入库单“代管物资入库单”、“代管物资出库单”处理已销售即所有权已不属于本企业的商品,这部分商品仓库中要做备查入账,系统中只核算数量,不核算金额,财务上在使用前一般不做入账处理。可以在销售管理中的销售出库单序时簿中根据销售出库单生成代管物资入库单131S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务出库单出库单出库单的操作与入库单雷同。新增时,从下拉框中选择合适的单据类型。132S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务单据自由项设置单据自由项设置在任一单据录入界面,点击【工具】菜单下的【单据设置】进入定制采购收货单界面 133S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务单据自由项设置单据自由项设置进入单据自由项设置后,可对自由项进行编辑,目前系统分别提供了20个表头自由项与20个表体自由项。录入自定义字段名称表头自由项只能是文本型,若是表体自由项,则提供了文本、浮点、整型三种选择。提供了丰富的数据来源可供选择。134S-4-1 一般出入库业务一般出入库业务单据自由项设置单据自由项设置保存自由项设置后,单据上就会带出自由项的值来。135S-4-2 组合出入库业务组合出入库业务136S-4-2 组合出入库业务组合出入库业务在商业企业特别是零售企业,为了有效促进销售提升或者消化积压库存,加快商品的流通速度,提高商品与资金周转,商家会经常进行商品的捆绑销售或将商品进行物理组合后再进行销售。如牙膏捆绑牙刷的促销包装。其过程一般会先将要组合的商品进行按比例配装形成一个新的组合类商品(在我们的系统处理中须在商品基础资料中建立并选中“是否组合件”选项),为确保操作的严密性和系统库存数据的准确,就必须先出库待组合的各产品配件(如单独的牙膏和牙刷等),进行组合捆绑后再将组合件商品(如牙膏牙刷的捆绑装)进行入库操作然后再对组合件(如牙膏牙刷的捆绑装)实施出库。如果在系统中也采用这样操作就显得比较烦琐,为简化系统单据的流转和提高处理速度,我们还提供在销售订单处直接可以根据有效的订购量一次性下推完成组合商品的出入库单据处理,实现按订单需求进行组合业务的处理。同时在组合入库单处可以同时生成组合出库单并允许在商品配制时可以临时进行组合商品的部件调整和组合商品部件新增。137S-4-2 组合出入库业务组合出入库业务设置组合设置组合件商品件商品商品结构清单组合处理成本计算销售出库组合出入库业务流程组合出入库业务流程138S-4-2 组合出入库业务组合出入库业务设置组合件设置组合件步骤:点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【商品】,增加“运动套装”商品。139S-4-2 组合出入库业务组合出入库业务商品结构清单商品结构清单步骤:点击【系统设置】【基础资料】【仓存管理】【商品结构清单】,新增商品结构清单类别。140S-4-2 组合出入库业务组合出入库业务商品结构清单商品结构清单步骤:选择增加好的类别名称,在右边界面中点击一下,再点【新增】。设置商品结构清单。选择增加好的类别名称,在右边界面中点击一下,再点【新增】。 选择增加好的类别名称,在右边界面中点击一下,再点【新增】。 141S-4-2 组合出入库业务组合出入库业务组合处理组合处理步骤一:组合入库单生成。【物流管理】【仓存管理】【入库】【入库单-新增】,选择“组合入库单”,并进行组合商品配置。若关联销售订单生成组合入库单,则在销售订单进行配置。142S-4-2 组合出入库业务组合出入库业务组合处理组合处理步骤二:组合出库单生成。点击【物流管理】【仓存管理】【出库】【出库单新增】,选择“组合出库单”,关联组合入库单录入。也可在组合入库界面下推生成。组合出库单必须关联组合入库单生成,是组合商品对应子件的出库。143S-4-2 组合出入库业务组合出入库业务销售处理销售处理做了组合出、入库单后,最后是销售出库,组合商品的销售,与一般的商品销售一样,要做销售出库单和销售发票,单据的物料是组合商品。单据录入方法请参阅本篇第二章。144S-4-2 组合出入库业务组合出入库业务成本结转成本结转组合销售的成本计算原理如下:如果组合商品(组合入库)有费用发生,先参照采购费用的分摊在组合入库单中进行分配,然后在结转成本时能分步进行计算,首先排除所有组合商品进行非组合商品发出成本的计算,然后根据组合出库单与组合入库单行号的对应关系,利用组合出库单中的子项成本和组合费用分摊的成本进行组合商品入库成本的计算,最后按照组合商品的计价方法进行组合商品发出成本的计算。145S-4-3 调拨业务调拨业务146S-4-3 调拨业务调拨业务调拨单调拨单步骤:点击【物流管理】【仓存管理】【调拨】【调拨单新增】。录入仓库调拨单。调拨单上有两种金额,一个是成本,一个是调调拨单上有两种金额,一个是成本,一个是调拨金额。成本是指调出仓的发出成本,调拨金拨金额。成本是指调出仓的发出成本,调拨金额是指调入仓的收入金额,这两个数可以是相额是指调入仓的收入金额,这两个数可以是相同的,也可能是不同的。同的,也可能是不同的。 147S-4-4 库存盘点库存盘点148S-4-4 库存盘点库存盘点盘点流程盘点流程新建新建盘点进程盘点进程录入盘点数据生成盘盈盘亏单149S-4-4 库存盘点库存盘点新建盘点进程新建盘点进程步骤:点击【物流管理】【仓存管理】【盘点】【盘点进程新建】。点击“新建”,创建盘点进程。点击【物流管理】点击【物流管理】【仓存管理】【仓存管理】【盘点】【盘点】【盘点进程【盘点进程新建】新建】 “分批次盘点”是指系统允许按商品批次进行盘点,否则按总数盘点。“盘点所有商品”可以控制生成的盘点单中是否显示全部商品信息;选中该选项,在生成的盘点单中将列示出所有商品可供盘点计数;如果所建盘点进程中未选中该选项,系统在新建的盘点单中将仅列示存在仓存数量的商品信息可供盘点计数;150S-4-4 库存盘点库存盘点录入盘点数据录入盘点数据步骤:选择盘点进程后,点击“打开”,如实录入实地盘点的数据,若有需要,再录入调整数量。系统将自动算出盘盈盘亏数据。“账存数量”指盘点时刻商品折算为基本计量单位的账存余额。“盘点数量”指实际盘点时库存的实存余额,由用户手工录入。注意折算成基本计量单位。“调整数量”主要是调整账存余额与实存余额由于时间不一样造成的差额,是对实存数量进行的调整,注意应折算为基本计量单位。“盈余数量”由系统自动计算得出,盈缺数量=实存数-调整数-账存数。151S-4-4 库存盘点库存盘点生成盘盈盘亏单生成盘盈盘亏单步骤:点击“盘盈单”或“盘亏单”快捷键生成单据。在出入库单序时簿中可查看生成的盘盈、盘亏单。152S-4-5 仓存其他功能仓存其他功能153S-4-5 仓存其他功能仓存其他功能存量管理存量管理商品应有一个合理的存量,过多的商品会导致过高的库存维护成本,而太低的商品存量会无法及时满足客户的订货需求,有可能丢失商机。为此,仓存管理(商业)系统中增加了存量的管理,用户可以设置商品的最高、最低存量以及自定义选择所采用的存量检查的公式标准,并随时进行检查。154S-4-5 仓存其他功能仓存其他功能存量管理存量管理步骤:选择【系统设置】【系统设置】【基础资料】【仓存管理】【商品存量管理】进入存量管理界面。155S-4-5 仓存其他功能仓存其他功能存量管理存量管理点击【选项】可对存量检查控制的公式进行设置。156S-4-5 仓存其他功能仓存其他功能存量管理存量管理保存存量设置后,可对目前的存量进行检查。在需要检查的仓位前单击栏使其变为红色的“”,点击工具栏中的【检查】进入存量检查界面:低于最低存量的检查结果低于最低存量的检查结果高于最高存量的检查结果高于最高存量的检查结果对低于最低存量的商品,提供“生成采购订单”或“生成调拨单”操作。157S-4-5 仓存其他功能仓存其他功能批次管理批次管理商品批次管理提供了对进行批次管理商品批次生成规则的灵活自定义功能。用户可以根据自己的管理要求对具体商品设置不同的批次生成规则。只有商品属性中选择了“进行商品批次管理”才能在批次管理界面看到商品资料。158S-4-5 仓存其他功能仓存其他功能批次管理批次管理步骤:选择【系统设置】【系统设置】【基础资料】【仓存管理】【商品批次管理】进入批次管理界面。此处只能看到进行批次管理的商品159S-4-5 仓存其他功能仓存其他功能批次管理批次管理单击工具栏上的【管理】,进入“批次管理-编码设置”界面:录入单据时,系统将自动根据批次规则生成批号。若希望能对生成的批号进行修改,则需要选择“可以手修改编码”160S-4-5 仓存其他功能仓存其他功能保质期管理保质期管理保质期管理对进行了保质期管理同时又进行了批次管理的商品,提供了保质期预警功能。与“批次管理”一样,要进行保持期管理,要先在商品属性中选择“进行商品保持期管理”选项。 161S-4-5 仓存其他功能仓存其他功能保质期管理保质期管理步骤:选择【系统设置】【系统设置】【仓存管理】【商品保质期管理】进入保持期管理界面 保质期管理界面中只显示在商品属性中选择了进行保质期和批次管理的商品。进入仓存系统时进行保质期预警提示162S-4-5 仓存其他功能仓存其他功能保质期管理保质期管理点击“检查”,弹出“商品保质期预警”界面。在“商品保质期预警”界面,是按照商品代码升序进行排列的;商品相同时,按批次升序;商品、批次都相同时,按仓库代码的升序排序。如果按照用户设置的保质期预警提前期,没有需要进行提示的商品,则不弹出该保质期预警的提示界面。过期天数=当前系统日期到期日163课程内容课程内容 系统初始化(系统初始化(S-1) 采购业务处理(采购业务处理(S-2) 销售业务处理(销售业务处理(S-3) 商品收发业务处理(商品收发业务处理(S-4) 存货核算(存货核算(S-5)164S-5 课程目的课程目的掌握商业成本结转的过程掌握商业单据的凭证处理了解暂估处理流程掌握商业系统期末处理165S-5 目目 录录 在在“存货核算存货核算”部分,主要学习以下几个方面:部分,主要学习以下几个方面:第一节成本调整(S-5-1)第二节成本计算(S-5-2)第三节生成凭证(S-5-3)第四节暂估处理(S-5-4)第五节期末处理(S-5-5)166S-5-1 成本调整成本调整167S-5-1 成本调整成本调整成本调整成本调整步骤:点击【存货核算】【成本调整】【成本调整调整入库成本】,进入成本调整界面,点击【刷新】后即显示出本期入库商品及成本:切换入库成本和出库成本类型168S-5-1 成本调整成本调整成本调整成本调整手工录入“调整后单价”或“调整后金额”,系统自动算出“调整额”,点击【保存】后根据“调整值”生成入库成本调整单。 169S-5-1 成本调整成本调整成本调整成本调整进入【成本调整单查询】即可对生成的单据进行编辑、审核等。在这里也可以直接手工录入成本调整单。 170S-5-2 成本计算成本计算171S-5-2 成本计算成本计算结转成本主要是按照商品选定的计价方法,计算商品的发出成本,结转成本分别按总仓、分仓组及分仓进行成本的结转。总仓结转表示不区分仓位,所有实仓按一个仓位处理,仓与仓调拨不参与收发成本计算;分仓结转表示各仓位之间的调拨作为发出参与发出成本计算;分组结转表示各仓组之间的调拨作为发出参与发出成本计算。成本计算方式与成本计算方法是不同的。请注意这三种结转方式仅对实仓有效。K/3商业在成本计算时是先算实仓成本、后算虚仓成本,最后算零售仓成本。实仓包括:普通仓库、受托代销仓库、锁库、其他仓;虚仓包括:委托代销仓库、分期收款仓库;零售仓是作为一种特殊的仓库,单独计算成本;代管物资仓库不参加成本计算。172S-5-2 成本计算成本计算成本计算成本计算步骤:点击【存货核算】【成本计算】【商品成本计算】,弹出“成本结转”界面。173S-5-2 成本计算成本计算入库成本计算入库成本计算暂估入库成本确认暂估入库成本确认:结转商品成本时系统首先根据采购收货单、采购退货单与采购发票的核销情况显示出采购收货单、采购退货单中完全未核销的商品分录及默认的单价,允许用户重新指定暂估价。当系统有暂估入库业务时,系统将自动弹出暂估入库界面:不论商品是否分仓核算,暂估入库均按总仓进行指定,且只针对完全未核销的单据,如果采购收货单与采购发票已部分核销,则按核销金额作为已核销商品的金额,倒算出商品成本,不属于暂估。174S-5-2 成本计算成本计算入库成本计算入库成本计算调拨成本确认调拨成本确认:影响调拨成本的系统选项很多,进入【系统设置】【系统设置】【存货核算】选择成本选项: 总仓结转或分组结转的组内调拨的调拨单不参与成本计算选择此选项后,建议在成本计算时先计算调出仓,再计算调入仓175S-5-2 成本计算成本计算入库成本计算入库成本计算采购退回及销售退回成本确认采购退回及销售退回成本确认:采购退回按负收入计算。与发票核销的采购退回单,即使是部份核销,也是按核销金额作为已核销商品的金额,倒算出商品成本;与采购收货单核销的采购退回单取采购退回单上原有的成本作为核销金额。如果采购退回单关联原单(也就是在采购退回单上填了原采购入库单号),并且完全未核销时,取原单(采购收货单)上的单位成本;对于未核销且无关联的采购退回单,则需要手工指定成本,系统会在计算成本时,弹出“暂估”界面,由用户手工指定成本。销售退回单,如果关联了销售出库单(也就是在销售退回单上填了原销售出库单号),则取其关联的销售出库单的单位成本。且对加权平均来说,关联本期销售出库单的销售退回作为本期发出的减少,不参与本期发出成本的计算,其他情况是作为收入参与本期成本计算。销售退回单如果没有关联销售出库单,则依据系统选项进行取数,系统提供四种选项:最近发出成本、商品参考进价、最近采购成本、手工指定成本。 176S-5-2 成本计算成本计算入库成本计算入库成本计算其他入库成本确认其他入库成本确认:受托代销入库单、盘盈单、其他入库单、未结算的委托代销退回单、未结算的分期收款退回单,必须在单据上指定成本。 177S-5-2 成本计算成本计算合并异常批次合并异常批次异常批次包括的情况有异常批次包括的情况有:A、数量为负B、数量为零C、金额为零D、金额为负处理完入库成本后,系统将自动检测按先进先出法、后进先出法计价商品的所有入库单,如无异常批次,系统将直接进入下一步。(系统参数中提供了“自动合并异常批次”的选项,若选中,则系统会按照时间先后顺序排正常批次,与异常批次合并) 录入与之合并的异常批次号后,点击“保存”若要删除合并结果,清除合并号即可。注意只有分批认定、先进先出、后进先出计价方法下,才需要处理异常批次178S-5-2 成本计算成本计算出库成本计算出库成本计算出库成本确认出库成本确认:经过前面两步处理后,进入结转成本最关键的一步,根据商品计价方法计算其发出成本。在计算过程中如果出现负结存,则弹出“结转存货成本-负结存成本的确定”界面在“结转存货成本-负结存成本的确定”界面,在在“结转存货成本-负结商品成本的确定”界面,修改指定负结存单价后,再次成本结转时可以带出上次指定的单价。如某商品在某仓出现数量为零而余额不为零的情况,则会弹出“余额调零”界面,提示用户是否进行调零操作。 179S-5-2 成本计算成本计算虚仓成本计算虚仓成本计算金蝶K/3商业系统中的虚仓包括:委托代销仓库、分期收款仓库。虚仓的成本计算有两种方式:按加权平均计算虚仓成本以及根据结算金额和数量的加权来计算成本。如果在系统选项中选上了,即不管商品采用什么计价方法,只要发出仓库是委托代销或分期收款,都采用加权平均法进行销售出库成本的计算;比较简单,不再进行说明。如果不选择该选项,则表示按结算单据上的总成本和数量的加权平均计算出库单位成本。180S-5-2 成本计算成本计算零售仓成本计算零售仓成本计算当仓位为零售仓时,系统将按数量售价法结转相应仓位的成本。零售仓的成本结转放在结转成本的最后一步。具体做法如下:进入零售仓的商品需通过调拨单,将商品从普通仓位调拨进入零售仓,系统同时记录商品的零售价、进价及进销差价,商品发出时,通过销售出库单中的销售金额记录发出的销售金额,销售出库单中的实际成本=销售金额*(1综合差异率),期末结转成本时,系统根据下列公式进行进销差价的计算(以仓位为单位):综合差异率=(期初进销差价+本期收入进销差价+调价金额)/(期初余额销售金额+本期收入销售金额+调价金额)本期销售成本应分摊的进销差价=本期销售金额*综合差异率期初进销差价=某零售仓期初结算金额某零售仓期初成本本期收入进销差价=调拨单中的结算金额调拨单中的成本调价金额=调价时的即时库存*(调价后零售价调价前零售价) 181S-5-3 生成凭证生成凭证182S-5-3 生成凭证生成凭证凭证模板制作凭证模板制作步骤一:【存货核算】【凭证处理】【凭证模板新增】,首先在凭证模板界面中选中某一业务单据,单击工具栏中的“新增”按钮,系统将弹出凭证模板名称输入框,录入所设凭证模板的名称后单击“确认”按钮。183S-5-3 生成凭证生成凭证凭证模板制作凭证模板制作步骤二:点击凭证模板名称,使光标停在上面,凭证模板界面右边将出现空白的凭证模板,双击凭证模板空白分录条,系统将弹出“凭证模板”设置界面,进行凭证分录的设置。184S-5-3 生成凭证生成凭证凭证模板制作凭证模板制作步骤三:“凭证模板”设置界面分三个页面。根据要生成的凭证的分录设置取数公式双击选择凭证取数字段185S-5-3 生成凭证生成凭证凭证模板制作凭证模板制作步骤三:“凭证模板”设置界面分三个页面。根据要生成的凭证的分录设置取数公式。186S-5-3 生成凭证生成凭证凭证模板制作凭证模板制作步骤四:摘要维护。在“凭证模板”中,单击【编辑】【摘要维护】或从凭证模板右击菜单中选择【摘要维护】,进入“摘要自定义”界面。“摘要自定义”界面,上部分为已定义摘要显示界面,左下方为可供选择项目列表。在可供选择的项目中双击一个项目即可选择。若要删除,在已定义摘要显示界面中,选择要删除的内容,单击Delete键即可。设置完毕后,单击【确定】,即保存设置。 187S-5-3 生成凭证生成凭证生成凭证生成凭证步骤:【存货核算】【凭证处理】【凭证制作按单生成凭证】,系统将出现“原始单据列表”窗口。 188S-5-3 生成凭证生成凭证生成凭证生成凭证步骤:选择要生成凭证的单据,在单据类型前打勾,并单击左上角第三个键“重设”,将显示所选单据。选择需生成凭证的单据(打勾),再选择生成凭证的方法后,点击“生成凭证”键,生成凭证。189S-5-4 期末处理期末处理190S-5-4 期末处理期末处理期末结账期末结账步骤:点击【存货核算】【期末处理】【期末处理】,进行期末结账。 结账后还可以反结账。191S-5-4 期末处理期末处理期末关账期末关账步骤:点击【存货核算】【期末处理】【关账】,进行期末结账。关账后,期间仍是当前会计期间,但不能再录入财务日期(具体到系统中体现为单据上的“单据日期”)为本期的业务单据,相当于暂时冻结本期业务。关账后可以反关账。192S-5-5 暂估处理暂估处理193S-5-5 暂估处理暂估处理暂估处理暂估处理货先到,期末发票未到,则此笔收货就是暂估。反应在K/3中即是采购收货单未与采购发票钩稽。在下期收到发票后,对于暂估成本与实际成本的差异需要进行调整。K/3商业暂估入库成本的调整有两种方式:单到冲回、差额调整。 194S-5-5 暂估处理暂估处理暂估处理暂估处理步骤一:【采购管理】【采购结算】【采购增值税发票新增】关联上月的入库单(钩稽)195S-5-5 暂估处理暂估处理暂估处理暂估处理步骤二点击【存货核算】【暂估处理】【暂估调整】,系统提示如下图:196S-5-5 暂估处理暂估处理暂估处理暂估处理到采购收货单查询中可查到已生成两张一正一负已审核的采购收货单,摘要注明是“暂估冲回”,其中负数的收货单取上期暂估收货单成本,正数的收货单取发票成本。生成的这两张暂估冲回单据也需要生成凭证。197S-5-5 暂估处理暂估处理暂估处理暂估处理系统另外提供的“差额调整”的处理方式,与单到冲回的方式不同之处在于,是在进行“暂估调整”时,“差额调整”的处理方式将生成一张入库成本调整单,而不是生成红蓝字入库单。暂估入库的商品,有可能在当期就销售出库了。那么,出库时的成本是按照暂估的成本进行计算的,有可能与真实成本之间存在差异。而这个差额没有纳入前期发出成本的计算之中,发出成本是按照原暂估成本计算下来的,这样就可能使后期的发出及库存余额出现异常,而没有反映实际的情况。这时可以选择系统参数中的“自动分配暂估差额”,系统会自动算出上期出库应承担的暂估差异额,并生成一张成本调整单。 198谢谢谢谢!199
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