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三篇清廉国企建设工作总结文稿2024年范文稿一一、主要工作及取得的成效(一)坚持以政治为统领。一是严格落实“第一议题” 制度。以理论学习中心组为主要平台,开展集中交流和研讨。 公司党委办公室、党建工作部、纪委办公室组成巡回指导检查组,指导基层党组织开好组织生活会,督导开展党纪学习教育、二十届三中全会精神宣贯等。公司纪委对*名高管人员采取线上答题、随机抽取*名线下面试的方式,开展学习效果测试,并通报测试结果,推动政治理论学习形成自觉。 二是全面落实党风廉政建设主体责任。认真履行“压舱石” 作用,制定落实全面从严治党主体责任清单,细化分解党风廉政建设和反腐败重点工作24项,形成不同层面的“责任清单”;定期研判公司党风廉政建设和反腐败工作,全年专题研究党风廉政建设和反腐败工作议题12个。积极沟通汇报,争取理解支持,努力营造良好营商环境,及时解决企业发展中的问题,帮助解决下属公司合理诉求,进一步促进企业改革发展。 (二)坚持以制度为基础。一是建立健全监督制度体系。 坚持制度创新,实现权力运行规范有序。主持修订公司“三重一大”决策制度实施细则董事会议事规则等*项制度;编制印发公司合规管理手册,从合规管理原则、合规管理组织架构、合规管理主要领域、合规管理职责分配、 合规管理业务流程等方面,为公司开展合规管理工作提供制度保障和指引。围绕限定权力范围、厘定权力界限、减少自由裁量、规范权力运行建立健全制度体系,截止目前共出台管理规范制度71项,实现权力运行程序化和法治化。二是强化内部管理和外部监督。持续完善内控体系,着力发挥“法人治理结构”这一内生性控制机制的作用,接受派驻纪检组监督,邀请会计师事务所对其财务收支情况进行审计,听取审计报告和社会公众意见反馈。披露2021年度业绩快报时, 在公告中随附审计报告及审计评价意见。三是积极践行系统治理理念。积极贯彻“三重一大”决策制度和党委会前置研究决策程序,截止2022年12月召开党委会议25次,前置研究“三重一大”事项253项;坚持关口前移,认真执行干部选拔任用有关规定,防止违反干部选拔任用原则、程序和纪律的现象发生;积极落实供应商招标管理制度、采购内控管理制度,不断完善科学有效的供应链管理体系。 (三)坚持以教育为重点。一是开展多样化廉政警示教育活动。坚持把廉洁教育作为党员干部培训的必修课,通过组织开展廉洁文化讲座、观看警示教育片、参观警示教育基地、旁听职务犯罪案件庭审等方式多样的教育活动,筑牢党员干部拒腐防变的思想防线;组织开展年轻干部廉洁谈话活动*人次,覆盖年轻干部100%,进一步增强年轻干部崇廉拒腐意识。二是深化党风廉政教育和廉洁文化建设。做好正面宣传教育引导,坚持树立正确舆论导向,大力弘扬优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,积极开展理想信念教育、形势政策教育、忠诚教育和道德品行教育等活动;打造“*”廉洁文化品牌矩阵,丰富载体内容,不断推进廉洁文化建设和作风建设;积极开展“清廉家庭”活动,通过发放廉洁家信、签订廉洁承诺书、赠送廉洁书籍等方式,探索丰富“清廉家庭”活动载体,推进员工及其家庭成员共同学廉、 倡廉、守廉。 (四)坚持以监督为保障。一是构建大监督工作格局。 高度重视监督执纪问责工作,切实加强纪检监察组织力量建设;成立监察专员办公室,与纪委合署办公,充实纪检队伍力量;在二级单位设置派出纪检监察员,负责日常监督和专项检查工作;建立完善三级监督网络,通过公司纪委、基层纪检委员的不间断监督以及上级党组织的督导检查,形成有效震慑。二是落实纪检监察体制改革各项任务。制定*集团纪检监察体制改革实施方案,细化明确机构设置、人员配置和职责分工;在所属全资、控股企业推行“一岗双责”, 全覆盖选聘各级纪检委员;强化上级纪委对下级党组织的监督意见回复整改工作;查办问题线索向基层延伸,自上而下清理信访举报问题线索。三是健全协同监督机制。制定*集团党风廉政建设和反腐败协调小组工作规则,明确各成员单位的职责分工和工作任务,确立信息沟通、线索移交、 措施配合、成果共享等工作机制;坚持季度例会,协调各单位分享监督检查发现的问题及处置建议,及时解决监督管理过程中存在的难点、痛点问题。 二、存在的问题或困难(一)部分党员干部纪律意识松懈。有的党员干部对全面从严治党的理解不深不透,“两个责任”意识还不够强, 认为企业经营好坏取决于市场经济环境等因素,对自身应承担的责任认识不足;个别党员干部纪律和规矩意识淡薄问题依然存在,违反中央八项规定精神和四风问题屡禁不止;部分党员干部对党建管理应知应会知识点掌握不深,对党纪党规和企业规章制度学习不透彻,在实际工作中不能严格按规章制度办事。 (二)廉洁风险防控措施有待加强。健全防控体系方面: 虽然已建立起包括“三重一大”、招投标管理、合同管理和集中采购等方面的风险防控体系,但整体框架还需要进一步优化。监测分析机制方面:对企业重大风险处于被动感知状态,应急处置机制还不健全;信息化手段应用方面:在数字化转型背景下,企业信息化建设尚未完全实现业务、财务等模块横向纵向贯通,数据分析应用尚处于起步阶段。 (三)党建与业务融合不够紧密。由于缺乏有效的考核评价体系来检验党建工作成效与业务发展的关系,导致一些党建工作浮于表面,未能找准党建工作与业务发展的结合点和切入点;存在以文件落实文件的问题现象,党建工作与业务工作“两张皮”“两条线”;部分党务工作人员对新形势下国有企业党建工作出现偏差缺乏深入研究思考,找不到党建引领业务发展的有效途径方法。 三、下一步工作计划建议(一)突出政治引领,营造廉洁氛围新局面。加强思想政治教育,建立党员干部学习党纪的长效机制,激发其工作热情。保持与群众的紧密联系,落实群众路线指示,开展实践活动,提升服务群众水平。坚决反对特权思想,解决“四风”问题,整治违规行为,修订公务用车管理规定,强化违规违纪问题的通报曝光。 (二)突出严管严治,筑牢拒腐防变思想防线。强化全面从严治党的主体责任,确保党组织在指导方向、管理大局和推动落实方面发挥作用。同时,确保党组织书记和班子成员承担起相应的责任。有效实施“四种形态”,确保廉洁约谈的全面覆盖,对潜在问题早发现早处理,对严重违纪行为严肃查处,同时将受处分党员的教育管理常态化、制度化。 持续推动不敢腐、不能腐、不想腐的策略,巩固专项整治成果,围绕企业核心任务开展专项行动,强化干部队伍建设, 通过挖掘和宣传先进典型,营造积极向上的氛围。 (三)突出标本兼治,开创廉洁建设新局面。持续加强党规党纪教育,通过多种形式强化宣传教育,并实施分层分类的廉洁教育。开展警示教育和案例分析,定期进行自我检视,查找不足,并将廉洁教育纳入党员培训。探索利用互联网和大数据技术,建立智慧监督平台,转变传统监督方式, 并利用区块链技术提高监管效率。 2024年清廉国企建设工作总结6080字范文稿建设清廉国企是清廉建设中清廉企业单元的重要内容, 是国有企业高质量发展的重要保障。根据市国资委委员会关于大力推进清廉国企建设的实施方案的通知要求,集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)党委把全面推进清廉国企建设作为一项重要政治任务,逐项明确完成进度、攻坚目标和责任主体,坚决打好全面建设清廉国企攻坚战、持久战。 一、提高政治站位,引领清廉国企创建方向(一)强化顶层设计,做实谋篇布局。集团公司在市属国企中率先召开“清廉国企”建设部署会和工作推进会,广泛动员,精心部署。迅速成立领导小组,结合“大水务”“大环保”两大核心主业特点,制定彰显集团特色的实施方案, 提出“1315”行动计划,即“围绕清廉x1个主题,以廉洁经营、廉洁管理、廉洁发展为主要内容,部署15项举措”。以政治监督、权力监督、干部监督、廉政教育为重点, 推动“清廉X”建设融入企业生产经营、改革发展全过程。 牢牢牵住责任制这个“牛鼻子”,推动集团公司党委主体责任、书记第一责任、班子成员“一岗双责”和纪委监督责任贯通联动、一体落实。将清廉国企建设工作纳入年度党风廉政建设考核、年度基层党组织负责人述责述廉评议的重要内容,每月开展重点监督和专项监督,持续推动全面从严治党主体责任落实到企业治理各个环节,真正做到抓在日常、严在平常、重在经常。 (二)强化理论武装,筑牢思想根基。清廉国企创建工作启动以来,集团公司党委持续深化对清廉国企建设的政治摆位,严格落实“第一议题”制度,党委会、理论学习中心组先后91 次学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示。集团公司纪委通过“一月一清单”针对“第一议题”制度落实情况进行监督17次,现场调研监督11次,确保执行不偏向、不变通、不走样。 (三)细化任务分解,压实主体责任。为抓好全面从严治党“抓系统、系统抓”专项工作,集团公司党委牵头研究制定领导班子、领导班子主要负责人和其他成员年度党风廉政建设主体责任清单并实行动态管理,以“一月一提示单” 督促各级党组织主要负责人扛实第一责任人的职责。通过印发年度党风廉政建设考核细则,有效推动党风廉政建设主体责任与业务工作同谋划、同部署、同推进。 (四)深化问题整改,巩固发展成效。集团公司及时对标上级针对党风廉政建设主体责任点评整改方案要求,主动认领责任、细化分解任务,对市国资委党委点评集团公司推动落实党风廉政建设主体责任有关问题提出整改措施,按时按质开展整改工作。部署集团公司纪委将各级党组织将点评意见整改措施列入党风廉政建设重点监督检查清单,要求党组织第一责任人牵头组织整改落实工作,确保事事有人管、 件件抓落实。清廉国企创建工作启动以来共开展问题整改监督8次。 二、规范权力运行,建立清廉国企制度体系(一)加强源头治理,完善制度体系。集团公司围绕坚持加强党的领导与完善集团治理相统一,新增委派总会计师管理暂行办法集团本部专业技术业务岗位聘任管理办法(试行)科技创新研发项目管理办法等10项内控制度,围绕廉政风险防控,结合集团公司发展实际,对主要会计政策车辆维修保养管理制度对外捐赠管理办法公文处理制度印章使用管理办法集团本部办公用品管理制度等11项内控制度进行修订。启动内控、 风险、合规“三合一”体系建设,持续健全集团公司内部控制体系,提升依法合规经营和抗风险能力,进一步规范权力制约。 (二)健全内部约束,强化委派管理。集团公司党委在集团公司本部设立董事会办公室和外部董事办公室,严格落实市属国有企业外部董事人才库人选推荐、兼职外部董事人选推荐工作,建立并动态管理集团公司外部董事人才库。及时向万丰地产公司、排水公司、金水公司派出外部董事。向康恒公司、中环洁公司委派总会计师,实现内部监督约束, 规范权力运行。 (三)加快数字转型,实现动态监控。集团公司已投入使用泛微0A办公系统、绿城水务营业厅微信公众平台、市城市排水设施地理信息系统、绿城水务公司智能水表物联网统一抄表(IOT)平台、用友NCC系统等,进一步提升工作效能,全方位对权力运行实行动态监管。 (四)强化督察督办,狠抓工作落实。集团公司围绕市委、市政府的决策部署,制定督查督办工作考核细则,并将督查督办结果纳入绩效考核,坚持“项目为王”理念,突出、 优化营商环境治理、招投标等领域的监督管理,自启动清廉国企创建工作以来,共将56项重点工作列入督查督办清单, 推动集团公司各项重大决策部署得到有效落实。 三、强化监督执纪,防范清廉国企廉政风险(一)聚焦巡察整改,健全内控管理。2023 年以来,集团公司启动巡察整改专项监督,持续跟进市委第二巡察组巡察反馈意见整改进展情况。 (二)强化专项监督,提升治理效能。集团公司以专项监督为抓手,始终保持“惩”的有力震慑,强化“治”的综合效能,全力护航集团公司高质量发展。自启动清廉国企创建工作以来,针对民主决策、党史学习教育专题民主生活会、 “项目为王”、乡村振兴、疫情防控、创城创卫、工程建设领域腐败、公务用车、优化营商环境、中央环保督察反馈问题、
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